观点网讯:10月25日,永升服务集团有限公司发布补充公告,披露了关于向关联人支付按金的持续关联交易的内部控制评估及改善措施。
公告指出,董事会已对内部控制措施及按金付款的相关审批记录进行了评估,并确认政策遵守了上市规则第14A章的规定。由于关联人士团队的无意疏忽,导致公告出现延迟。内部控制不足主要体现在过时的关联人士清单、关联交易识别不足、规模测试运算管理不当以及财务部门培训课程积压等方面。
为改善内部控制,永升服务集团采取了一系列措施,包括更新完整的关联人士清单、澄清关联交易性质、加强规模测试运算管理及交易监控,以及提高关联交易培训频率。公司还将定期提供关联交易的更新培训,并在遇到上市规则的不确定性时咨询专业顾问及联交所。
永升服务集团董事会认为,已实施的补救措施足以处理内部控制的轻微不足。