EX-31.2 3 dlth-20240428xex31_2.htm EX-31.2 2024 Q1 EX 31.2 DLTH CFO

展覽 31.2

認證

I,Heena Agrawal,致富金融(臨時代碼) 官員,確認:

1.我已經審查了本季度1號表的基本報表導報。duluth holdings的Q報告 公司(以下簡稱「註冊公司」);

2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

3.本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:

4.註冊公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控件和程序(如《證交法規則》第13a-15(e)和15d-15(e)所定義) 以及註冊公司的內部財務報表控件(如《證交法規則》第13a-15(f)和15d-15(f)規定),我們負責:

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在我們的監督下設計了這種基本報表的內部控制或導致這種基本報表的內部控制被設計,以便根據普遍接受的會計原則爲外部目的提供有關財務報告和財務報表可靠性的合理保證。;

第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在本報告中披露了在報告期最近一個財季發生的任何改變,這些改變對報告主體的財務報告內部控制產生了重大影響或可能對其造成重大影響;以及 最近一個財政季度 該改變對報告主體的財務報告內部控制產生了重大影響或可能對其造成重大影響;以及

5.我們與註冊公司的其他認證主管根據我們最近的內部財務報告評估,向註冊公司的核數師和董事會審計委員會披露了相關信息。 最近的內部財務報告評估顯示,我們已向註冊公司的核數師和董事會審計委員會披露了相關信息。 我們與註冊公司的其他認證主管和我根據我們最近的內部財務報告評估,向註冊公司董事會(或執行相同職能的人)的審計員和審計委員會披露了相關信息。

第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

日期:2024年5月31日 





(首席執行官)和被充分授權的職員Heena Agrawal

Heena Agrawal



致富金融(臨時代碼)