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証券取引委員会
ワシントンDC20549
FORM 10-Q
(表1)
☒ 証券取引法第13条または15(d)条に基づく四半期報告書
四半期終了時点2024年6月30日
または
移行期間は から まで
登録番号 1-16811
ユナイテッド・ステイツ・スチール 法人
(その規約で指定された正確な名前の登録者)
デラウェア 25-1897152 (設立時に所在した州などの法的な管轄地)
600グラントストリート、 ピッツバーグ、 PA 15219-2800 (主要執行機関の住所) (郵便番号)
(412 ) 433-1121
(登録者の電話番号、エリアコードを含む)
法第12(b)条に基づく登録証券:
各種類の名前 取引シンボル 登録した各取引所の名前 usスチール社の普通株式 X ニューヨーク証券取引所 usスチール社の普通株式 X シカゴ証券取引所
註:12か月前(または登録者がそのような報告書を提出することが必要だった短い期間)中に証券取引法第13条または15(d)条で提出する必要のあるすべての報告書を提出したか(1), および(2)過去90日間にわたりそのような提出要件に従っていたかどうかをチェックマークで示します。はい x いいえ o
規則405(この章の§232.405)に基づき提出が必要なすべてのインタラクティブデータファイルを、登録者が直近の12か月間(または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったよりも短い期間)に電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。はい x いいえ o
登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告会社または新興成長企業であることをチェックマークで示してください。 「大規模加速ファイラー」、「加速ファイラー」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義については、取引所法のルール12b-2を参照してください。(1つを選択してください)
大型加速ファイラー x
加速ファイラー o
非加速ファイラー o
小規模報告会社 ☐
新興成長企業 ☐
新しいまたは改訂された財務会計基準に従うための拡張期間を使用しないことを選択した場合は、新興成長企業である場合、エクステンデッドトランジション期間を利用しないことを示すために、チェックマークを付けてください。 o
規定120.2に定義されるシェル企業である場合は、チェックマークで示してください。 はい☐ いいえ x
2024年7月29日時点での普通株式発行済み株式数 - 224,961,894 株
index
ページ 第I部−財務情報 項目 1. 財務諸表: 項目2。 項目3。 項目4。 第II部-その他の事項 項目 1. 項目1A。 事項2 事項3 項目4。 項目5。 項目6.
将来の見通しに関する注意事項
当社とNSCに関する情報を含むこのレポートには、「フォワードルッキングステートメント」としてプライバシー・セキュリティ訴訟改革法(PSLRA)およびその他の証券法に定義される可能性があるリスクと不確実性が含まれています。これらの表現には、一般に、将来の業績や財務結果、業績や財務パフォーマンス、トレンド、イベント、または将来に起こると予想される事柄に関する一般的な見解を表明する声明、予想されるコスト削減、将来の目標、計画、将来の前途に関する期待、グローバル経済環境の変化、新しいまたは既存の施設または能力の建設または運営に関する声明、当社の温室効果ガス排出量削減目標に関する声明、および提案された取引に関する声明、および取引の完了のタイミングを含む将来の日付を使用して特定しました。ただし、これらの表現がない場合でも、声明はフォワードルッキングであることを意味するものではありません。フォワードルッキングな声明には、歴史的事実ではなく、当社が将来の目標、計画、期待、将来の前途の見通し、その他のイベントについて、その性質上、不確実でかつ当社またはNSCの管理下にないものを含め、可能性があります。当社のまたはNSCの実際の結果や財務状況がこれらのフォーワードルッキングな声明で示される予想結果や財務状況と異なる場合があります。当社の経営陣は、これらのフォワードルッキングな声明は作成時点で合理的であると考えていますが、作成時点のみに限定したうえで、このようなフォワードルッキングな声明に過度な依存を置かないように注意することが必要です。また、フォワードルッキングな声明には、当社の歴史的経験および現在の期待または予測から脱却する可能性のある特定のリスクと不確実性があることに留意してください。 . リスクおよび不確実性には、次のものを含むがこれに限定されるものではありません:当該提案された取引を適時にまたは全く完了することができるかどうか、提案された取引の必要とされる政府または規制当局の承認のタイミング、受領、条件;提案された取引に関する定款および合併プランの終了を引き起こすことができるイベント、変更、その他の状況があること(「」);合併契約当事者が、提案された取引の条件を時間通りにまたは全く満たすことができない可能性があるリスク;提案された取引の未解決の間に引き起こされる経営時間の混乱に関するリスク;提案された取引の保留期間中に一部のビジネス機会や戦略的取引を追求することができなくなる制限のあるリスク;提案された取引に関する発表が、当社の普通株式の市場価格に不利な影響を及ぼす可能性があるリスク;提案された取引から予期しないコストや費用が発生する可能性のあるリスク;提案された取引に関連する訴訟のリスク;提案された取引およびその発表が、当社またはNSCがお客様を維持し、主要な人員を維持または雇用し、お客様、サプライヤー、従業員、株主、およびその他のビジネス関係を維持する能力と事業結果、事業全般に悪影響を与える可能性のあるリスク;提案された取引の保留期間中、当社のマネジメントが注意を向けることができなくなるリスク。当社は、読者に対して、2024年3月31日までの第10-Qフォームおよび2023年12月31日までの第10-kフォーム、および当社の将来の業績に関連するその他のリスクのためにSECと提出するその他の書類に視聴者を誘導しています。これらの文書には、フォーワードルッキングな声明に含まれているものと同様に、実際の結果と異なる場合がある重要な要因が含まれています。本報告書のすべての情報は、上記の日付に記載されています。提供されたフォワードルッキングな声明が実際の結果または当社の期待の変化に合わせるようにするために、法律によって要求されない限り、当社はいかなる義務も負いません。 Merger Agreement 取引のタイムリーな完了または全く完了できない可能性、提案された取引に必要な政府および規制当局の承認のタイミング、受領、条項、提案された取引に関する定款と合併プランに関連するイベント、変更、その他の状況が提案された取引を解除する可能性がある状況を引き起こす可能性、提案された取引の条件を時間通りにまたは全く満たすことができない可能性など、リスクがある。
この第10-Qフォームの四半期報告書における「usスチール」「当社」「私たち」「我々」「弊社」の表現は、文脈によって特に示されない限り、ユナイテッド・ステート・スチール・コーポレーションおよびその連結子会社を指します。また、「Big River Steel」という表現は、特に示されない限り、Big River Steel Holdings LLCおよびその直接および間接の子会社を指します。
usスチール
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS 財務諸表
(未確定)
6月30日までの3か月間 6月30日までの6か月間 (単位:百万ドル、1株当たりの金額を除く) 2024 2023 2024 2023 売上高 売上高 $ 3,473 $ 4,520 $ 6,973 $ 8,432 関連企業への純売上高(注19) 645 488 1,305 1,046 計(注6) 4,118 5,008 8,278 9,478 営業費用(収益): 売上高原価(以下に示す項目を除く) 3,629 4,161 7,294 8,114 販売、一般および管理費用 105 103 224 202 減価償却、減耗及び償却費 217 224 427 445 投資分配金 (45 ) (38 ) (59 ) (25 ) 資産減損費用 12 — 19 4 リストラおよびその他の費用(注20) — 2 6 3 その他の損益(純損失) 19 (8 ) 32 (18 ) 総計 3,937 4,444 7,943 8,725 利息と所得税引前利益 181 564 335 753 利子費用 2 20 4 47 利息収入 (25 ) (34 ) (57 ) (64 ) 債務の繰上償却損失 1 — 2 — その他の財務費用 5 6 16 12 経年利益(損失) (33 ) (41 ) (66 ) (83 ) 有効従業員福利補償に係る投資による純利益(注16) (8 ) (8 ) (12 ) (30 ) 利息およびその他の財務的利益純額 (58 ) (57 ) (113 ) (118 ) 所得税前利益 239 621 448 871 所得税費用(注12) 56 144 94 195 純利益 183 477 354 676 非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額 — — — — usスチールに帰属する純利益 $ 183 $ 477 $ 354 $ 676 1株当たり純利益(注13):
usスチール株主に帰属する1株当たり純利益: ' -基本
$ 0.82 $ 2.12 $ 1.58 $ 2.99 ' 希薄化後
$ 0.72 $ 1.89 $ 1.40 $ 価格は変化しません
価格は変化しません
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
usスチール
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME 財務諸表
(未確定)
6月30日までの3か月間 6月30日までの6か月間 (千万ドル単位) 2024 2023 2024 2023 純利益 $ 183 $ 477 $ 354 $ 676 その他の総合的な所得(損失)税引後純額: 外貨翻訳調整の変動 (18 ) (1 ) (54 ) 31 退職給付口座等の変動 (5 ) (12 ) (12 ) (22 ) デリバティブ金融商品の変動 32 33 75 (11 ) 現役従業員の退職給付投資の公正価値の変動 — (1 ) — 2 税引前その他包括利益合計 9 19 9 — 非支配出資による総綜合利益 192 496 363 676 非支配株主に帰属する包括利益 — — — — usスチールに属する総綜合利益 株式会社 $ 192 $ 496 $ 363 $ 676
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
usスチール
要約連結貸借対照表
(未確定)
(千万ドル単位) 2024年6月30日 2023年12月31日 資産 流動資産: 現金及び現金同等物(注記7) $ 2,031 $ 2,948 貸倒引当金を差し引いた債権売掛金$40 と $38
1,508 1,390 関係会社からの債権(注記19) 170 158 在庫品(注記8) 2,020 2,128 その他の流動資産 221 319 流動資産合計 5,950 6,943 長期制限付き現金(注記7) 32 32 オペレーティングリース資産 90 109 固定資産 25,148 23,975 減価償却費および償却費の累積額 13,926 13,582 有形固定資産合計純額 11,222 10,393 投資および長期債権金、貸倒引当金を差し引いた額$3 いずれの期間においても
809 761 無形資産、差し引いた額(注記9) 426 436 繰延税金資産(注記12) 4 19 のれん(注記9) 920 920 その他の非流動資産 963 838 総資産 $ 20,416 $ 20,451 負債 流動負債: 未払買掛金およびその他の未払務 pass口 $ 2,471 $ 2,889 関係会社への支払債務(注記19) 209 139 給与・手当等の支払債務 333 442 支払込み税金 172 222 未払利息 69 70 流動リース負債 40 44 短期借入金および長期借入金の流動部分(注記15) 162 142 流動負債合計 3,456 3,948 非流動リース債務 58 73 未償却割引および債務発行費用を差し引いた長期借入金(注記15) 4,078 4,080 従業員福利厚生 117 126 繰延税金負債(注記12) 679 587 繰延収益およびその他の長期負債 542 497 負債合計 8,930 9,311 不確定事項および契約(注記21) 株主資本(注記17): 普通株式 (1750.0)287,752,765 と 285,959,739 発行済株式総数(注13)
288 286 自己株式、購入原価法による(62,797,237 株および62,288,523 株)
