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翻訳センター Research Memo(7):2024年3月期は派遣事業・通訳事業などの復調により増収

翻译中心研究备忘录(7):2024财年由派遣业务和口译业务等复苏而实现收入增长。

Fisco日本 ·  06/28 01:47

■业绩动向

2024年3月期业绩

翻译中心<2483>2024年3月期的合并业绩为: 销售额为前一期比增长3.2%的11,303百万日元, 营业利润为同比减少2.8%的902百万日元, 经常利润减少2.2%的938百万日元, 归属于母公司股东的本期净利润同比增长3.5%的711百万日元, 保持了稳健的收入增长并确保了各项盈利表现均与上一期相当。

关于销售额, 翻译事业这一核心业务几乎与上一期持平, 但代理事业、口译业务、会展业务均促进了营业额的增长。翻译业务同比增加1百万日元(同比增长0.0%)。在专利领域,得益于主要客户专利机构、知识产权相关部门的订单强劲推动,同191百万日元(同比减少6.8%)。医药领域中,内部制药的订单量基本不变,但外部制药、外国医药公司、医疗设备相关企业的订单减少影响同比减少191百万日元(同比减少6.8%)。在工业、本土化领域中,来自汽车、机械、电子设备等制造业客户的订单扩大,但受去年大型案件反弹减少等影响,同比减少8百万日元(同比减少0.3%)。在金融与法务领域中,得益于上市企业英文披露需求背景下IR相关文档的订单持续推进,以及企业管理系部门订单的增加,同比增加6百万日元(同比增加1.2%)。

在代理事业领域中,随着对语言技能高的人才底薪需求的稳定增加,常用雇用者人数保持在高于上一期的水平上,同比增加55百万日元(同比增加4.9%)。在口译业务中,主要客户如金融机构、制药相关公司、精密电信设备制造商、外国留学业界的翻译订单持续下接受到的订单,加上从精度设备生产商获得的大型订单,同比增加241百万元(同比增加28.2%),已超过历史最高纪录。在会展业务方面,该总共管理着多个国际学术协会,同81百万日元(同53.3%增长)。

营业总利润同比增长4.4%,营业总利润率达到47.0%(同比增加0.6个百分点),保持了较高的水平。虽然收益性较高的翻译业务构成比例下降,但是积极利用机器翻译和翻译支援工具,着力提高翻译制作效率等举措,表现为毛利率增加的原因。销售与管理费用因期间并购等造成人工成本增加,同比增加了6.1%。结果,营业利润及经常利润略有下降。此外,来源于福山产业翻译中心的股票收购而产生的负的商誉增值收益(6900万日元)成为了同一归属于母公司股东的本期净利益同比增加24百万日元(同比增加3.5%)的原因。

自有资本比率75.0%,继续无借款经营,短期和中长期的安全性非常高。

2. 财务状况和经营指标

2024年3月期末总资产为839百万日元,同比增加了678百万日元。其中流动资产增加了678百万日元。现金和存款增加了557百万日元,应收票据及应收账款增加了120百万日元,这两者是主要原因。固定资产增加了161百万日元。投资和其他资产增加了85百万日元,无形固定资产(包括商誉与M&A有关)增加了53百万日元,这是主要原因。

总负债同比增加了261百万日元,达到了2,075百万日元。其中流动负债增加了235百万日元。应付账款及未交增值税等增加是主要原因。固定负债没有大的变化。另外该公司继续无借款经营,已经没有有息负债。

在经营因子方面,流动比例高达393.3%,自有资本比例为75.0%,显示出较高的水平,短期及中长期财务安全性较高。

SD Entertainment在健康业务的结构改革和成长战略方面取得了更高的利润。Hotta Marumasa由于礼品业务的出售和各项业务的先行投资的影响,因此收入和利润下降。投资业务的销售额为249.53亿日元(较上年同期增长1.5%),经营利润为13.11亿日元(上年同期为13.08亿日元,较上年同期微增长)。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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