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截至2024年9月30日止六个月,华盛国际控股录得收入约2.06亿港元,同比下降34.3%。本公司拥有人应占亏损净额约2440万港元,较去年同期的380万港元亏损大幅增加。混凝土业务收入减少33.8%至约2亿港元,主要因中国市场需求疲软。毛利率由29.5%下降至21.0%,主要受原材料成本上升及需求疲软影响。管理层指出,中国房地产市场低迷及施工进度放缓对混凝土业务造成负面影响。尽管采取措施减少营运开支,但效果有限。放债业务的毛利率维持100%,但总贷款组合缩减至约1.5亿港元。管理层强调将继续监控贷款的可收回性,并在必要时采取法律行动。展望未来,华盛国际控股面临房地产市场低迷及成本上升的挑战。管理层表示将定期检讨业务策略,并可能作出必要调整以应对挑战。公司将严格遵守成本控制政策,并积极寻求投资机会以实现业务多元化,增强整体业务发展。