(1,442 ) (1,418 ) 資本剰余金 5,281 5,253 留保利益 7,211 6,880 累積その他包括利益(注18) 55 46 usスチール株式会社の株主資本合計 11,393 11,047 非支配株主持分 93 93 負債および純資産合計 $ 20,416 $ 20,451
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
usスチール
キャッシュ・フローの要約連結財務諸表
(未確定)
6月30日までの6か月間 (千万ドル単位) 2024 2023 現金、現金同等物および制限付き現金の増減 営業活動: 純利益 $ 354 $ 676 現金の純増減(営業活動による利用)に調整するための額 減価償却、減耗及び償却費 427 445 資産減損費用 19 4 リストラおよびその他の費用(注20) 6 3 債務の繰上償却損失 2 — 年金およびその他の退職給付 (62 ) (84 ) 有効な従業員福利厚生投資 41 7 繰延税金(注12) 87 135 資産売却による純利益 (1 ) (2 ) 株式持分法適用会社の収益、受領配当金控除の純額 (48 ) (24 ) 変動要因: 現在の債権 (156 ) (232 ) 在庫 89 (167 ) 流動負債および未払いの費用 (152 ) 288 未払所得税/預り所得税 (42 ) 48 その他全ての純額 (118 ) (203 ) 営業活動によるキャッシュフロー 446 894 投資活動: 設備投資 (1,271 ) (1,353 ) 資産の売却による入金 1 3 その他の投資活動 (5 ) — 投資活動によるキャッシュフローの純流出 (1,275 ) (¥7.0267 ) 財務活動: 長期債務の発行、財務コストの控除後の純額(注15) — 238 長期債務の償還(注15) (33 ) (20 ) 普通株式の買い戻し(注22) — (150 ) その他の融資活動 (43 ) (42 ) 財務活動による純現金流入(流出) (76 ) 26 為替レート変化のキャッシュへの影響 (10 ) 8 現金、現金同等物及び制限つきキャッシュの純減少額 (915 ) (422 ) 年初時点の現金、現金同等物及び制限付き現金(注7) 2,988 3,539 期末時点の現金、現金同等物及び制限付き現金(注7) $ 2,073 $ 3,117
非現金ベースの投資および資金調達活動: 未払資本支出の変更 $ (173 ) $ (146 ) 従業員/非従業員役員株式計画のために発行されたアメリカ合衆国鋼鉄の普通株式 37 28 ファイナンスリース借入によって資本支出が資金調達された 51 55 輸出信用契約(ECA)調達による資金調達 — 2
添付の注記は、これらの要約された連結財務諸表の一部を構成しています。
連結財務諸表注記 (未監査)
1。 プレゼンテーションの基礎と重要な会計方針
年次決算の連結財務諸表データは、監査された財務諸表から派生したものですが、会計原則に一般的に受け入れられている米国会計基準(U.S. GAAP)による完全な財務諸表に必要なすべての開示を含んでいません。これらの簡略化された財務諸表のその他の情報は未監査ですが、経営層の見解では、当該期間の結果を適正に提示するために必要なすべての調整を反映しており、当該調整は予想される財務情報を他の合理的に入手可能な情報の文脈で考慮することなど、すべての利用可能な情報を使用して特定の会計問題を評価することを含んでいます。ただし、現在の期待値の将来の評価は、今後の報告期間の連結財務諸表に対して重要な影響を与える可能性があります。すべての調整は通常発生するものであり、特別な開示がない限り、これらの簡略化された財務諸表(注釈を含む)は、SECの適用規則に従って作成されており、U.S. GAAPに完全な財務諸表の必要な情報と開示を含んでいないことに注意してください。追加情報は、この簡略化された財務諸表と併せて読まれる必要がある、ユナイテッドスティールコーポレーションの2023年12月31日までの会計年度に関する年次報告書のForm 10-Kに含まれています。
日本製鉄株式会社との合併に関する合意書及び計画
2023年12月18日、当社はNippon Steel North America, Inc.、ニューヨーク法人(「買収者」)、デラウェア法人であり、買収者の完全子会社である2023 Merger Subsidiary, Inc.(「Merger Sub」)、およびセクション9.13に定める範囲でのみ、日本法人であるNippon Steel Corporation(「NSC」)の各社との間で、合併契約と計画書(その後、修正、変更、または補足される場合がある「Merger Agreement」と呼ばれる)に署名しました。Merger Agreementに従い、それぞれの条項および条件に基づき、Merger Subは当社と合併し、当社は完全子会社として存続し、買収者の完全子会社となります(「Merger」)。2024年4月12日、当社はMerger Agreementを承認するために必要な株主の承認を取得しました。米国製鉄株主は、株式の全ての条件を満たすことを満たすために、株式投票の%による承認を得ました。Merger Agreementに記載されている条項および条件に従い、Merger有効時点で当社の普通株式1株あたりの額面$の現金を利益なしで受け取る権利に自動的に換算されます。税金の源泉徴収が必要な場合があります。当社とNSCは、米国で必要な規制当局の承認を引き続き追求し、2024年の後半にクローズを予定しています。当社とNSCには、Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976(改正案)に基づくMergerの反トラスト審査の前に、米国司法省から追加情報と文書資料の要求を受け取り、それに応じて作業を進めています。Mergerに関連する米国外の必要な規制当局の承認はすべて受け取られました。 98.8 %の承認により、U.S. Steelの株主がMergerを承認し、重要な条件を満たしました。1.00 Merger有効時点で当社の普通株式1株あたりの額面$の現金を、利息なしで受け取る権利に自動的に換算されます(税金の源泉徴収が必要な場合があります)。55.00 全セクターにわたる普通株を条件として、Merger Agreementに記載されている条項および条件に従い、株式1株あたりの額面$の現金を受け取る権利が自動的に換算されます。
合併契約により、私たちはビジネスを通常通りに運営することが求められ、買い手の承諾を得ずに当事者間で合意された通常業務外の特定の行動を行うことが制限され、未解決の合併が行われるか、合併契約が終了するまで、これらの行動をとることができません。
2。 新しい会計基準
2024年6月30日および2023年12月31日までの6か月および12か月にわたり、企業の財務状態、運営、現金フローに重大な影響を与えると予想される会計基準および解釈コメントはありませんでした。
2024年3月、証券取引委員会(SEC)は、特定の気候関連の開示を義務付ける最終規則を採択しました。2025会計年度から、監査済み財務諸表の脚注に特定の開示が義務付けられます。監査済み財務諸表の開示には、特定の重要基準の対象となる悪天候やその他の自然条件に関連する資本化された費用と費用が含まれます。2026会計年度の年次開示から始めて、特定の温室効果ガス排出量の開示も必要になります。2024年4月、SECは、規則に対する法的異議申し立てが解決されるまで、規則を延期することを発表しました。U. Steelは法的課題を監視し、規則が情報開示に与える影響を評価しています。
2023年12月、財務会計基準審議会(FASB)は会計基準更新2023-09を発表しました。 所得税開示の改善 (2023-09年から)。ASU 2023-09には、企業が税率調整において特定のカテゴリーを開示すること、税引前利益(または損失)に該当する法定所得税率を掛けて計算された金額の5%を超える項目を調整するための追加情報を提供すること、および支払った所得税総額の5%を超える法定所得税の管轄区域で支払われる所得税に関する要件が含まれています。この基準では、事業体が継続事業から得た収益(または損失)を、所得税費用(または利益)と所得税費用(または利益)をそれぞれ国内外に分けて開示することも義務付けています。ASU 2023-09は、2024年12月15日以降に開始する年次期間に有効です。USスチールは現在、ASU 2023-09がその開示に与える影響を評価しています。
2023年11月、連邦食品安全銀行は会計基準更新2023-07を発表しました。 報告可能なセグメント開示の改善 (2023-07年から)。ASU 2023-07には、企業が最高執行意思決定者(CODM)の役職、中間および年次、重要なセグメント経費、および各セグメントの報告利益に関するその他のセグメント項目の構成を開示するという要件が含まれています。この基準では、セグメント利益のその他の指標を開示することもできます。ASU 2023-07は、2023年12月15日以降に開始する会計年度と、2024年12月15日以降に開始する会計年度内の中間期間に有効です。USスチールは現在、ASU 2023-07が開示に与える影響を評価しています。
3. 一株当たり純利益 最近採用された会計基準
2022年9月、FASbは会計基準の改訂『2022-04会計基準更新-供給者財務プログラムの債務の開示』(ASU 2022-04)を発行しました。ASU 2022-04では、商品やサービスの購入に関連する供給者財務プログラムに関する特定の情報を開示することが求められます。ASU 2022-04は、2022年12月15日以降開始する財務年度およびその財務年度内の中間期間について、すべての企業が適用されるようになります。ただし、年間ロールフォワード情報に関する修正は、2023年12月15日以降開始する財務年度から適用されます。U.S. Steelは、2023年1月1日からこのガイダンスを採用しましたが、ロールフォワード情報に関する修正については、2024年1月1日から開始される当社の財務年度で採用される予定です。 供給者財務プログラムに関する債務の開示 明治15年12月15日以降に開始される財政年度及びその期間を含めるが、年間のロールフォワード情報の修正を除いて、すべての企業に適用されます。米国製鋼は、2023年1月1日にこの指導を採用しましたが、ロールフォワード情報の改正については、2024年1月1日に採用される予定です。
銀行とのSCF契約を有する第三者管理者により、参加するサプライヤーは自己裁量により、スケジュールされた支払い期日前に会社の支払い債務を割引価格で参加金融機関へ売却するオファーを出すことができます。第三者管理者は、アメリカ合衆国輸出入銀行と別の契約を締結し、サプライヤー債務の売却額の最大$ミリオンまでについて 90 $ミリオンまでの売掛債権について、供給者が販売した場合は、アメリカ輸出入銀行がその買い上げ額の%を保証します。200 SCFプログラムにおいて、会社またはその子会社からの保証や担保は提供されず、供給者の参加によって特別優遇的な支払条件や割引は得られません。
会社の目標は、サプライヤー全体の節約を実現し、運転資本の効率を向上させることです。この契約により、サプライヤーは支払い義務を売却しやすくなると同時に、運転資金の柔軟性が高まります。当社は、サプライヤーの売掛金の売却に経済的利害関係はなく、これらのサービスに関して金融機関と直接的な金銭的関係もありません。支払期日や支払予定日など、サプライヤーに対する当社の義務は、契約に基づく金額の売却に関するサプライヤーの決定による影響を受けません。SCFプログラムでは、会社は確認済みの参加サプライヤーの請求書の規定金額を第三者管理者に支払う必要があります。確認済みの請求書の支払い条件は 75 に 90 請求書が発行された月の終わりから数日後。
SCFプログラムに参加したサプライヤーからの基盤となる費用は、通常、会社の連結損益計算書の売上原価に記録されます。SCFプログラムに参加するサプライヤーに支払われる金額は、会社の簡約化された連結資産負債表における支払予定の債務と未払い費用に反映され、サプライヤーによる債務の支払いは簡約化された連結キャッシュ・フロー計算書の運転活動に使用される現金に含まれます。2024年6月30日現在、買取り参加ファイナンシャルインスティテューションズに売却を選択した未払い費用には、$が含まれています。63 サプライヤーが買取り参加ファイナンシャルインスティテューションズに売却を選択した未払い費用は、$百万があります。
2021年10月、FASbは会計基準のアップデート2021-08を発行しました。 顧客との契約からの契約資産と契約負債の会計処理に関するアップデート2021-08です。 (ASU 2021-08)。ASU 2021-08では、事業の統合により取得された契約資産および契約負債を606番に従って認識し、計測することが求められます。 契約に基づく収益 ASU 2021-08は、2022年12月15日以降に開始する事業年度およびそれらの事業年度内の中間期において公開企業に適用され、同じ期間中のすべての改正の早期採用が許可されています。米国スチールは2023年1月1日からこのガイダンスを採用し、将来のビジネス統合に適用します。 .
