■ナガイレーベン<7447>の中長期の成長戦略
1. 中期経営計画
同社は中期経営計画について、足元の状況が為替を含めて変動しやすいことから、直近の業績を踏まえて毎期計画を見直し(ロールオーバー)ている。現在の中期経営計画の目標値としては2027年8月期に売上高188億円、営業利益48億円を掲げている※。
※ 為替レート140円/米ドル(一定)を前提とする。以前の計画は125円/米ドル。
2. 今後の事業戦略
同社を取り巻く事業環境は、足元では為替の変動、国内物価の高騰などの影響を受けているものの、中長期的には追い風と言える。同社の決算説明会資料によれば、看護職員需要数は2022年度の166万人が2025年度には最大で202万人まで増加すると予測し、介護職員需要数も2022年度の189万人が2025年度には245万人まで増加すると予測されている。
このような事業環境下で同社は、(1) 売上拡大に向けた市場戦略、(2) 収益力安定のための商品戦略、(3) 利益率改善のための生産戦略、の3つの戦略によって中期的な成長を推進する計画である。
(1) 売上拡大に向けた市場戦略
コア市場を深耕することに加え、周辺市場でのシェア拡大を図る。海外市場については、供給・販売基地として主に韓国・中国台湾に販売支店を開設し、市場開拓を進める。これらの戦略を実行することで、2027年8月期の市場別売上高構成比をコア市場68%(2021年8月期は75%、2024年8月期は71%、以下同順)、周辺市場29%(24%、28%)、海外市場3%(1%、1%)とする計画である。
特に周辺市場では、コンペルパックや患者ウェアのシェアアップを図り売上高5,500百万円、売上高構成比率29.0%を目指す。
(2) 収益力安定のための商品戦略
ハイエンド商品及び高付加価値商品の拡販を進めると同時に、付加価値商品及び量販品の底上げを図り、収益力の安定化を進める。これにより2027年8月期の商品別売上高構成比をハイエンド商品9%(2021年8月期は7%、2024年8月期は8%、以下同順)、高付加価値商品62%(53%、60%)、付加価値商品27%(34%、28%)、量販品2%(4%、4%)とする計画である。
(3) 利益率改善のための生産戦略
生産を海外シフト化することで為替リスクを抑えつつ海外生産比率を高め、利益率の改善を図る。さらに、海外工場を活用した低価格戦略商品の開発も進める。国内については、QR・多品種小ロット生産への対応力を強化することで、高い利益率を維持する方針だ。これらの戦略を実行することで、2027年8月期の生産構成比を海外生産64%(2021年8月期は51%、2024年8月期は54%、以下同順)、国内生産36%(48%、45%)、仕入商品0%(1%、1%)とする計画である。
海外生産では、素材の現地調達を進めることでコア市場の低価格戦略商品を推進することで、海外生産高6,900百万円、海外生産の仕入比率を64%とすることを目指す。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 寺島 昇)
■永井·萊文的中長期增長戰略(7447)
1。中期管理計劃
關於中期管理計劃,由於包括匯率在內的當前形勢往往會波動,因此公司根據最近的業績在每個財年對該計劃進行審查(展期)。當前中期管理計劃的目標值是截至2027/8財年的銷售額爲188億日元和48億日元*的營業收入。
* 假設匯率爲140日元/美元(固定)。之前的計劃是125日元/美元。
2。未來的業務戰略
公司周圍的商業環境目前受到匯率波動、國內價格飆升等影響,但可以說這是中長期的順風。根據該公司的財務業績簡報材料,預計對護理人員的需求將從2022財年的166萬人增加到2025財年的最高202萬人,預計2022財年的189萬人也將增加到2025財年的245萬人。
在這樣的商業環境下,公司計劃通過三種戰略促進中期增長:(1)旨在擴大銷售的市場戰略,(2)穩定盈利能力的產品戰略,以及(3)提高利潤率的生產戰略。
(1)旨在增加銷售的市場策略
除了深化核心市場外,我們的目標是擴大我們在周邊市場的市場份額。至於海外市場,我們將主要在韓國和臺灣設立銷售分支機構,作爲供應和銷售基地,以推進市場發展。通過實施這些戰略,計劃2027/8財年按市場劃分的銷售構成比率將爲核心市場的68%(截至2028/8財年的75%,截至2024/8財年的71%,順序相同),外圍市場的29%(24%,28%),海外市場的3%(1%,1%)。
特別是在周邊市場,我們的目標是增加compellpacks和患者服飾的市場份額,目標銷售額達到55億日元,銷售結構比率爲29.0%。
(2) 穩定盈利能力的產品策略
在擴大高端產品和高附加值產品的銷售的同時,我們的目標是提高增值產品和大衆市場產品的水平,穩定盈利能力。因此,計劃2027/8財年按產品劃分的銷售構成比率爲9%(2028/8財年爲7%,8%,訂單相同),高附加值產品爲62%(53%,60%),增值產品27%(34%,28%),批量銷售產品的2%(4%,4%)。
(3)提高利潤率的生產策略
通過將生產轉移到海外,我們的目標是提高海外生產率,同時抑制匯率風險,提高利潤率。此外,還將促進利用海外工廠開發低成本戰略產品。在國內,該政策是通過加強應對二維碼和多產品小批量生產的能力來保持高利潤率。通過實施這些戰略,計劃2027/8財年的生產構成比率將爲64%(2028/8財年爲51%,54%,順序相同),國內產量爲36%(48%,45%),購買的產品爲0%(1%,1%)。
在海外生產方面,我們的目標是通過促進當地材料採購,在覈心市場推廣低價戰略產品,將海外產量提高到69億日元,將海外產量的購買率提高到64%。
(由FISCO客座分析師寺島升撰寫)