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鸿泉物联(688288)2024年中报简析:营收上升亏损收窄,公司应收账款体量较大

鴻泉物聯(688288)2024年中報簡析:營收上升虧損收窄,公司應收賬款體量較大

證券之星 ·  08/30 18:18

據證券之星公開數據整理,近期鴻泉物聯(688288)發佈2024年中報。截至本報告期末,公司營業總收入2.44億元,同比上升42.56%,歸母淨利潤-1821.61萬元,同比上升23.34%。按單季度數據看,第二季度營業總收入1.15億元,同比上升34.4%,第二季度歸母淨利潤-811.03萬元,同比上升37.48%。本報告期鴻泉物聯公司應收賬款體量較大,當期應收賬款佔最新年報營業總收入比達73.11%。

本次業績公佈的各項數據指標表現尚佳。其中,毛利率35.61%,同比減1.62%,淨利率-7.81%,同比增45.0%,銷售費用、管理費用、財務費用總計3305.59萬元,三費佔營收比13.57%,同比減19.96%,每股淨資產7.08元,同比減9.75%,每股經營性現金流-0.67元,同比減379.31%,每股收益-0.2元,同比增16.67%。具體財務指標見下表:

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證券之星價投圈業績分析工具顯示:

  • 業務評價:去年的淨利率爲-17.58%,算上全部成本後,公司產品或服務的附加值不高。
  • 融資分紅:公司上市5年以來,累計融資總額6.25億元,累計分紅總額6500.00萬元,分紅融資比爲0.1。
  • 商業模式:公司業績主要依靠研發及股權融資驅動。需要仔細研究這類驅動力背後的實際情況。

業績體檢工具顯示:

  1. 建議關注公司現金流狀況(貨幣資金/流動負債僅爲57.47%、近3年經營性現金流均值/流動負債僅爲-18.4%)
  2. 建議關注財務費用狀況(近3年經營活動產生的現金流淨額均值爲負)
  3. 建議關注公司應收賬款狀況(年報歸母淨利潤爲負)

分析師工具顯示:證券研究員普遍預期2024年業績在-31.0萬元,每股收益均值在0.0元。

最近有知名機構關注了公司以下問題:

問:公司對未來的業務發展預期如何?

答:公司將產品和業務主要分類爲智能網聯、智能座艙、控制器和軟件平台開發四大類,2023 年均有所增長。展望未來,智能網聯目前是公司營業收入的主要構成部分,預期今年隨着量價的提升,將繼續保持增長;智能座艙業務,隨着屏和儀表量產項目的增加,預期也將有較大的增長;控制器主要包含了商用車和乘用車的各類控制器,預期今年將有更多的合作客戶,以及更多的量產項目,也將繼續保持增長的態勢。此外隨着未來國內經濟的持續恢復以及強勁的出口,商用車的產銷量也將有所增加。


以上內容爲證券之星據公開信息整理,由智能算法生成,不構成投資建議。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
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