4.公正価値評価 セグメント情報
米国鉄鋼は 四 報告対象セグメント:北米フラットロール(フラットロール)、ミニミル、米国鉄鋼ヨーロッパ(USSE)、およびチューブラー製品(チューブラー)。当社の不動産事業の結果は、その他のカテゴリーで公開されています。
最高経営責任者は、収益(損失)が主な指標である一定の要因に基づいて業績を評価し、リソースの配分を決定します。報告可能セグメントおよびその他のカテゴリーの利益(損失)は、純利息およびその他の財務コスト(収入)、法人税、株式報酬費用、および管理陣が将来の結果について示唆しないと考えるその他の項目は含まれません。
利益、利息、所得税前の純利益(損失)を決定するために、事業セグメントレベルで適用される会計原則は、通常連結財務諸表レベルで適用されるものと一般的に同じです。セグメント間売上および転送は市場ベースの価格で処理され、法人の統合レベルで除外されます。法人レベルの販売、一般および管理費用および一定の旧ビジネスに関連するコストは、管理部門が合理的であると考える活動の尺度に基づいて、報告可能なセグメントとその他に配分されます。
2024年6月30日および2023年の3か月間の区分操作の結果は次のとおりです:
(百万単位) 2024年6月30日終了の3か月間 顧客 売却 セグメント間 売却 収益 売却 収益(損失) 政府機関から 関連会社への投資利益 利息及び税引前利益(損失) フラットロールド $ 2,623 $ 64 $ 2,687 $ 40 $ 183 ミニ・ミル 510 91 601 — 28 USSE 743 7 750 — (10 ) チューブラー 241 2 243 5 29 全報告セグメント 4,117 164 4,281 45 230 他 1 — 1 — (4 ) 調整項目および除去項目 — (164 ) (164 ) — (45 ) 総計 $ 4,118 $ — $ 4,118 $ 45 $ 181 2023年6月30日終了の3か月間 フラットロールド $ 2,956 $ 93 $ 3,049 $ 29 $ 231 ミニ・ミル 619 169 788 — 132 USSE 1,032 7 1,039 — 72 チューブラー 398 — 398 9 157 全報告セグメント 5,005 269 5,274 38 592 他 3 — 3 — (12 ) 調整項目および除去項目 ― (269 ) (269 ) ― (16 ) 総計 $ 5,008 $ ― $ 5,008 $ 38 $ 564
2024年6月30日および2023年の6か月間のセグメントの業績結果は:
(百万) 2024年6月30日までの6ヶ月 顧客 売却 セグメント間 売却 収益 売却 収益(損失) 政府機関から 投資先 利息および所得税前の収益(損失) フラットロール $ 5,014 $ 126 $ 5,140 $ 45 $ 217 ミニ製鋼所 1,088 216 1,304 — 127 USSE 1,661 14 1,675 — 6 チューブ 512 6 518 14 86 全報告セグメント 8,275 362 8,637 59 436 他 3 — 3 — (6 ) 調整項目および除外項目 — (362 ) (362 ) — (95 ) 総計 $ 8,278 $ — $ 8,278 $ 59 $ 335 2023年6月30日終了6か月間 フラットロール $ 5,526 $ 183 $ 5,709 $ 13 $ 224 ミニ製鋼所 1,172 239 1,411 — 144 USSE 1,870 13 1,883 — 38 チューブ 903 1 904 12 389 全報告セグメント 9,471 436 9,907 25 795 他 7 — 7 — (9 ) 調整項目および除外項目 ― (436 ) (436 ) ― (33 ) 総計 $ 9,478 $ ― $ 9,478 $ 25 $ 753
セグメント別の総資産の概要は以下のとおりです:
(百万円) 2024年6月30日 2023年12月31日 フラットロールド $ 7,387 $ 7,546 ミニミル (a)
8,499 7,569 USSE 2,132 2,229 チューブラー 955 1,002 全報告セグメント $ 18,973 $ 18,346 他 $ 129 $ 140 コーポレート、調整項目及び除去 (b)
1,314 1,965 総資産 $ 20,416 $ 20,451
(a) $の資産を含みます3.9 10億ドルと3.0 2024年6月30日と2023年12月31日の時点で、アーカンソー州オセオラの近くで現在建設中の新しい技術的に進歩した平圧延製鋼施設、ビッグリバー2(BR2)に関連するものです。
(b) 企業の大部分、調整項目、および取り消しは現金およびセグメント間金額の排除で構成されています。
連結利益と事業外収益を反映するアイテムの調整スケジュールは以下の通りです。
6月30日までの3か月間 6月30日までの6か月間 (百万円) 2024 2023 2024 2023 セグメントに割り当てられないアイテム: リストラおよびその他の費用(注20) $ — $ (2 ) $ (6 ) $ (3 ) 株式報酬費用(注記11) (16 ) (12 ) (27 ) (23 ) 資産減損費用 (12 ) — (19 ) (4 ) 環境改善費用 (1 ) (2 ) (3 ) (2 ) 戦略的な代替の見直しプロセス費用 (18 ) — (41 ) — その他の費用、純額 2 — 1 (1 ) 合計調整項目 $ (45 ) $ (16 ) $ (95 ) $ (33 )
5. 外国口座税遵守法の要件。投資ファンドを含む一部の外国金融機関に保有されるノートに支払われた利息は、(i)年次に、一定の米国の人物によって所有される、または米国人が完全または一部所有する、または(ii)アメリカと関連する企業が所有する、特定の非米国エンティティによって保有されるものを除き、30%の源泉徴収税が義務づけられる場合があります。年次情報を報告することに同意し、また、当局の一定の米国人またはU.S.権益の完全または一部を所有する一定の非米国エンティティが所有する口座に支払ったり、年次情報を交換することができる(ii)必要に応じて、米国と適用可能な外国国家の間の政府間協定に基づいて報告する必要があります。米国と適用可能な外国国家の間の政府間協定によって、これらの要件が変更される場合があります。したがって、ノートが保持されるエンティティは、このような源泉徴収が必要かどうかの決定に影響を与えます。同様に、投資家が保有するノートに支払われる利息は、特定の例外に該当しない非金融的でない非米国エンティティによって保有されている場合、通常、30%の源泉徴収が適用されます。また、同じ会社は、そのようなエンティティが(i)そのようなエンティティに「実質的な米国オーナー」がいないことを証明するか、(ii)エンティティの「実質的な米国オーナー」に関する特定の情報を提供する場合、通常、30%の源泉徴収が義務づけられます。これらのルールが彼らのノートへの投資に及ぼす可能性のある影響について、投資家は税務顧問に相談する必要があります。
2023年12月、USS-UPI, LLC(以下「UPI」)での生産は無期限に停止されました。 2023年12月31日および2024年6月30日現在、同社は解雇給付、退去費用、従業員福利厚生のために合計$を償却しています。 これらの項目の支払いは、2024年6月30日およびそれ以前の6か月間に対して、それぞれmillionドルが支払われました。 同社は既に、UPI施設に関連する一定の資産の処分に取り組んでおり、今後もその方針を継続する意向があります。62 $百万の売上高を認識しました108 これらの項目の支払いは、それぞれ3か月および6か月の間に実施され、2024年6月30日終了時点で、解雇給付、退去費用、従業員福利厚生のために合計millionドルが償却されました。5 $百万の売上高を認識しました45 同社は以前から、UPI施設に関連する特定の資産の処分に取り組んでいることを明言しており、今後もその方針を継続する意向があります。
6. 売上高
売上高は主に、鋼鉄製品を製造、出荷、納品する契約や、鉄鉱石ペレットやコークス生産物などの原材料販売、不動産売買によって生み出されます。一般的に、米国製鉄の履行義務は、商品が出荷され、またはサービスが提供された時点で顧客にタイトルが移転するときに満たされ、売上高が認識されます。販売奨励金を除いた収益は記録されます。顧客に請求される運送費及びその他の輸送費は履行活動として扱われ、顧客に制御権が移転した時点で売上高と原価売上高の両方に記録されます。売上契約を締結するためのコストは付帯的なものであり、実際に発生した時に費用計上されます。タイトルが移転した時点で顧客に請求書が送られ、米国製鉄の対価権利は当該時点で無条件であるため、米国製鉄は契約資産残高を維持していません。また、製品の顧客支払い前に履行義務が満たされるため、米国製鉄は契約負債残高を維持していません。米国製鉄は、業種標準の支払条件を提供しています。
以下の表は、各レポート対象ビジネスセグメントの製品別売上高を、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日の三ヶ月間および六ヶ月間に対して分割して示したものです(製品別純売上高、百万円単位、セグメント間売上高除く):
2024年6月30日終了時 フラットロール ミニ製鋼所 USSE チューブ 他 総計 未完成品 $ 23 $ — $ 24 $ — $ — $ 47 熱間圧延板 406 275 352 — — 1,033 冷間圧延板 991 72 62 — — 1,125 被覆板 784 161 265 — — 1,210 管状製品 — — 15 237 — 252 その他全て (a)
419 2 25 4 1 451 総計 $ 2,623 $ 510 $ 743 $ 241 $ 1 $ 4,118 (a) 主に原材料販売とコークス製造副産物の売上から成り立っています。
2023年6月30日終了の3か月間 フラットロール ミニ製鋼所 USSE チューブ 他 総計 半製品 $ 77 $ — $ 38 $ — $ — $ 115 熱間圧延板 549 331 507 — — 1,387 冷間圧延板 958 102 80 — — 1,140 塗装板 922 184 357 — — 1,463 管材製品 — — 15 393 — 408 その他の報酬 (a)
450 2 35 5 3 495 総計 $ 2,956 $ 619 $ 1,032 $ 398 $ 3 $ 5,008 (a) 原材料及び焼結炉副産物の販売が主に含まれます。
2024年6月30日までの6か月間 フラットロール ミニ製鋼所 USSE チューブ 他 総計 未完成品 $ 51 $ — $ 49 $ — $ — $ 100 熱延鋼板 898 589 827 — — 2,314 冷延鋼板 1,936 170 139 — — 2,245 被覆鋼板 1,544 326 565 — — 2,435 管状製品 — — 27 505 — 532 その他全て (a)
585 3 54 7 3 652 総計 $ 5,014 $ 1,088 $ 1,661 $ 512 $ 3 $ 8,278 (a) 主に原材料とコークス製造副産物の販売から成り立っています。
