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ナック---2Qは増収・経常利益まで増益、建築コンサルティング事業を除き増収に

南科---2Q实现营收和经常利润增长,除建筑咨询业务外,实现营收增长

Fisco日本 ·  2024/11/14 05:10

ナック<9788>于11日发布了2025年3月期第二季度(24年4月至9月)合并决算。营业收入比上年同期增长了7.8%,达到278.36亿日元,营业利润比上年同期增长25.3%,为7.63亿日元,经常利润比上年同期增长9.6%,为7.55亿日元,归属于母公司股东的中期净利润比上年同期减少61.6%,为1.07亿日元。

クリクラ业务的营业收入比上年同期增长0.5%,达到78.03亿日元,营业利润比上年同期减少4.4%,为8.70亿日元。直营部门的客户数量较上年同期有所增加。在送水业务“クリクラ”中,因活动销售带来的客户获取进展顺利,再加上副商品提案的解约预防措施取得成效,解约率下降。此外,因饮水型服务器“feel free(フィールフリー)”市场需求扩大的积极WEB广告等销售活动强化,客户数量增加,营业收入较上年同期增长。另一方面,次氯酸水溶液“ZiACO(ジアコ)”作为感染症对策使用的客户解约增加,营业收入较上年同期减少。结果,由于“ZiACO”的营业收入下降通过饮水型服务器租金增加得以弥补,直营部门整体营业收入与上年同期持平(微增)。在加盟店部门,虽然每位客户的瓶装水消费量比上年同期有所增加,解约率下降,但由于客户数量减少,营业收入较上年同期持平(微减)。在损益方面,由于为小型饮水型服务器“putio”客户获取进行了集中先行投资,导致销售促进费增加,营业利润较上年同期减少。

租赁业务的营业收入比上年同期增长1.8%,达到88.70亿日元,营业利润比上年同期减少8.1%,为7.42亿日元。主力的达斯金业务中,除尘部门的解约率下降,加之副商品的销售良好,营业收入比上年同期增长。在护理服务部门,基于与达斯金的资本业务联盟开展店铺扩展,加上2024年4月达斯金在其特许经营总部进行的专业清洁服务“服务大师业务”及家政服务“梅丽梅杰业务”的价格调整,营业收入比上年同期增长。在健康租赁部门,新开店及业务转让带来的业务扩展导致定期客户数增加,营业收入比上年同期增长。结果,达斯金业务整体营业收入比上年同期增长。以害虫驱除器“with”为主力的维兹业务中,因营销活动引起的客户数量增加以及对现有客户的副商品交叉销售的强化,营业收入比上年同期增长。为法人提供定期清洁服务的阿尼斯特,随着入境需求增加,加强了对住宿设施床铺整理等促销活动,定期营业收入增加。另一方面,由于在新冠疫情期间增加的厚生劳动省实施的水际对策支援项目结束的影响,营业收入比上年同期减少。前期6月被收购的进行租赁物业等恢复工程的坎兹,通过与达斯金业务的法人销售部门的协作,扩大了订单数量。在损益方面,由于阿尼斯特的营业收入减少与达斯金业务中新开店及护理服务部门销售管理系统的引入等导致的销售管理费增加,营业利润较上年同期减少。

建筑咨询业务的营业收入比上年同期减少11.1%,为23.45亿日元,营业损失为0.65亿日元(上年同期为2.04亿日元的损失)。咨询部门因新冠贷款偿还引发住宅行业开工户数下降,成为不利因素,导致客户为地方工务店的财务状况没有好转的迹象。结果,地方工务店对经营改善的投资意愿下降,公司诺哈卖点产品的销售数量减少,营业收入比上年同期持平(微减)。在诺哈住宅合作伙伴中,从事节能相关部门材料的施工及销售的智能能源业务中,由于从批发转向材料工承包,批发营业收入下降。此外,围绕新建住宅的材料工承包,因完工数量减少,营业收入比上年同期减少。在住宅网络业务中,展开放当房地产公寓业务的ACE Home品牌中,由于加盟店的上梁数减少导致的材料销售减少,营业收入比上年同期减少。在损益方面,尽管整体营业收入减少,但因咨询部门销售促进费和业务委托费的抑制,营业损失比上年同期缩小。

住宅业务的营业收入比上年同期增长53.2%,达到53.34亿日元,营业损失为1.96亿日元(上年同期为2.45亿日元的损失)。在凯迪爱中,因物价高涨和利率上升的担忧导致客户消费心理降低,销售价格进行调整并加强了销售促进,因而销售栋数增加,营业收入比上年同期大幅增加。在杰伊伍德中,准购房屋的销售推进,营业收入比上年同期增长。此外,2024年5月收购东北地区经营新建单户住宅的秀和住研,并在当期中间合并会计期间开始确认损益。在损益方面,因杰伊伍德的营业收入增加,加上固定费用的调整实现了效率化,销售管理费减少,营业损失缩小。在凯迪爱中,营业收入增加使得营业利润比上年同期大幅增加。结果,住宅业务整体的营业损失比上年同期缩小。

美容健康业务的营业收入同比增长9.1%,达到35.56亿日元,营业利润同比增长185.3%,达到1.33亿日元。在JIMOS,因自然派化妆品商品化,"Coyori(コヨリ)"和"豆腐的盛田屋"的营业收入有所下降,另一方面,主要品牌"MACCHIA LABEL(マキアレイベル)"的细腻泡沫化妆水和"SINN PURETÉ(シンピュルテ)"的护发产品销售顺利,营业收入有所增加,致使JIMOS整体营业收入与去年同期持平(微增)。在ベルエア,由于会员的老龄化,销售数量减少,营业收入与去年同期持平(微减)。在Upsell,由于护发产品的供应不足导致进货不畅,尽管通过增加商品的多样性来加强进货,仍未能覆盖,此外由于电商平台价格竞争加剧,营业收入同比下降。在Troime,随着化妆品市场的复苏,来自现有客户的订单增加,回头客的销售稳健增长,营业收入同比持平(微增)。此外,前期子公司化的以红酒为主的洋酒进口销售公司TOMOE Wine and Spirits,除了传统的批发销售外,还专注于Upsell运营的电商销售,充分发掘了群的协同效应,努力扩大营业收入。在损益方面,由于円安的影响,TOMOE Wine and Spirits的进货价格上升,转嫁到交易价格上产生了时滞,因此计提了损失。另一方面,JIMOS通过进一步优化销售促进费用,实现了成本压缩,从而利润增加,美容健康业务整体的营业利润同比大幅增加。

2025年3月期的全年合并业绩预期保持初始计划,销售额预计为655.00亿日元,同比增长20.3%,营业利润预计为40.00亿日元,同比增长74.1%,经常性利润预计为40.00亿日元,同比增长67.3%,归属于母公司股东的净利润预计为25.50亿日元,同比增长77.5%。

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