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展示 31.1

最高経営責任者の証明書

私、デビン・B・マグラナハンは、次のことを証明します:

1. 私はザ・ウエスタンユニオンカンパニーのこの四半期報告書を確認しました;

2. 私の知るところによれば、この報告書には虚偽の陳述はなく、また不正確でないために必要な重要事項を省略していません。当該陳述がなされた状況を考慮して、当該報告書の対象期間について、当該陳述が誤解を招かないような、十分な明示がされています。

3. 私の知るところによれば、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、当該報告書に表示される期間について、全体として、会社の財務状況、業績、およびキャッシュフローを正確に表しています。

4. 当該会社の他の公証人および私は、当該会社の開示管理および財務報告の内部統制を確立および維持する責任を負っており(取引法規則 13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている開示管理および手続き、取引法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている財務報告の内部統制)、次のことを行っています。

当社が設計した開示管理手続きに基づき、または当社の監督下で開示管理手続きを設計することにより、本報告書作成期間中を含め、親会社およびそれらの関連会社における当該企業の重要な情報が当社によって知られるようにすること

(b) 当該内部統制コントロールと財務報告の体制を設計するか、その検討に監督役として関与しているところです。一般に受け入れられた会計原則に従って、当該内部統制コントロールと財務報告の体制を設計し、財務報告の信頼性及び外部目的の財務報告書の作成を合理的に保証するように設計されています。

本報告書では、期間末時点での開示コントロールと手続きの有効性について、登録対象者の開示コントロールと手続きの有効性を評価し、当該評価に基づいて結論を示しています。

この報告書において、申告者の最近の財務四半期(年次報告書の場合は申告者の第4財務四半期)における財務報告の内部管理に関する変更を開示し、申告者の財務報告の内部管理に重大な影響を及ぼした、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある変更があったかどうかを報告する。

5. 登録者の他の認証オフィサーおよび私は、財務報告の内部管理に関する最新の評価に基づいて、登録者の会計監査人と登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を持つ人々)に以下を開示しました。

(a) すべての重要な欠陥および内部統制に関する重大な弱点、これらが記録、処理、集約、報告するための登録者の財務情報能力に不利益をもたらす可能性があるもの;

(b)財務報告上の内部統制に重要な役割を担うマネジメントまたはその他の従業員が関わる、重要でない場合でも詐欺行為。

 

 

 

 

2024年5月10日(金曜日)

2024年7月30日

/s/ Devin B. McGranahan

 

 

Devin B. McGranahan

 

 

社長兼最高経営責任者