2023年6月30日終了6か月間 フラットロール ミニ製鋼所 USSE チューブ 他 総計 半製品 $ 136 $ — $ 70 $ — $ — $ 206 熱間圧延板 1,103 663 855 — — 2,621 冷間圧延板 1,859 174 151 — — 2,184 被覆板 1,775 332 697 — — 2,804 管状製品 — — 27 893 — 920 その他の報酬 (a)
653 3 70 10 7 743 総計 $ 5,526 $ 1,172 $ 1,870 $ 903 $ 7 $ 9,478 (a) 主に原料や焼結炉副産物の販売から成り立っています。
7. 現金、現金同等物および拘束された現金
以下の表は、米国スチールの短縮された財務諸表に報告される現金、現金同等物及び制限された現金の調整額を提供し、それらの合計が短縮されたキャッシュ・フロー計算書に示される金額と一致するものです。
(百万円) 2024年6月30日 2023年12月31日 2023年6月30日 現金及び現金同等物 $ 2,031 $ 2,948 $ 3,080 その他の流動資産に含まれる制限付き現金 10 8 5 長期制限付き現金 32 32 32 現金、現金同等物および制限付き現金の総額 $ 2,073 $ 2,988 $ 3,117
制限現金に含まれる金額は、主に保険、環境負債、特定の資本プロジェクトのために法的または契約上制限された現金残高を表します。
8. 在庫
LIFOメソッドは、Flat-RolledおよびTubularセグメントの在庫評価の主要な方法です。一方、FIFOメソッドと移動平均方法はMini Millセグメントの在庫評価の主要な方法であり、FIFOメソッドはUSSEセグメントの在庫評価の主要な方法です。2024年6月30日および2023年12月31日において、LIFOメソッドはそれぞれ在庫総額のX%とY%を占めました。 51 % 53 %の合計在庫価値に対して、LIFOメソッドが主要な方法でした。
(百万円) 2024年6月30日 2023年12月31日 原材料 $ 877 $ 773 半製品 753 877 完成品 344 428 備品や雑貨 46 50 総計 $ 2,020 $ 2,128
LIFO在庫の現在の取得コストは、2023年12月31日および2024年6月30日の両方で、上記在庫価値を$ (金額) 超えると推定されました。LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。さらに、LIFO在庫の清算により、2024年6月30日の3か月間および6か月間の売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。 3か月間および6か月間の期間で2023年6月30日の場合、LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加します。1.2 LIFO在庫の現在の取得コストは、2023年12月31日および2024年6月30日の両方で、上記在庫価値を$ (金額) 超えると推定されました。LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。さらに、LIFO在庫の清算により、2024年6月30日の3か月間および6か月間の売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。 3か月間および6か月間の期間で2023年6月30日の場合、LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加します。7 百万ドルと$9 LIFO在庫の現在の取得コストは、2023年12月31日および2024年6月30日の両方で、上記在庫価値を$ (金額) 超えると推定されました。LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。さらに、LIFO在庫の清算により、2024年6月30日の3か月間および6か月間の売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。 3か月間および6か月間の期間で2023年6月30日の場合、LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加します。3 百万ドルと$12 LIFO在庫の現在の取得コストは、2023年12月31日および2024年6月30日の両方で、上記在庫価値を$ (金額) 超えると推定されました。LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。さらに、LIFO在庫の清算により、2024年6月30日の3か月間および6か月間の売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加しました。 3か月間および6か月間の期間で2023年6月30日の場合、LIFO在庫の清算により、売上原価が減少し、利息および所得税前利益が$ (金額) 増加します。
9. 資産無形および商標化 資産無形および商標化
以下に、見込み使用期間にわたり直線法で償却されている無形資産の詳細を示します:
2024年6月30日現在 2023年12月31日現在 (百万円) 有用 ライブ 手数料 持ち分 数量 積算 償却費 収益 数量 手数料 持ち分 数量 積算 償却費 収益 数量 顧客関係 22 年齢
$ 413 $ 65 $ 348 $ 413 $ 56 $ 357 特許 5 -15 年数
17 14 3 17 13 4 エネルギー契約 2 年数
— — — 54 54 — 合計償却可能な無形資産 $ 430 $ 79 $ 351 $ 484 $ 123 $ 361
償却費は、2024 年と 2023 年の 3 ヶ月間で、それぞれ $10 百万ドルと$21 2024年6月30日および2023年6月30日終了時の6か月間およびそれぞれの額はそれぞれ$ミリオンであり、$
2024年の残りの予想償却費用の総額は$10 百万ドルです。2025年から2029年までの総償却費用は約$97 百万ドルで、その後の残りの償却費用は約$244 百万ドルです。
2024年6月30日と2023年12月31日時点で、無定限の有効期間を持つ取得された水利権の帳簿価額の合計は$です。75 百万ドルでした。
2024年6月30日終了時点の各セグメント別の善意の要約は以下のとおりです:
フラットロール ミニミル 使う チューブラー 合計 2023年12月31日現在の残高 $ — $ 916 $ 4 $ — $ 920 追加 — — — — — 2024年6月30日の残高 $ — $ 916 $ 4 $ — $ 920
10. 長期債務と普通株式 年金とその他の手当
次の表は、2024年6月30日および2023年6月30日を終了した3か月間の純期間給付費用(収益)の構成要素を反映しています。
年金給付 その他の福利厚生 (百万円) 2024 2023 2024 2023 サービスコスト $ 8 $ 8 $ 1 $ 2 利息費用 53 55 15 17 計画資産の予想収益 (75 ) (82 ) (19 ) (15 ) 一定額法積立高の償却(貸し方) 4 4 (7 ) (6 ) 能動的な純損失(利益)の償却 11 3 (16 ) (18 ) 以下を除く純周期的利益費用(収益) 1 (12 ) (26 ) (20 ) 多雇用者プラン 20 21 — — 純周期的利益費用(収益) $ 21 $ 9 $ (26 ) $ (20 )
次の表は、2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間の純定期的利益費用(収益)の構成要素を反映しています。
年金給付 その他の福利厚生 (百万円) 2024 2023 2024 2023 サービスコスト $ 15 $ 16 $ 2 $ 3 利息費用 106 110 30 34 計画資産の予想収益 (149 ) (164 ) (37 ) (30 ) 一定額法積立高の償却(貸し方) 8 9 (14 ) (12 ) 保険数理損益の減価償却 22 6 (32 ) (36 ) 以下を除く純期待利益費用(収入) 2 (23 ) (51 ) (41 ) 複数雇用主計画 40 42 — — 純期待利益費用(収入) $ 42 $ 19 $ (51 ) $ (41 )
雇用者からの貢献
2024年最初の6ヶ月間に、米国鋼鉄はSteelworkers Pension Trustに$ミリオンの現金支払いを行い、信託によって資金提供されなかった$ミリオンの年金支払いを行いました。41 Steelworkers Pension Trustに$ミリオンの現金支払いを行い、信託によって資金提供されなかった$ミリオンの年金支払いを行いました。0.6 Steelworkers Pension Trustに$ミリオンの現金支払いを行い、信託によって資金提供されなかった$ミリオンの年金支払いを行いました。
2024年の最初の6か月間に、信頼によって資金提供されていないその他の退職後給付支払いの現金支払いが $ million 行われました。13
2024 年 6 月 30 日までの 3 か月間、企業は定義された貢献計画に $ ミリオンを拠出しました。同様に、企業は定義された貢献計画に $ ミリオンを拠出しました。12 百万ドルと$13 2024年6月30日までの3か月間、それぞれ2024年と2023年の定義貢献への企業貢献は合計100万ドルでした。定義貢献計画への企業貢献は、合計で$XXXになりました。23 百万ドルと$24 百万ドル、それぞれ2024年6月30日および2023年6月30日の6か月間で、前払い費用およびその他の流動資産に含まれる予定の受取手形資産を含む。残りの契約資産は、当社の連結貸借対照表のその他の資産に含まれる。
定常的な公正価値測定。イーオージー社の2023年度報告書に含まれる連結財務諸表の注記13で詳細に説明されているように、イーオージー社の一部の金融および非金融資産および負債は、連結された財務諸表上の公正価値で報告されています。 株式報酬プラン
U.S. Steelは、2005年の株式インセンティブ計画(2005 Plan)および2016年の長期インセンティブ報酬計画(Omnibus Plan)の下で、取締役会の報酬・組織委員会(委員会)またはその代理人によって授与された優れた在庫ベースの報酬を保有しています。2016年4月26日、同社の株主はOmnibus Planを承認し、2016年から現在まで、合計で32,700,000株分のU.S. Steel普通株式を発行するよう同社に許可しました。2005 Planの下で以前に授与された報酬は引き続き有効であり、将来の報酬はすべてOmnibus Planの下で授与されます。2024年6月30日時点で、Omnibus Planの将来の授与には、3,546,187株の株式が利用可能です。 全セクターで、U.S. Steelの普通株式に合計で32,700,000株の発行を承認しました。 2005 Planの下で以前に授与された報酬は有効であり、将来の報酬はすべてOmnibus Planの下で授与されます。 2024年6月30日時点で、Omnibus Planの将来の授与には、3,546,187株の株式が利用可能です。 U.S. Steel普通株式に合計で32,700,000株の発行を承認しました。
