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$SDG (5285.MY)$ 查看chatgpt对过去4年该股票表现的分析,情况不容乐观。为了分析SDG(5285.MY)在2023年的表现,我们将查看关键的财务指标,并将它们与以往年份进行对比。这将全面了解公司的表现是改善还是恶化。
### 财年2023关键指标分析
#### 效率因子
1. **现金转换周期(CCC)**
- 财年2023:71.43天(年减16.72% YoY)
- 财年2022:85.77天(年减2.17% YoY)
- 财年2021:87.67天(年减9.68% YoY)
2020财年:97.07天(同比减少2.03%)
多年来,CCC一直在下降,这表明在管理营运资本方面的效率得到了改善。
2. 应收账款周转率
2023财年:10.82(同比增长1.49%)
2022财年:10.66(同比减少0.67%)
2021财年:10.73(同比增长10.80%)
2020财年:9.68(同比增长7.81%)
2023财年略有改善,显示收取应收款项的效率保持稳定。
3. **存货周转率**
- FY 2023: 3.86(同比下降16.06%)
- FY 2022: 4.60(同比增加1.34%)
- FY 2021: 4.54(同比增加9.80%)
- FY 2020: 4.14(同比增加1.81%)
FY 2023减少,表明存货周转速度较慢。
4. **应付帐款周转率**
- FY 2023: 6.43(同比下降51.10%)
- FY 2022: 13.15 (同比下降3.86%)
- FY 2021: 13.68 (同比增加8.06%)
- FY 2020: 12.66 (同比增加8.78%)
FY 2023年有显著下降,表明付款给供应商速度减缓。
5. **固定资产周转率**
- FY 2023: 0.90 (同比下降16.56%)
- FY 2022: 1.08 (同比增加12.13%)
- FY 2021: 0.96 (同比增加42.46%)
2020财年:0.67(同比增长8.16%)
2023财年减少,显示利用固定资产产生营业收入的效率降低。
6. **总资产周转率**
2023财年:0.58(同比减少14.53%)
2022财年:0.68(同比增长8.25%)
2021财年:0.63(同比增长37.26%)
2020财年:0.46(同比增长9.03%)
2023财年减少,表明利用总资产产生销售额的效率降低。
#### 盈利能力比率
1. **毛利率**
- FY 2023: 39.21% (同比增加4.60%)
- FY 2022: 37.48% (同比减少15.34%)
- FY 2021: 44.28% (同比减少1.49%)
- FY 2020: 44.95% (同比增加11.72%)
FY 2023年有所改善,表明相对于营业收入更好地控制了生产成本。
2. **EBIt利润率**
- 2023财年: 15.98% (-7.20%同比下降)
- 2022财年: 17.22% (-13.22%同比下降)
- 2021财年: 19.84% (39.37%同比增长)
- 2020财年: 14.23% (321.61%同比增长)
FY 2023 减少,表明运营效率下降。
3. **净利率**
- 2023财年: 10.09% (-14.69%同比下降)
- 2022财年: 11.83% (-2.75%同比下降)
开空2021财年: 12.17% (同比增长34.35%)
开空2020财年: 9.06% (同比增长645.72%)
2023财年减少,反映利润能力降低。
财务健康比率
1. **长期负债与股本比率**
开空2023财年: 18.90% (同比减少7.00%)
开空2022财年: 20.33% (同比减少15.17%)
开空2021财年: 23.96% (同比减少16.55%)
- 2020财年:28.71%(同比下降17.90%)
2023财年改善,表明相对于股权减少了长期债务。
2. **流动比率**
- 2023财年:1.33(同比下降0.76%)
- 2022财年:1.34(同比增加1.47%)
- 2021财年:1.32(同比增加22.69%)
- 2020财年:1.07(同比下降7.12%)
财年2023略微下降,表明短期流动性稍有下降。
#### 增长率
1. **营业收入复合年增长率 (3年)**
- 2023财政年度:12.10% (-40.55% 同比减少)
- 2022财政年度:20.36% (170.47% 同比增加)
- 2021财政年度:7.53% (320.01% 同比增加)
- 2020财政年度:-3.42% (-1,340.77% 同比减少)
FY 2023显著减少,表明营业收入增长放缓。
2. **净利润复合年增长率 (3年)**
- 财年2023:14.87%(新数据)
- 财年2022:数据不可用
- 财年2021:数据不可用
- 财年2020:-24.51%(新数据)
财年2023改善,显示过去三年净利润增长为正。
### 结论
#### 正面因子:
- **毛利率** 在财年2023年改善,显示成本控制更好。
- **长期负债与股东权益比率** 下降,反映出财务杠杆减少。
- **应收账款周转率** 保持稳定,表明收款流程高效。
#### 负面指标:
- **现金转换周期** 减少但仍然相对较高,表明将资源转换为现金需要更长时间。
- **存货周转率** 和 **应付账款周转率** 大幅下降,表明库存管理效率低下,对供应商付款较慢。
- **固定资产周转率** 和 **总资产周转率** 下降,显示资产利用效率降低。
- **EBIt毛利率** 和 **净利率** 下降,表明盈利能力减弱。
- **营业收入复合年增长率 (CAGR)** 和 **净利润复合年增长率 (CAGR)** 显著减少,表明增长速度减缓。
总体而言,虽然SDG在毛利率和财务杠杆等方面表现出一些改善,但2023年的整体业绩显示出在效率、盈利能力和增长方面面临挑战。公司需要解决这些问题,以改善其整体财务健康状况和业绩。
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