EX-31.1 3 ex_644653.htm EXHIBIT 31.1 ex_644653.htm

展品31.1

 

13a-14(a)/15d-14(a)認證規定

 

我,Gary Fitlin,聲明:

 

1. 我已審閱了旋翼物業, LLC的年度報告10-k表。

 

2.根據我的知識,本報告不包含任何關於重大事實的不實陳述或遺漏未能在制訂陳述時必需的重大事實,並且在所涉及期間,根據當時的情況,所作的陳述沒有誤導性;

 

3.基於我的知識,本報告中包括的財務報表和其他財務信息完整、真實地反映了登記者在本報告中呈現的時期內的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

4. 除了以上公認的問題外,註冊人的其他認證官員和我負責爲註冊人建立和維護披露控制程序和程序(如Exchange Act規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及註冊人的內部控制,爲此,他們已披露交易所董事會董事會(或執行相同職能的人)的內部控制最新評估結果;

 

(a)設計或指導下屬設計了能夠合理解決內部控制缺陷和財務報告操作不當的披露控制和程序,這些缺陷和操作可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不良影響;

 

(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;

 

(c)根據該評估,評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性並在本報告中提出了我們對該評估基礎上的信息披露控制和程序的有效性的結論,截止到本報告涵蓋期的結束;以及

 

(d) 在本報告中披露了在註冊人的最近財政季度內發生的,對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響或者有合理可能產生重大影響的內部控制變化;和

 

5. 我與註冊人的其他認證官員根據我們最近對財務報告內部控制的評估,已向註冊人的核數師和董事會的審計委員會(或履行等效職能的人員)披露:

 

(a)在財務信息的記錄、處理、彙總和報告方面合理可能對註冊人的能力產生負面影響的內部控制的設計或運營中的所有重大缺陷和實質性弱點;以及

 

(b)任何涉及管理或其他在註冊人財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐,無論是否重要。

 

 

 

日期: 2024年3月28日

 

 

 

/s/ 加里·菲特林

由Gary Fitlin撰寫,

總裁兼首席執行官

首席財務官和財務主管