最近の株式報酬の付与は、制限株式ユニット、総株主還元(TSR)パフォーマンス報酬、そして資本利用率(ROCE)パフォーマンス報酬から構成されています。オムニバスプランにおける普通株式の株式は、認可されたが未発行の株式から発行されます。 以下の表は、2024年および2023年上半期にオムニバスプランの下で行われた表彰の要約です。
2024 2023 グラント詳細 株式 (a)
公正価値 (b)
株式 (a)
公正価値 (b)
制限付き株式ユニット 801,540 $ 47.30 1,274,520 $ 29.90 業績報奨金 (c)
TSR — $ — 185,120 $ 37.41 ROCE (d)
230,350 $ 46.96 357,020 $ 29.35
(a) この表に表示されているシェアの金額には、見込みの取り消しに対する調整が含まれていません。
(b) 期間中の全シェアに対する株式当たり加重平均を表します。
(c) 授与される表彰の数量は、その株式授与の目標シェアを表します。
(d) 2024年と2023年に授与されたROCEの一部は、現金で授与されたため、表に表示されていません。 現金で授与されたため、表には表示されていません。
U.S.スチールは、それぞれの2024年と2023年の3か月間で税前株式報酬費用を$ million認識し、それぞれ2024年と2023年の最初の6か月間で$ million認識しました。16 百万ドルと$12 2024年6月30日および2023年の3か月間における百万ドルと$27 百万ドルと$23 U.S.スチールは、それぞれ2024年と2023年の3か月間で$ millionの税前株式報酬費用を認識し、それぞれ2024年と2023年の最初の6か月間で$ millionを認識しました。
2024年6月30日時点で、非授権株式報酬関連の将来の報酬支払費用の合計は$でした。66 期待される認識期間の加重平均は約です。 25 か月の重み付け平均期間で認識されることが期待されています。
ストックオプション
2017年以降、その他の株式オプションは付与されていません。ただし、2021年12月に付与された171,000のパフォーマンスベースの株式オプションについては、以下のように説明します。 171,000 詳細については以下をご覧ください。
The 171,000 2021年12月に付与された業績連動型ストックオプションはラティスモデルを用いて評価され、次の株価ハードルが以下の期間に渡って実現されない限り、正式な所有や行使の権利を得ることはできません。 20 付与日から始まる期間で、会社の株価が以下の株価ハードルを満たすことが必要です。 全七大陸: 年 以下のようになります。
20 -取引日平均終値達成
-グラント日から始まる1年期間中のもの 7 パフォーマンスベースの株式オプションの行使可能な割合(a)
期間中の株式平均終値達成率 $ 35.00 33.33 % $ 45.00 33.33 % $ 55.00 33.34 %
(a) 4月2022年に習得された第1の額と2024年1月に習得された第2の額との$35.00 4月2022年に習得された第1の額と45.00 2024年1月に習得される第2の額と
株式報酬
年次配当として授与された制限株式ユニットは、通常融通的に分割で発行日に株価の平均市場価格で授与されます。新しい雇用または保持のために授与された制限株式ユニットは、通常グラント日から一括して発行されます。 3年間 これらの制限株式ユニットは、グラント日に基づいて株式の平均市場価格で評価されます。 3年間 新規雇用または保持のために授与された制限株式ユニットは、通常グラント日から一括して発行されます。
株主限定の報酬で、米国鋼鉄の株主総利回りが同期間中にある特定の条件を満たした場合、TSR(株主総回収率)パフォーマンス賞は、最終的に異なるレベルで付与される場合があります。 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます); パフォーマンス期間中に、U.S. Steelの株主総回収率が同期間中にある同業他社の株主総回収率と比較して、特定のパフォーマンス基準を満たす場合、TSRパフォーマンス賞は異なるレベルで付与される可能性があります。 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます); TSRは以下のように計算されます。 20 パフォーマンス期間中の各年度について% 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます); パフォーマンス期間の満了時には% 40 全期間の% 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます); %から%までの間のパフォーマンスに対する支払いは補間されます。パフォーマンス賞の公正価値は、モンテカルロシミュレーションを使用して計算されます。 50 しきい値レベルで%支払われます。 100 ターゲットレベルで%支払われます。 200 最大レベルで%支払われます。
ROCEのパフォーマンス報酬は、委員会によって承認されたROCEのパフォーマンス目標を達成した場合に、パフォーマンス期間の最後に発生するかもしれません。ROCEのパフォーマンス報酬については、パフォーマンス期間の各年は"n%"の重み付けをされ、全期間は"n%"の重み付けをされ、全体的な報酬額の一部となります。 ROCEのパフォーマンス報酬は、閾値レベルで"n%"、目標レベルで"n%"、最大レベルで"n%"が発生し支払われる場合があります。閾値パーセンテージと目標パーセンテージの間の性能に対する支払いは、補間されます。 ROCEのパフォーマンス報酬の公正価値は、グラント日の基礎となる普通株式の平均市場価格です。 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます); パフォーマンス期間中にROCEのパフォーマンス目標を達成した場合に、ROCEのパフォーマンス報酬が付与されます。 ROCEのパフォーマンス報酬の各年は"n%"の重みとなり、全期間は"n%"の重みとなり、報酬額の一部です。 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます); "n%"が重み付けされます。 20 "n"パーセント 上限総元本$百万ドルの、上限なしの期間でのシニア無担保債務の借り入れクレジット施設(「Term Loan Facility」とともに、「Credit Facilities」といいます); "n"期間 40 "n"パーセント 50 "n"パーセントの閾値レベルで発生し、支払われる場合があります。 100 "n"パーセントの目標レベルで発生し、支払われる場合があります。 200 "n"パーセントの最大レベルで発生し、支払われる場合があります。閾値パーセンテージと目標パーセンテージの間の性能に対する支払いは、補間されます。
2021年12月と2022年8月に、会社の役員リーダーシップチームのメンバーに対して、特別な性能に基づく制限付き株式報酬ユニット(PSU)が付与されました。株式は、2022年1月1日から2025年12月31日のパフォーマンス期間中にある特定の定量的パフォーマンス基準の達成に基づいて獲得されます。会社がパフォーマンス基準を満たした場合、終了後に株式がベストされる場合があります。 付与日から4年後の周年 パフォーマンス期間中の2022年1月1日から2025年12月31日までの期間中、株式は特定の前設定定量的パフォーマンス条件の達成に基づいて獲得され、会社がパフォーマンス基準を満たした場合、パフォーマンス期間が終了した後に株式がベストされる場合があります。
最高経営責任者は、以下の等重なパフォーマンス指標でベストされるPSUを受け取りました:(i)EBITDAマージン拡大、(ii)温室効果ガス排出強度の低減、(iii)資産ポートフォリオの最適化、(iv)
レバレッジ指標と(v)企業相対評価を活用します。エグゼクティブリーダーシップチームの他のメンバーは、以下のパフォーマンス基準に基づいてベストするPSUを付与されました:(i)BR2の時間内完了と予算内完了(付与の%)、(ii)EBITDAマージンの拡大(付与の%)、そして(iii)温室効果ガス排出強度の低減(付与の%)。30 (付与の%)EBITDAマージンの拡大40 (付与の%)温室効果ガス排出強度の低減30 その他
PSU賞において、目標の閾値(目標の%)、ターゲット(目標の%)、または最大値(目標の%)の達成により支払いが可能です。支払い金額は、閾値、ターゲット、および最大金額の間で補完されます。50 PSU賞において、目標の閾値(目標の%)、ターゲット(目標の%)、または最大値(目標の%)の達成により支払いが可能です。支払い金額は、閾値、ターゲット、および最大金額の間で補完されます。100 PSU賞において、目標の閾値(目標の%)、ターゲット(目標の%)、または最大値(目標の%)の達成により支払いが可能です。支払い金額は、閾値、ターゲット、および最大金額の間で補完されます。200 PSU賞において、目標の閾値(目標の%)、ターゲット(目標の%)、または最大値(目標の%)の達成により支払いが可能です。支払い金額は、閾値、ターゲット、および最大金額の間で補完されます。
12. リスク管理活動 所得税
税金の負担
2024年6月30日までの6か月間および2023年、会社はそれぞれ税金 provision として$を計上しました。2024年最初の6か月と2023年の税金 provision は、年間の pretax 収益または損失と、該当期間に認識された離散アイテムの最良の見積もりに基づいています。94 $百万の売上高を認識しました195 適用される場合、管理陣は最良の見積もりを行う必要がある年間有効税率に基づいています。
経営陣は年間の予想税引前利益を、価格変動、出荷量、製品の配合、工場の稼働性能やコストの見積もりの変化に基づいて、当社が事業を展開する各国について定期的に更新しています。実際の2024年の米国と外国の所得または損失の税引前金額が、ここで適用される見積もりと異なる範囲で、2024年6月30日に終了する半年間の税引前金額の見積もりに使用される予測金額と実際の税金負担または財務上の利益が大幅に異なる可能性があります。
2022年3月に、当社はアーカンソー州経済開発委員会とリサイクル税額控除インセンティブ契約を締結しました。この契約により、当社は現在アーカンソー州オセオラ近郊で建設中のBR2において、廃棄物削減・再利用・リサイクル設備の費用の数%に等しい州所得税控除を獲得することができることになります。アーカンソー州法典26-51-506節の要件を満たすことが条件です。当社が資格を持つ設備への投資についての文書は、2025年までに完了される認証申請の一部として提出する必要があります。 30 2022年3月、当社が売却予定の州税控除の一部分に対する将来の税額控除を売却し、その売却に伴い約$ミリオンの一括払いを受け取りました。アーカンソー州法典26-51-506節の要件を満たし、設備が稼働し資産が認定された年に、当社は課税の対象となると当社は試算しています。当社は今後、未使用の税額控除を所得税納税期限まで繰越し、今後の州税負担に適用していく予定です。追加情報に関しては、注釈21を参照してください。82 当社は$ミリオンを超える税額控除を獲得することができ、2022年にはアーカンソー州法典26-51-506節の要件を満たし、設備が稼働し資産が認定された場合にはその該当年次に認識されます。税年度内で請求できなかった未使用の税額控除は、当社が繰越しうるため、今後の州の税負担に適用することができます。700 2022年3月に売却された金額を除いた額は、アーカンソーコードアンセクション26-51-506の要件を満たす時に資産が稼働した年度に会社が認識することができます。使用されなかった税額控除は、会社が未来の州税の責任に適用するために無期限に持ち越すことができます。
