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MRO Research Memo(2):2024年12月期第2Qは増収による利益増に加え、生産性向上等により販管費抑制

MRO研究备忘录(2):2024年12月期第2季度由于增加收入和提高生产力等因素,利润增加,同时控制销售与管理费用。

Fisco日本 ·  09/02 00:02

■MonotaRO<3064>的业绩动向

2024年12月期第2季度单体业绩,销售收入同比增长11.9%达到133,531百万日元,营业利润同比增长16.2%达到18,505百万日元,季度净利润同比增长15.5%达到12,944百万日元,保持两位数增长。与计划相比,销售收入和营业利润超出预期且顺利进行。

在销售方面,主要的商业客户网络商务业务,订单客户数增加和订单单价上升是推动因素,不仅在同期比较上,还在计划比较上顺利进行。其中,购买管理系统业务(与大企业合作)主要由于订单客户数量的增加,维持着同比增长28.6%的高速增长,销售构成比例达到30.8%,超过30%。新增客户数量较上一期末增加了515千个账户,呈现强劲增长势头。

在销售总利润方面,虽然金額基数上同比增加了9.8%,但销售总利润率下降了0.6个百分点。这主要是因为大企业合作的销售构成比例上升导致私有品牌商品构成比例下降,以及日元走软导致进口商品毛利率下降。销售与管理费用方面,金額基数同比增加了4.7%,费用率下降了1.1个百分点。这主要是因为单位箱售价上升和生产效率提高导致业务委托费率和人员成本费率下降。

最终,营业利润主要因销售总利润的增加而同比增长16.2%,营业利润率主要因销售与管理费用率的改善而增长0.6个百分点,达到13.9%。财务安全性方面,自有资本比率为70.5%(2024年6月底),流动比率为235.9%(同期),非常健全。

SD Entertainment在健康业务的结构改革和成长战略方面取得了更高的利润。Hotta Marumasa由于礼品业务的出售和各项业务的先行投资的影响,因此收入和利润下降。投资业务的销售额为249.53亿日元(较上年同期增长1.5%),经营利润为13.11亿日元(上年同期为13.08亿日元,较上年同期微增长)。

声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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