展品 99.3
表格 52-109F2
中期財報認證全證書
我,富士德製藥公司行政總裁賽義山認證以下事項:
1. | 回顧: 我已審閱截至二零二四年三月三十一日止中期間的富發製藥(「發行人」)的中期財務報告及中期財務報告(統稱為「中期申報」)。 |
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2. | 沒有錯誤陳述: 根據我所知,經過合理的審慎措施後,中期申報書並不包含任何有關重大事實的不真實陳述,或忽略說明需要說明的重大事實,或是因應該提交的情況而不具誤導性的聲明,就臨時申報所涵蓋的期間而作出不誤導性的聲明。 |
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3. | 展會介紹: 根據我所知,經過合理的審查後,中期財務報告及中期申報中包含的其他財務資料,在所有重要方面都公平地呈現發行人的財務狀況、財務表現和現金流,截至中期內所載的日期和期間內。 |
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4. | 責任: 發行人的其他認證官員和我負責制定和維持財務報告披露控制和程序(DC&P)以及內部控制(ICFR),如這些術語在國家文書 52-109 中所定義。 認證 發行人年度及中期申報內的披露, 適用於發行人。 |
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5. | 設計: 除第 5.2 及 5.3 段所述的限制(如有)外,發行人的其他認證人員和我在中期申報所涵蓋的期間結束時,已有 |
| (a) | 在我們的監督下設計了DC&P,以提供合理的保證。 | |
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| (一) | 特別是在編制中期財報期間,其他人向我們披露有關發行人的物質信息; |
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| (ii) | 發行人在其年度申報、中期申報或根據證券法例提交的其他報告中需要披露的信息,將在證券法例規定的時間內記錄、處理、彙總和報告。 |
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| (b) | 在我們的監督下設計了ICFR,以提供關於財務報告的可靠性以及按照發行人的GAAP為外部目的準備財務報表的合理保證。 |
5.1 | 控制框架: 發行人和其他認證主管所使用的控制框架來設計發行人的內部控制是由Treadway委員會(COSO)發布的《內部控制整合框架》(COSO Framework 2013)。 |
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5.2 | 內部控制——關於設計的實質缺陷: 無可奉告 |
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5.3 | 設計範圍的限制: 無可奉告 |
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6. | 關於內部控制財務報告的變化: 發行人已在其中期MD&A中披露在2024年1月1日至2024年3月31日期間發生的任何影響發行人內部控制實質上或合理可能實質上影響發行人內部控制的變化。 |
日期:二零二四年五月十四日。
齊山·萨伊德
首席執行官