2022年8月16日、法律H.R. 5376(通称:インフレ抑制法2022)が署名され、その他の事項の中で、特定の大企業の純書籍所得に対して調整後の15%の企業オルタナティブ最低税(CAMT)を導入しました。この法律に規定された項目によって。
国際連合に加盟する米国等38カ国の国際協力開発機構(OECD)は、グローバル・ミニマム・タックス・イニシアチブを含む多数の長年の納税原則の改定を提案しました。2022年12月12日、欧州連合加盟国は、最低売上高が7.5億ユーロ以上の企業に対して、OECDの第2柱グローバル企業最低税率15%を実施することに同意し、2024年に発効しました。スロバキアの多国籍企業グループおよび大規模国内グループの最低追加税に関する法律が、2023年12月8日に議会で可決され、2023年12月21日に大統領が署名し、同年12月31日から発効しました。
2024年6月30日終了時点の6か月間の税法に基づく処理は、簡易連結財務諸表に対して重要でないCAMtおよび柱2の影響を反映しています。
13. 普通株1株あたりの収益と配当
usスチール株主に帰属する一株当たりの利益
2024年6月30日および2023年6月30日終了の3か月および6か月にわたる希薄化後の一般株式発行済み株式平均数に及ぼす希薄化証券の影響は、以下のようになりました。
6月30日までの3か月間 6月30日までの6か月間 (単位:百万ドル、1株当たりの金額を除く) 2024 2023 2024 2023 usスチール株式会社の株主に帰属する利益: 基本 $ 183 $ 477 $ 354 $ 676 優先転換社債利息、税引前 1 3 1 7 希薄化後 $ 184 $ 480 $ 355 $ 683 加重平均発行済株式数(千株): 基本 224,893 225,538 224,496 226,430 優先転換社債 26,156 26,194 26,162 26,194 オプション、制限付株式ユニットおよび業績付与の影響 3,199 2,423 3,770 3,133 希薄化後 254,248 254,155 254,428 255,757 usスチール株主に帰属する1株当たり純利益: 基本 $ 0.82 $ 2.12 $ 1.58 $ 2.99 希薄化後 $ 0.72 $ 1.89 $ 1.40 $ 価格は変化しません
価格は変化しません
希薄化後の一般株式に対する水準に満たないため、計算から除外されました。 1.0 2024年3月31日時点で、2023年から2039年までの固定価格構成要素の1つのPPAに関連する約4000万ドルの収益が納入されます。このボックスにチェックを入れ、セクション16を遵守しなくなった場合。フォーム4またはフォーム5の義務が継続される場合があります。
それぞれの2024年6月30日終了時点、及び2023年6月30日終了時点に付与された、オムニバスプランの未済証券数は、非希薄化後の対象に含まれていませんでした。 2.5 2024年3月31日時点で、2023年から2039年までの固定価格構成要素の1つのPPAに関連する約4000万ドルの収益が納入されます。1.7 それぞれの2023年6月30日終了時点、及び2024年6月30日終了時点に付与された、オムニバスプランの未済証券数は、非希薄化後の対象に含まれていませんでした。
2024年と2023年の第1四半期と第2四半期それぞれの配当金は、 5日間 株式1株あたりセントでした。
14。 デリバティブ商品
US Steelは、満期が満期の外国為替先物販売契約(外国為替先渡)を使用しています 11 通貨要件を管理し、外貨為替レートの変動にさらされるリスクを管理するのに何ヶ月もかかりました。USSEセグメントとフラットロールセグメントは、外国為替フォワードにヘッジ会計を採用しています。
U.S.スチールは、天然ガス、亜鉛、ブリキ、電気、及び鉄鉱石(商品購入スワップ)の調達に関連する商品価格リスクを軽減するために、金融スワップを使用しています。これらの商品購入スワップには最長で期限切れまでのキャッシュフローヘッジ会計を選択しました。 17 ヶ月です。
米国鋼鉄は、特定のホットロールコイル販売および鉄鉱石販売(販売スワップ)の販売価格リスクを部分的に管理するために使用される金融スワップに参加しました。セールススワップはヘッジ会計によって処理され、最長で締結日があります。 6 か月の重み付け平均期間で認識されることが期待されています。
以下の表は、2024年6月30日および2023年6月30日現在の予測される購入および売却のヘッジに使用される未決済スワップ数量を示しています。
ヘッジ契約 分類 2024年6月30日 2023年6月30日 天然ガス(mmbtu単位) ベンチマーク購入スワップ契約 22,605,000 32,511,700 スズ(メートルトン単位) ベンチマーク購入スワップ契約 — 700 亜鉛(メートルトン単位) ベンチマーク購入スワップ契約 22,246 25,267 電気(メガワット時単位) ベンチマーク購入スワップ契約 153,336 256,800 鉄鉱石(メートルトン単位) ベンチマーク購入スワップ契約 457,000 240,000 鉄鉱石(メートルトン単位) 販売スワップ契約 630,514 845,838 ホットロールコイル(トン) 販売スワップ 178,000 311,000 外貨(ユーロ百万単位) 外国為替フォワード € 399 € 446 外貨(ドル百万単位) 外国為替フォワード $ 15 $ 68
以下は、2024年6月30日および2023年12月31日時点の当社の簡易合算財務諸表に含まれる公正価値金額を要約したものです。
バランスシートの場所(百万単位) 2024年6月30日 2023年12月31日 ヘッジインストルメントとして指定されたもの 売掛金 $ 39 $ 4 支払調整 13 81 投資及び長期債権 1 — その他の長期負債 2 2
以下の表は、2024年および2023年6月30日に終了した3か月および6か月におけるヘッジ会計が 累積その他包括利益(AOCI)に及ぼす影響と、AOCIから損益計算書への再分類金額を要約しています。
AOCIにおけるデリバティブの利益(損失) 所得に認識された利益(損失)の額 (百万円) 2024年6月30日終了時 2023年6月30日終了の3か月間 AOCIから再分類された場所 2024年6月30日終了時 2023年6月30日終了の3か月間 販売スワップ $ 21 $ 31 売上高 $ 1 $ (12 ) 商品購入スワップ 17 9 原価販売費用 (a)
(10 ) (36 ) 外国為替フォワード 1 4 売上原価 4 (1 ) (a) 商品購入スワップの費用は、製品が販売される際に販売原価として認識されます。
AOCIにおけるデリバティブの利益(損失) 所得に認識された利益(損失)の額 (百万円) 2024年6月30日までの6か月間 2023年6月30日終了6か月間 AOCIから再分類された場所 2024年6月30日までの6か月間 2023年6月30日終了6か月間 販売スワップ $ 71 $ — 売上高 $ (29 ) $ (9 ) 商品購入スワップ 14 (9 ) 原価販売費用 (a)
(26 ) (45 ) 外国為替フォワード 13 (5 ) 売上原価 5 3 (a) 商品購入スワップの費用は、製品が販売される際に販売原価として認識されます。
現在の契約価値に基づくと、2024年6月30日現在のAOCI残高は$であり、次の1年間で販売原価の減少として認識されます。また、2024年6月30日現在のAOCI残高$は、次の1年間で純売上高の増加として認識されます。2 2024年6月30日現在、AOCIに現在1,000万ドルがあり、次の1年間に販売費用の減少として認識されます。25 2024年6月30日現在、AOCIに現在1,000万ドルがあり、次の1年間に純売上高の増加として認識されます。
外国為替フォワードおよびヘッジ会計が選択されなかった商品購入スワップにより、2024年6月30日までの6ヶ月間に純損失$が発生しました。1 外国為替フォワードおよびヘッジ会計が選択されなかった商品購入スワップにより、2024年6月30日までの6ヶ月間に純利益$が発生しました。1 外国為替フォワードおよびヘッジ会計が選択されなかった商品購入スワップにより、2023年6月30日までの3ヶ月間に純利益$が発生し、純損失$が発生しました。10
15。 債務
(百万円) 発行人/借り手 利息 利率 % 満期 2024年6月30日 2023年12月31日 2037年の優先債/シニア債 米国製鉄会社 6.650 2037 274 274 2026年の優先転換社債 米国製鉄会社 5.000 2026 349 350 2029年の優先債/シニア債 米国製鉄会社 OMRを介して6.875%債券の$の合計元本額を買い戻しました。OMRはやや発行価格を超える価格で決済されました。 2029 475 475 2029年の優先担保債 ビッグリバースティール 6.625 2029 720 720 環境関連売上債券 米国製鉄会社 4.125 - 6.750
2024年から2053年 1933年証券法の規則416(a)に基づいて、株式分割、株式配当、類似の取引による希釈を防止するために発行される追加証券の数の不定番号も登録されます。 1933年証券法の規則416(a)に基づいて、株式分割、株式配当、類似の取引による希釈を防止するために発行される追加証券の数の不定番号も登録されます。 環境関連売上債券 ビッグリバースティール 4.500 - 4.750
2049 752 752 ファイナンスリースおよびその他の債務 米国製鉄会社 その他 2024-2029 184 157 ファイナンスリースとその他の全債務 ビッグリバースティール その他 2024年〜2027年 166 167 輸出クレジット契約 米国スチール 新規買 2031 91 97 与信契約 米国スチール 新規買 2027 — — Big River Steel ABL Facility ビッグリバースティール 新規買 2026 — — USSkクレジット契約 米国スチール・コシツェ 新規買 2026 — — USSkクレジット施設 米国スチール・コシツェ 新規買 2024 — — 総負債 4,175 4,156
$269.436 償却割引料、プレミアム、債務発行費用を差し引いた額 (65 ) (66 ) 短期債務と1年以内に到期する長期債務、短期発行費用を差し引いた額 162 142 新規買債務 $ 4,078 $ 4,080
アーカンソー開発金融局の環境改良売上高債、シリーズ2023
