rakumo<4060>は9日、2024年12月期第2四半期(24年1月-6月)連結決算を発表した。売上高が前年同期比16.8%増の6.97億円、営業利益が同16.1%増の1.71億円、EBITAが同30.4%増の1.97億円、経常利益は同15.7%増の1.66億円、親会社株主に帰属する中間純利益は同10.9%増の1.08億円となった。
SaaSサービスの売上高は前年同期比24.3%増の6.65億円となった。rakumo関連サービスにおいては、当中間会計期間末のクライアント数は2,468社(2023年12月末比26社増)、ユニークユーザー数は571千人(同8千人増)となった一方で、2024年3月末比ではクライアント数(2024年3月末比18社減)及びユニークユーザー数(同8千人減)が減少している。これは、2024年3月における購入集中による新規顧客の反動減、契約更新の集中月における解約の増加等の一時的な事由によるものが多い状況となっている。また、当該現状に対する対応として、中大手案件増を目的としたBDR(Business Development Representative)担当の設置によるアウトバウンド営業の強化、既存顧客の課題をアクティブにサポートし、アップセルに繋げるアカウントマネジメントチームの営業部門での再設置、AIサービスに関連する機能強化の推進による新規・既存への販売及びアップセル、GoogleのAIサービスの販売強化を目的とした各種トレーニング、社内における利用促進によるAIサービスの再販に向けた営業体制の構築・強化等の施策を行っている。また、売上高の増加に向けて、業界セグメント特化型マーケティングにより教育機関、自治体、医療、建設業等の新たな案件の創出が順調に進捗しただけでなく、2024年4月1日より開始した一部rakumo製品の価格改定対応にも尽力することで、新規クライアントの獲得や、ユニークユーザー数及びユーザー1人当たり単価の増加に取り組んだ。
ソリューションサービスの売上高は同17.9%減の0.17億円となった。SaaSサービスに関する導入支援案件等が好調に推移した一方で、SaaSサービスに注力する目的で既存顧客への業務支援案件の縮小を図ったことから、減収となった。
ITオフショア開発サービスの売上高は同64.6%減の0.14億円となった。SaaSサービスに注力する目的で縮小を図ったことから、減収となった。
2024年12月期通期の連結業績予想については、2024年4月1日より一部rakumo製品の利用料金改定を実施しており、2024年12月期以降の連結業績にも一定程度の影響が見込まれるが、現時点において信頼性の高い業績予想数値を算出及び公表することが困難であるとして、開示していない。ただし、2023年12月期から外部環境に大きな変化はなく、3Qでもクラウド市場の高成長が続くことが追い風となるほか、同社が進めている新規顧客開拓のための各種販売施策実施、新規プロダクトのローンチに向けた開発の推進など独自の販売拡大に向けた取り組み、規律あるコスト管理、昨今の急速な円高の進行によるコスト低減などが寄与し、引き続き業績は好調な推移を維持する見通し。
rakumo<4060>在9日公佈了2024財年第2季度(2024年1月至6月)的綜合財務報表。營業收入爲6.97億日元,同比增長16.8%。營業利潤爲1.71億日元,同比增長16.1%。EBITA爲1.97億日元,同比增長30.4%。經常利潤爲1.66億日元,同比增長15.7%。歸屬於母公司股東的淨利潤爲1.08億日元,同比增長10.9%。
SaaS-雲計算服務的營業收入爲6.65億日元,同比增長24.3%。對於rakumo相關服務而言,在本中間會計期間末客戶數爲2,468家(比2023年12月末增加了26家),獨立用戶數爲571,000人(同比增加了8,000人)。但同時,與2024年3月末相比,客戶數和獨立用戶數分別減少了18家和8,000人。這是由於新客戶的反彈減少以及合同更新的集中月份導致的退訂增加等暫時原因。爲了應對這種情況,公司採取了一系列措施,包括增加商務開發代表(BDR)以提高外部業務,重新設置銷售團隊的帳戶管理部門,積極支持現有客戶並升級其爲新客戶,推動與AI服務相關的功能加強、向新的和現有客戶銷售和升級,以及各種對Google AI服務進行銷售增強的培訓、組建和加強公司內部以促進公司AI服務的再分銷等舉措。此外,爲了增加營業收入,公司還通過專業的行業營銷措施在教育、自治體、醫療、建築等領域開展了新的業務,並分別對2024年4月1日開始實施的某些rakumo產品的價格進行調整,以便努力獲得新客戶,增加獨立用戶數和每個用戶的單價。
解決方案服務的營業收入爲0.17億日元,同比下降了17.9%。雖然SaaS服務相關的諮詢項目等表現良好,但由於爲了重點關注SaaS服務而縮減了對現有客戶的業務支持,因此導致了營業收入的減少。
IT離岸開發服務的營業收入爲0.14億日元,同比下降了64.6%。由於公司專注於SaaS服務,因此縮小了業務規模,導致了營業收入的下降。
關於2024財年全年綜合業績預計,雖然從2024年4月1日開始就實施了一些rakumo產品的使用費改定,從而對2024年12月期以後的綜合業績產生了一定的影響,但目前已很難計算和發佈出符合可信度的業績預測數值,因此尚未公佈。但是,從2023年12月末開始,外部環境沒有太大的變化。除了雲市場的高成長帶來的追風效應外,公司還進行了一系列針對新客戶開發和產品推出的獨特營銷活動、加強成本管理、抵消急速升值的日元等控制成本的措施,並在新稅收制度刺激的背景下加強了跨國貿易和參與國際競爭等方面進行了努力,因此預計業績會繼續保持良好。