EX-31.1 5 gatx-20231231xexhibit311.htm EX-31.1 Document

附表31.1
首席执行官的认证
我,Robert C. Lyons,证明:
1. 我已经审阅了GATX公司的10-k形式的年度报告(以下简称"公司");
2. 基于我的认知,本报告中不存在任何不真实的陈述,或者遗漏必要的信息使得在发表这些陈述时,在这些情况下本报告中的陈述会误导所涉及的期间;
基于我的知识,本报告中包含的基本报表和其他财务信息,在所有重大方面公正展示了公司截至本报告出具日和报告期间的财务状况、经营业绩和现金流量。
4. 公司的其他认证官员和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交易所法规》第13a-15(e)条和15d-15(e)条中定义的)以及公司的内部财务报告控制(如《交易所法规》第13a-15(f)条和15d-15(f)条中定义的),并已经:
(a)根据我们的监督设计了这些披露控制和程序,或导致这些披露控制和程序的设计,以确保他人在这些实体内向我们披露与公司及其合并子公司相关的重要信息,特别是在编制本年度报告的期间;
(b)在我们的监督下设计了这种财务报告的内部控制,或者导致这种财务报告的内部控制是为了提供合理的保证,以便按照普遍公认的会计准则为外部目的编制财务报表;
(c)评估了公司的信息披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据此评估展示了我们对信息披露控制和程序有效性的结论,截至本报告涵盖期末。
在本报告中披露了公司内部财务报告控制方面发生的任何变化,该变化发生在公司最近的财政季度(年度报告的情况下为公司的第四财政季度),这些变化已经对公司的内部财务报告控制产生实质影响,或者有合理可能对公司的内部财务报告控制产生实质影响;
5. 公司的其他认证主管和我已根据我们对财务报告内部控制的最新评估向公司的审计师和公司董事会审计委员会(或履行相同职能的人)披露:
(a) 所有对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的内部控制设计或操作中存在的可能会对公司能力造成不利影响的重大不足之处和重大缺陷; 和
(b) 涉及公司财务报告内部控制中扮演重要角色的管理层或其他员工的任何欺诈行为,无论其是否重大。
 
ROBERT C. LYONS
Robert C. Lyons
总裁兼首席执行官
2024年2月16日