■今後の見通し
シーラテクノロジーズの2024年12月期の業績予想は、売上高が前期比20.9%増~31.9%増の27,500百万円~30,000百万円、継続事業からの営業利益が同48.0%減~23.7%減の750百万円~1,100百万円のレンジ予想としている。販管費の増加により減益となるが、大幅増収で売上高成長を継続する計画としている。売上面は不動産デベロッパー関連事業で「SYFORME」シリーズなど14棟の竣工を見込み、米BlackRockとの協業効果や「利回りくん」関連の借入型ファンド組成による手数料売上増加なども寄与する見込みだ。コスト面では、M&A関連費用やDXテクノロジー分野への投資などによる販管費の増加を見込んでいる。「利回りくん」については、「ietty」事業との相互送客も活用して広告宣伝費の削減を図るとともに、投資会員数の増加(新規投資と再投資)に向けた施策を強化して事業拡大を加速する方針である。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 水田雅展)
■未来展望
Sheila Technologies对截至2024/12财年的收益预测区间为2750亿日元至3亿日元,较上一财年增长20.9%,持续经营业务的营业利润下降48.0%至23.7%,为7.5亿日元至11亿日元。由于销售和收购费用增加,利润下降,但计划通过大幅增加销售额来继续销售增长。至于销售,房地产开发商相关业务预计将有14座建筑,例如 “SYFORME” 系列建成,而且预计与美国贝莱德合作的影响以及与 “Yield Kun” 相关的借款基金形成而导致的费用销售增加也将起到促进作用。在成本方面,由于并购相关费用和对数字化转型技术领域的投资,销售和管理成本预计将增加。关于 “Yitsuri-kun”,该政策旨在通过与 “ietty” 业务的相互客户转移来降低广告成本,并通过加强旨在增加投资成员数量(新投资和再投资)的措施来加速业务扩张。
(作者:FISCO客座分析师水田正史展览)