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Buy and hold strategy: What to buy if stranded on a desert island for 10 years?
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Moomoooの財務データの分析による結論

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lee… がディスカッションに参加しました · 05/30 01:41
私に従って、一緒に企業の価値を探求しましょう。
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Moomooの財務諸表を分解すると、情報の量が非常に膨大であることがわかります。
財務データからMoomooの実際の状況を見てみましょう。
1. 利益計算書から始めましょう。新しい顧客の質が非常に良いことがわかります。
2024Q1における香港および米国株式市場全体において、Nasdaq Composite IndexおよびS&P 500 Indexの取引量は2023Q1とほぼ同じです。同時に香港株式市場の取引量は15%〜20%近く減少し、全体的な香港株式市場の取引量は約12%減少しましたが、moomooは営業収益のプラス成長を保証することができます。2024Q1において、moomooの総売上高はHK$25.93億(約US$33100万)で、前年同期とほぼ同じであり、市場と同期して大幅な減少はありませんでした。これは、moomooの顧客の質が比較的高いことを示しています。市場取引量の前年比の減少の中で、仲介手数料や取引手数料を中心に仲介収入の減少に耐えることができます。仲介手数料と取引手数料を合わせた収入はHK$10.821億で、前年同期より0.3%増加しており、依然として良好です。
2. 費用率は引き続きよく制御されており、特に販売費用のタイミングはうまく選択されています。
費用率を観察する場合、資産を保有する顧客の増加率は、販売費用の増加率よりもはるかに高いことがわかります。2024Q1において、資産を保有する顧客の純増は17.7万人で、前年同期比で330.8%増加しましたが、販売費用はHK$14.12億からHK$29.26億にしか増加せず、107.22%の増加に留まりました。資産を保有する顧客の純増率と比較して、販売費用の成長率は顧客純増率よりも低く、Moomooは一定の実際の状況下でリソースを投資して成長を実現するためのキーノードをうまくつかむことができます。そうでなければ、販売費用の成長率は顧客純増率を上回ってしまいます。
そして、費用の三つの項目のうち、研究開発費と一般費用が年間ベースで減少していることがわかります。全体的に、Moomooの内部管理は非常に良いです。
Moomoooの財務データの分析による結論
これは、Moomooの全体的なコストと経費が非常にうまく管理されていることを示しており、この会社自体が経費をうまくコントロールしており、経費を増やすことで成長を達成することしか知らない会社ではありません。
3.利益計算書の費用項目を分割すると、財務費用があまりにも急速に上昇しています。
さらに、財務報告書の詳細からもわかるように、この財務報告書の全費用面が増加した理由は、主に融資の利子の増加です。利子費用はHK$ 312.8百万(US $ 40百万)で、2023年第1四半期に比べて139.1%増加しました。増加の主な理由は、証券貸付ビジネスに関連する費用の増加です。利子費用が前年同期比で大幅に増加していることがわかります。これは、全体的な融資環境に関連しています。
Moomoooの財務データの分析による結論
また、清算と決済が完了すると、全体的な清算と決済のコストが減少していることがわかり、ブローカージ手数料と手数料はHK$ 60.3百万(US $ 7.7百万)で、2023年第1四半期に比べて16.5%減少しました。ブローカージ手数料はブローカージ収入と同期せず、主にmoomooの米国自己クリアリングビジネスの費用節約が原因です。それは融資コストの増加を抑制することができました。
さらに、費用の増加と収入側とを比較すると、過去の前年同期で市場環境はあまり改善されず、香港株式市場の大幅な減少という状況でも、全取引手数料は成長し続けることができます。これは、過去の新規顧客の質が比較的高いため、サイクル変動によく耐えることができ、また、moomooへの投資が「成長によるサイクリカル属性の抵抗」となることを証明しています。
この財務報告書に反映される問題はありますか?
個人的には、他の市場がいつ実行され、強い造血能力を持っているかが最大の疑問だと思います。
しかし、米国市場以外の他の市場が最近投資を始めたばかりであることがわかりますので、moomooにはもう少し時間がかかると考えています。国際化のプロセスで、私たちは経験を積み重ね、ルールをまとめているため、将来、国際化の速度は市場の周期変動に伴って変化すると予測できますが、全体的にはよりスムーズになるでしょう。
この財務報告書を読んだ後の結論は何ですか?
結論としては、moomooのコストはうまく制御されています。2024Q1において、資産を保有する顧客の純増は17.7万人で、前年同期比で330.8%増加し、販売費用は107.22%増加しました。資産を保有する顧客の純増率と比較して、販売費用の成長率は遅れています。現在の発売時期は比較的正しいため、moomooの市場決定者は、企業の長期的な発展を促進するために販売費用に投資するより良いノードを見つけましたことを示しています。
公開データに示されたmoomooの複数の市場での進捗状況を組み合わせると、現在のmoomooの戦略は、経験を継続的にまとめ、複数の新しい市場に適用し続けるだけであり、ますます良くなる可能性が最も高いことがわかります。
moomooにとっては、今後も異なる市場や地域でビジネスを拡大し、より高い収入と利益を得ることが予想されます。これは既に一般的なトレンドです。

私に従って、一緒に企業の価値を探求しましょう。

$フートゥー・ホールディングス (FUTU.US)$
免責事項:このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。 さらに詳しい情報
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