EX-31.1 2 exh_311.htm EXHIBIT 31.1

展品31.1

 

表格52-109F2

中期申報認證書

 

我,Kevin A. Neveu,作爲精密鑽探公司的總裁兼首席執行官,特此證明:

 

1.評論: 我已經審閱了Precision Drilling公司截至2024年6月30日的中期財務報告和中期管理討論與分析報告(以下簡稱"中期文件")。

 

2.沒有虛假陳述: 根據我所知,在行使合理勤勉之下,中期報告中不存在任何關於重要事實的不實陳述或遺漏必須說明的重要事實,或者以使其在所述情況下失實虛假。涉及中期報告的期間。

 

3.公正陳述: 根據我的知識,在行使合理的勤勉之後,中期財務報告連同其他中期申報中包含的財務信息,在所有重大方面都客觀公正地展示了發行人的財務狀況、財務表現和現金流情況,截至中期申報的日期和所呈現的期間。

 

4.責任: 發行人的其他認證主管和我負責建立和維護《52-109全國型號的定義》中所定義的披露控制和程序(DC&P)和內部財務報告控制(ICFR)。 發行人年度和中期報告披露的認證(Certification of Disclosure in Issuers' Annual and Interim Filings)對於發行人而言。

 

5.設計: 受限於第5.2和5.3段中描述的任何限制,作爲在中期報告期結束時的發行人 其他認證主管和我已經

 

(a)我們設計或在監督下設計了DC&P,以提供合理的保證

 

(i)在編制中期報告的時期,我們通過他人了解到與發行人有關的材料信息;並且

 

(ii)在證券法規定的時間內,發行人在其年度報告、中期報告或其他報告中需要披露的信息被記錄、處理、彙總和報告。

 

(b)在我們的監督下設計了ICFR,或導致其設計,以便根據發行人的GAAP爲外部目的提供關於財務報告的可靠保證和財務報表的編制。

 

 

 

5.1控制框架: 我和發行人的其他認證官員使用的控制框架是Treadway委員會贊助組織的委員會(COSO)(1992)和信息及相關技術的控制目標(COBIT)。

 

5.2ICFR - 與設計有關的重大缺陷: N/A.

 

5.3對設計範圍的限制: 不適用。

 

6.報告內部控制財務報告改變: 發行人已在其中期管理討論與分析表(MD&A)中披露了在該期間內發生的對發行人內部控制和財務報告的任何變動。 2024年4月1日2024年6月30日 該變動已對發行人的內部控制和財務報告產生重大影響,或有合理可能對其產生重大影響。

 

日期:2024年8月1日

 

 

 

     
通過: Kevin A Neveu  
 

姓名: Kevin A. Neveu

頭銜: 總裁兼首席執行官