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ソフト99 Research Memo(4):2024年3月期は原価率の改善と販管費の削減効果で、2期ぶりの増益に転じる

Soft99研究备忘录(4):2024财年将通过成本率改善和销售通路费用削减效应,实现2个财季以来的盈利增长

Fisco日本 ·  06/19 03:04

■Soft99 Corporation的业绩趋势 <4464>

1。截至2024年3月31日的财政年度财务摘要

截至2024/3财年的合并财务业绩为销售额298.74亿日元,比上一财年下降1.0%;营业收入增长9.9%,至35.79亿日元;普通收入增长9.9%,至37.82亿日元;归属于母公司股东的净收益增长27.5%,至26.31亿日元,尽管销售额略有下降,但两财年来每项利润均首次增长,超出了公司计划,分别地。

从每个业务领域来看,尽管服务业务的销售额增长了6,100万日元,房地产相关业务的销售额增长了1.19亿日元,但主营业务精细化学业务减少了2.26亿日元,多孔材料业务减少了2.49亿日元,引起了共鸣。同时,服务业务的营业收入下降了4,300万日元,但精细化学业务的利润增加了2.01亿日元,多孔材料业务的利润增加了4,100万日元,房地产相关业务的利润增加了1.23亿日元。

毛利率从上一财年的35.2%上升到35.7%,这是由于精细化工业务原材料成本的上涨以及热水浴业务运营率的改善而导致的价格上涨,毛利比上一财年增长了0.6%,确保了利润的小幅增长。此外,除了商誉摊销(上一财年录得1.42亿日元)的结束外,利润的增长还包括由于广告成本和促销费用的减少(与上一财年相比减少了1.11亿日元),销售和收购费用减少了2.56亿日元。此外,由于上一财年记录为特别亏损的3.53亿日元减值损失消失后,归属于母公司股东的净收益增长了2位数。

(作者:FISCO 客座分析师佐藤乔)

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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