2023年5月18日、U.S. Steelは、総額$の非担保アーカンソー州開発金融局環境改善売上債券のオファリングを終了しました。 この債券はグリーンボンド指定を受けています。アーカンソー州開発金融局を通じて発行されたこの債券は、クーポン率が%で、最終償還期限は2053年であり(2053年ADFAグリーンボンド)、U.S. Steelは手数料と第三者費用に関する約$の手数料を差し引いた約$の純収益を受け取り、半期ごとに利息を支払います。2053年ADFAグリーンボンドの発行から得た純収益は、現在オスセオラ(アーカンソー州)近くで建設中のBR2に関連する作業の一部を資金調達するために使用されました。240 5.700%のクーポン率を持つアーカンソー州開発金融局売上債券(ADFAグリーンボンド)の非担保1950万ドルの総額におけるオファリングにより、U.S. Steelは純収益として約970万ドルを受け取りました。この米国の鉄鋼製造会社は、第三者費用と手数料を差し引いた後、半期ごとに利息を支払います。 2053年(2053年ADFAグリーンボンド)の最終償還期限を持つアーカンソー州開発金融局(ADFA)の環境改善売上債券(グリーンボンド指定)は、5.700%のクーポン率を持ちます。 手数料約$と印紙約$を差し引いた純収益約$を受け取った後、U.S. Steelは半期ごとに利息を支払います。238 手数料約$と印紙約$を差し引いた純収益約$を受け取った後、U.S. Steelは半期ごとに利息を支払います。2 2053年ADFAグリーンボンドの発行から得た純収益は、アーカンソー州オセオラ近郊で建設中のBR2に関連する作業の一部を資金調達するために使用されました。
2026年5月1日以降、会社は2053年ADFAグリーンボンドを任意で全額または一部時折償還することができます。 償還価格は、以下に示す元本金額の割合で表され、2053年ADFAグリーンボンドの未払い利息を含むが、該当する償還日を除きます。 以下の各年の5月1日から始まる12か月間の間に償還された場合。
年 償還価格 2026 105.000 % 2027 104.000 % 2028 103.000 % 2029 102.000 % 2030 101.000 % 2031年とそれ以降 100.000 %
2026年5月1日前に、米国鉄鋼は鋼鉄が選択する範囲で、全部または一部、または時期を問わず、債券の原資本額と該当利息の未払い分を加算した金額と、2026年5月1日に償還された場合の債券償還価格の現在価値を該当税除却市町村債券レートに応じた半年ごとの割引で計算した額と該当利息の未払い分のうち、いずれか大きなもので債券を償還することができます。 100 債券の原資本額の%と未払いの利息、または2026年5月1日に償還された場合に支払われる利息と合計される債券償還価格の現在価値を、該当税除却市町村債券レートに応じた半年ごとの割引率で割引した金額に、未払い分の利息を加算した金額と、そのどちらか大きな金額で2053 ADFAグリーン債を全額または一部償還することができます。
2026年満期の優先転換社債
2019年10月、アメリカの鋼鉄会社が$を発行しました。350 ;そして2024年4月3日時点のデータが提供されています。
2026年11月1日の満期を迎える% Senior Convertible Notes(2026年シニアコンバーチブルノート)。2026年シニアコンバーチブルノートの利子は、毎年5月1日と11月1日に半期的に支払われます。2026年シニアコンバーチブルノートの初期転換比率は、1,000ドルの元本につきU. S. Steel普通株式74.8391株であり、初期転換価格は約$13.36であり、2026年シニアコンバーチブルノート社債契約に基づいて調整されます。初期転換比率に基づき、2026年シニアコンバーチブルノートはU. S. Steel普通株式26,155,592株に換金でき、変換時に発行可能な上限株式数である33,348,361株を保有しています。2026年8月1日以前に、債券の保有者は特定の期間において特定の条件を満たした場合のみ、全額または一部を自己の選択に基づいて変換することができます。2026年8月1日以降、債券の保有者は満期前に全額または一部を変換することができます。その際、当社は当社の選択に基づいて現金、普通株式、またはその組み合わせによって義務を履行します。2026年8月1日以前に、U. S. Steelの普通株式の株価が特定期間転換価格の最低%であった場合、U. S. Steelは現金償還価格が1,000ドルの元本に対し%で、未払利子を加算した額である2026年シニアコンバーチブルノートの全額または一部を償還することができます。13.36 全セクターに対して、U. S. Steel鋼鉄普通株式1株あたり約$13.36に相当する初期転換価格であるU. S. Steel普通株式74.8391株との初期転換比率を持つ2026年シニアコンバーチブルノートは、2026年シニアコンバーチブルノート契約に応じて調整される。 U. S. Steelの普通株式26,155,592株 33,348,361株の発行可能性があり、満期時に変換される場合の最大発行可能数である。 33,348,361 2026年8月1日の前に、U. S. Steelの普通株式の株価が特定期間転換価格の最低%であった場合、U. S. Steelは現金償還価格が1,000ドルの元本に対し%で、未払利子を加算した額である2026年シニアコンバーチブルノートの全額または一部を償還することができます。 130 173.18% 100 100%以上のU. S. Steelの普通株式の株価
もし米国鋼鉄に根本的な変更があれば、2026年優先転換社債で定義されている場合、保有者は2026年優先転換社債を全額または一部現金で返済を要求することができ、価格は購入する2026年優先転換社債の元本金の%に相当し、償還日を除く償還日までに発生した未払利息を加算してください。 100 購入される2026年優先転換社債の元本金の%に加えて、返済日を除くまでに発生した未払利息を含む現金で2026年優先転換社債の全額または一部を償還することが要求できます。
Big River Steel - 持続可能リンク型ABL施設
Big River Steelの修正された上限担保資産回転信用施設(Big River Steel ABL施設)は、2026年7月23日に満期になります。この施設は、債権売掛金および在庫、その他一定の資産の一等担保権およびBig River Steelのほとんどの有形無形資産に対する二等担保権を有しており、それぞれ許された担保権を除く。さらに、改正案には、温室効果ガス排出強度の低減、安全性能、およびResponsibleSteel™による施設認証に関連する持続可能性の目標が含まれます。
ビッグリバースチールのABLファシリティは、運転資金および一般的な企業目的のための借入を、(a)ドルのいずれか少ない方の金額で提供します350 百万と (b) 対象となる売掛金と在庫の特定の割合に基づいて計算された借入基準は、一定の調整と準備金を条件とします。
Big River Steel LLCは、Big River Steel ABL施設での可用性が借入基準可用額の10%以上または$ベースのいずれか大きい場合、過去12か月間の固定費用カバレッジ比率を最低限維持する必要があります。\n 1.00 売上高 調整後 EBITDA の1.00 2024年6月30日現在の最近の4四半期に基づき、Big River Steelは固定費用カバレッジ比率のテストに合格しているはずです。施設には、このタイプの施設に通常備わっている肯定的および否定的な規定、そして債務不履行のイベントが含まれています。\n13
2024年6月30日時点で、Big River Steel ABL施設の未返済ローンはありませんでした。利用可能な借入ベースに基づいて、Big River Steel ABL施設の利用可能性は$です。306 2024年6月30日時点で、Big River Steel ABL施設における利用可能性は、1000万ドルでした。
U.S.スチール - 持続可能性リンククレジット契約
2022年5月27日、アメリカン・ユニバーサル・スチール社(U.S. Steel)は、既存の第5債務契約を置き換えるため、第6次修正完了した債務増額契約(クレジットファシリティ契約)に署名しました。クレジットファシリティ契約は、第5債務契約とほぼ同じ条件を持ちますが、担保付きオーバーナイト金利(SOFR)をロンドン銀行間取引金利(LIBOR)に置き換え、個々の貸し手のコミットメントを調整し、満期日を2027年5月27日に更新する点が異なります。また、クレジットファシリティ契約は、固定費用カバレッジ比率の閾値を調整しています。施設全体の利用可能額は、引き続き${{換算した金額}}であり、第5債務契約を置き換えることによる財務的影響は極めて少ないものでした。第5債務契約と同様に、クレジットファシリティ契約は、一定の売掛金と在庫に対する第一特権抵当権が設定されており、温室効果ガス排出強度の削減、安全性能、責任あるスチール(ResponsibleSteel™)による施設認証に関連する目標が含まれています。 5年 2022年5月27日、U.S. Steelは第6次修正完了した債務増額契約(Credit Facility Agreement)に署名し、既存の第5次修正完了した債務増額契約(Fifth Credit Facility Agreement)を置き換えました。新しい契約は旧契約とほぼ同じ条件であり、担保付オーバーナイト金利(SOFR)をロンドン銀行間取引金利(LIBOR)に変換し、各貸し手のコミットメントを調整し、満期日を2027年5月27日に更新しています。また、新しい契約では固定費用カバレッジ比率の閾値が調整され、施設が温室効果ガスの排出強度削減、安全性能、責任あるスチール(ResponsibleSteel™)に関連する基準に適合する目標を含む一定の売掛金および在庫で担保されています。1,750 施設全体の利用可能額は$({{金額}})のままであり、第5次修正完了した債務増額契約の置き換えからの財務的影響は無視できる程度でした。第5次修正完了した債務増額契約と同様に、第6次修正完了した債務増額契約も、売掛金および在庫に対する第一特権抵当権が設定されており、温室効果ガス排出強度の削減、安全性能、責任あるスチール(ResponsibleSteel™)による施設認証に関する目標が含まれています。しっかりと第5次修正完了した債務増額契約に則り、第6次修正完了した債務増額契約も固定費用カバレッジ比率のしきい値を調整しています。
クレジット設備契約は、適格な債権および在庫の指定されたパーセンテージに基づいて計算される借入基礎額に基づく、運転資金および一般的な企業購入のための借入を提供し、(a) 1,000万ドル、または(b)より小さい金額に等しい。2024年6月30日現在、クレジット設備契約の下で発行された信用状額は約1,000万ドルで、クレジット設備契約の下で引き出しを行っていません。米国スチールは、クレジット設備契約の利用可能性が最大施設利用可能性の10%以上および1,000万ドルよりも大きい場合、最も近い4つの連続する四半期の固定料金カバレッジ比率を少なくとも維持する必要があります。最近の4四半期として、2024年6月30日現在、同社は固定料金カバレッジ比率のテストをクリアすることができました。1,750 2024年6月30日現在、クレジット設備契約の下での引き出しは行われておらず、約1,000万ドルの信用状が発行されています。4 米国スチールは、クレジット設備契約の利用可能性が最大施設利用可能性の10%以上および1,000万ドルよりも大きい場合、最近の4つの連続する四半期について、固定料金カバレッジ比率を少なくとも維持する必要があります。 1.00 売上高 調整後 EBITDA の1.00 米国スチールは、クレジット設備契約の利用可能性が最大施設利用可能性の10%以上および1,000万ドルよりも大きい場合、最近の4つの連続する四半期の固定料金カバレッジ比率を少なくとも維持する必要があります。140 米国スチールは、クレジット設備契約の利用可能性が最大施設利用可能性の10%以上および1,000万ドルよりも大きい場合、最近の4つの連続する四半期について、固定料金カバレッジ比率を少なくとも維持する必要があります。
