展品31.1
認證
I, Ariel Emanuel,特此證明:
1. |
我已經審查過這個字母公司的。 Q季度 R10-Q表格的季度 截至2023年9月30日的季度 的TKO集團控股有限公司, Inc; |
2. |
在我所知情的範圍內,根據製作該報告時的情況,在該報告所涵蓋的期間內,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要的實質性事實而導致上述陳述在的情況下,對期間所述事項具有誤導性; |
3. |
在我所知情的範圍內,本報告中所包含的財務報表和其他財務信息,已充分真實地反映了所述期間註冊人的財務狀況、營業成果和現金流量; |
4. |
登記人的其他負責高級主管(s) 我和負責確立和維護披露控制和程序(如《證券交易法》規則13a-15(e)和15d- 15(e)所定義)的登記人負責人 爲登記人建立和維護披露控制和程序 |
(a) |
設計或監督設計了這樣的信息披露控件和程序,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要定量或定性信息在準備本報告的期間內通過其他組織的員工傳達給本人; |
(b) |
[省略]; |
(c) |
本報告對註冊人的信息披露控件和程序的有效性進行了評估,並根據此評估,就該報告所涵蓋的期間結束時的信息披露控件和程序的有效性得出了結論; |
(d) |
報告中披露了在註冊人的最近財務季度內發生的影響了或者可能影響註冊人的內部財務控制的變化; (年度報告的情況下是註冊人的第四財務季度) 他們內部控制遭到了實質性的影響,或者很有可能發生實質性的影響; |
5. |
註冊人的其他證明官和我已根據最新的內部財務管理評估向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:(s) 我們已根據對內部控制審計的最新評估向註冊人的核數師和註冊人董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露: |
(a) |
內部財務報告的設計或操作中,所有會有不利影響的重大缺陷和漏洞,這可能會影響到註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力; |
(b) |
涉及管理人員或其他在註冊人內部財務報告管控方面扮演重要角色的員工的任何欺詐行爲(無論是否重要)。 |
日期: |
11月7日, 2023 |
通過: |
/s/ ARIEL EMANUEL |
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Ariel Emanuel |
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首席執行官和董事 高管 高管 |
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(首席執行官) |
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