展覽31.1
認證
我,Fredric J. Tomczyk,證明:
1. 我已經審閱了Cboe Global Markets, Inc.的這份Form 10-Q季度報告;
2. 根據我的知識,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要信息,並針對所覆蓋的時期,充分呈現了有關陳述的真實情況;
3. 根據我的知識,包括本報告中披露的財務報表和其他財務信息在內,全面準確呈現了報告期內登記人的財務狀況,業績和現金流;
4. 登記人的其他見證人和我負責爲登記人建立和維護披露控制和程序(如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)以及內部控制,關於財務報告(根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義的)爲登記人,事實上我們:
a) 設計這樣的披露控制和程序,或指導下屬設計這樣的披露控制和程序,在這些實體內,尤其是在準備本報告的期間,確保與登記人(包括其合併子公司)有關的重要信息被其他人知曉;
b) 設計這樣的內部控制方法,或指導下屬設計這樣的內部控制方法,在受廣泛公認的會計準則的約束下,以提供關於財務報告的可靠保證和財務報表的準備;
c) 評估了登記人的披露控制和程序的有效性,根據這種評估,在本報告覆蓋期結束時展示了我們關於披露控制和程序有效性的結論;以及
d) 披露了本報告所覆蓋時期內登記人內部控制過程的任何變化,該變化對登記人的內部控制過程產生了實質性影響,或有合理可能對內部控制過程產生實質性影響;
5. 登記人的其他見證人和我已基於我們對內部控制過程的最新評估披露了以下內容,這些內容是向登記人的核數師和登記人董事會(或執行等效職能的人)披露的:
a) 所有對內部控制過程設計或運行造成實質性不利影響登記人能夠記錄、處理、彙總和報告財務信息的重大缺陷和實質性弱點;以及
b) 任何涉及管理層或在登記人內部控制過程中擔任重要職能的其他員工的欺詐行爲,無論其是否具有實質性影響。
日期: | 2024年8月2日 | | /s/弗雷德裏克·J·湯姆奇克 |
| | | 弗雷德裏克·J·湯姆奇克 |
| | | 首席執行官 |
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