アメリカの鋼鉄コシツェ ( USSK) クレジット・ファシリティ
2023年9月28日、会社はUSSk与信契約の規模を€から€まで削減することを選択しました。削減されたクレジット施設の規模は、USSKの流動性ニーズを支援し、コスト最適化とグローバル流動性ポジションの努力に一致しています。USSk与信契約の満期は2026年です。300 €に100万150 100万ドル(約XXX円)161 USSk与信契約の満期は2026年です。
そして、ResponsibleSteel™による施設認定、温室効果ガス排出強度の削減に関連する持続可能性目標を含みます。
USSkのクレジット契約によると、USSkは純負債/EBITDA比率が以下である必要があります。 3.50 :1.00 (EBITDA比率契約)は、毎年6月30日と12月31日に転記期間で測定されます。2024年6月30日時点で、USSkはEBITDA比率契約に遵守し、USSkのクレジット契約は未使用かつ完全に利用可能でした。
2023年第1四半期にUSSkは、その€のクレジット枠を増やしました。20 1,000万ユーロ30 100万ドル(約XXX円)32 2024年6月30日時点で、USSkはUSSkクレジット施設からの借入がなく、利用可能額は約1,200万ドルであった。15 約1,200万ドル17 約1,200万ドルの関税およびその他の保証が未払いだった。
16. 基本および希薄化後1株当たり純(損失)益 金融機関の公正価値
現金及び現金同等物、流動口座及び売掛金、買掛金及び債務利息の帳簿価額は、短期的な現金同等物価値に近似しています。常に公正価値で会計処理される米国鉄鋼のデリバティブインストルメントの開示については、注記14を参照してください。
Minntac鉱山の利益に対するStelcoのオプション
2020年4月30日、当社はStelco、Inc.(Stelco)とのオプション契約に調印しました。この契約により、Stelcoは、ミネソタ州マウント・アイアン(Minntac Mine)にある当社の鉄鉱山を所有する新設会社(Joint Venture)において、当社の持分割合の「□%」(オプション持分)を購入する権利を得ました。オプション持分の代価として、Stelcoは2020年12月31日までの1年間に合計「$□百万」を、諸経費を差し引いた後、非支配株主持ち分に記録された分割払いで当社に支払いました。オプション行使期限は、2027年1月31日以前であり、もしStelcoがオプションを行使する場合は、StelcoはJoint Ventureに追加の「$□百万」を出資しなければなりません。この金額は、一度限りの特別分配として、純粋に米国鋼鉄に送金されます。両者は善意をもって協議を行い、マスター契約(Stelcoがオプション持分を取得するためのもの)とJoint Ventureの有限責任会社契約を最終的に決定します。 25 2020年12月31日までの1年間、Stelcoはトランザクションコストを控除した「$□百万」を分割支払いして、当社が所有するミネソタ州マウント・アイアンにある鉄鉱石採掘所(Minntac Mine)を所有するJoint Ventureの設立を含むJoint Ventureに関連するオプション持分「□%」を購入する権利を得ました。これが対価です。これは当社の統合減損損失の一部として処理されました。このオプション行使の条件は2027年1月31日までであり、Stelcoがオプションを行使する場合、StelcoはJoint Ventureに「$□百万」を追加で出資する必要があります。この金額は、一時的な特別分配として、米国鋼鉄に純粋に送金されます。双方は善意をもって協議を行い、オプション持分の取得に関する主契約(Stelcoが取得する場合)とJoint Ventureの有限責任会社契約を最終的に決定する予定です。100 2020年12月31日までの1年間、事業取引の諸経費を差し引いた「$□百万」を、非支配株主持ち分として、分割払いで当社に支払いました。この金額は、当社が所有するミネソタ州マウント・アイアン(Minntac Mine)にある鉄鉱山を所有する新しい会社(Joint Venture)におけるStelcoが持つオプション持分「□%」の対価として支払われました。オプション行使期限は、2027年1月31日までであり、Stelcoがオプションを行使する場合、StelcoはJoint Ventureに「$□百万」を追加で出資する必要があります。この金額は、米国鋼鉄に対して一時的な特別分配となり、両者は本格的な取引のために主契約と有限責任会社契約を協議する予定です。 5日間 $20 オプション行使期限は、2027年1月31日以前であり、Stelcoがオプションを行使する場合、StelcoはJoint Ventureに「$□百万」を追加で出資する必要があります。この金額は、一度限りの特別分配として、純粋に米国鋼鉄に送金されます。両者は善意をもって協議を行い、マスター契約(Stelcoがオプション持分を取得するためのもの)とJoint Ventureの有限責任会社契約を最終的に決定します。500 Stelcoがオプションを行使する場合、StelcoはJoint Ventureに「$□百万」を追加で出資し、これは米国鋼鉄に対して一度限りの特別配当となります。両者は善意をもって協議を行い、マスター契約(Stelcoがオプション持分を取得するためのもの)とJoint Ventureの有限責任会社契約を最終的に決定します。
VEBAの余剰資産
2022年第4四半期、アメリカのUSスチールと合わせて、過剰に資金満たされたOPEbプランを使用して、USWの現役の労働組合員に提供される年金を支援することに同意しました。この合意により、2023年1月1日から、同社はVEBA資産の超過額(超過額)を使用して、内部収益法の第501条(c)(9)によって合法的に許容される福利厚生を提供できるようになり、USWの現役の従業員および退職者に支払うことができます。超過額は、2022年12月31日時点でのVEBA資産の退職者責任額の595 ミリオンと定められました。これは、当時の年金債務の %超過のVEBA資産の残高であった。 2023年1月1日には、既存の信託のプロラタシェアから構成されるサブアカウントが作成されました。2023年2月1日に、連動するVEBAから一部の資産がサブアカウントに移管された。 この合意に基づき、同社はVEBA資産の超過額(超過額)を使用して、内部収益法第501条(c)(9)に基づくアクティブ従業員と退職者に合法的に許される商品を支払うことができます。すべての資産は、定期的に払い戻されます。-補足文- 135 ミリオンを四半期ごとのプロラタ依頼で引き出し、USWの現役従業員および退職者の許容される福利厚生の費用を賄います。2023年12月31日現在のサブアカウントの価値に基づいて、約$が2024年1月にサブアカウントから引き出され、許容される福利を支払うために使用されました。すべての資産は、定期的に払い戻されます。-補足文-75 ミリオンを四半期ごとのプロラタ依頼で引き出し、USWの現役従業員および退職者の許容される福利厚生の費用を賄います。すべての資産は、定期的に払い戻されます。-補足文-50 ミリオン、四半期プロラタベースで年間目標 ミリオンの最低保証を設けて、サブアカウントから支払われます。これにより、USWの現役従業員および退職者の許容される福利厚生が賄われます。-補足文-75 ミリオンを超過する場合、その超過額を引き出すことができます。-補足文-40 ミリオンを受けることで定義される。これにより、USWの現役従業員および退職者の許容される福利厚生が賄われます。-補足文-15 ミリオンが2024年1月にサブアカウントから引き出され、許容される福利を支払うために使用されました。-補足文-
2024年6月30日における、剰余VEBA資産サブアカウントポートフォリオの公正価値は$です。529 $0百万で、うち$0百万が決済時に支払われ、エスクローから$0百万が解放されました。取得日現在における資産の取得および負債の引受けへの取得価格の配分には、主に$0百万のオペレーティングリースの使用権資産、$0百万の固定資産、および$0百万のオペレーティングリース負債が含まれます。75 現在その他の資産には$百万があり、コンデンスドコンソリデーテッドバランスシートにおいてその他の長期資産に$百万があります。454 コンデンスドコンソリデーテッドバランスシートにおいて、その他の長期資産には$百万がありますか?
2023年12月31日現在、超過VEBA資産剰余口座ポートフォリオの公正価値は$です。570 $0百万で、うち$0百万が決済時に支払われ、エスクローから$0百万が解放されました。取得日現在における資産の取得および負債の引受けへの取得価格の配分には、主に$0百万のオペレーティングリースの使用権資産、$0百万の固定資産、および$0百万のオペレーティングリース負債が含まれます。89 その他の流動資産は$百万、その他の長期資産は合算貸借対照表に記載されています。481 その他の長期資産は$百万、その他の流動資産は合算貸借対照表に記載されています。
6月30日と2023年12月31日において、有価証券に分類された法人債の価値は合計$〇〇〇万でした。171 $百万の売上高を認識しました208 2024年6月30日と2023年12月31日には、有価証券売却益を除く総税引前純利益$〇〇〇万が、有価証券売却益以外の総包括利益に含まれています。7 2024年6月30日と2023年12月31日現在、累積その他包括利益には、総税引前売却益を除く売却可能有価証券に関連する純利益$〇〇〇万が含まれています。
2024年6月30日終了の3か月間および6か月間において、現役従業員の利益に関連する投資から純利益$百万が認識されました。8 $百万の売上高を認識しました12 2024年6月30日終了の3か月間および6か月間において、その他包括利益累積額には無形の税引前純損失が認識されました。
2023年6月30日終了時点の3か月間および6か月間において、従業員給付関連の投資からの純利益として1,000万ドルが認識されました。8 $百万の売上高を認識しました30 2023年6月30日終了時点の3か月間および6か月間において、累積その他包括利益において1,000万ドルの税引前純損失が認識されました。1 2023年6月30日終了時点の3か月間および6か月間において、累積その他包括利益において1,000万ドルの税引前純利益が認識されました。3 2023年6月30日終了時点の3か月間および6か月間において、累積その他包括利益において1,000万ドルの税引前純利益が認識されました。
2024年6月30日と2023年12月31日時点の資産カテゴリ別のサブアカウントポートフォリオの公正価値は、以下の通りです(単位:百万ドル):
2024年6月30日 2023年12月31日 派生負債 - 先物買付契約 レベル2 レベル3 NAVに基づいて測定されます (a)
総計 派生負債 - 先物買付契約 レベル2 レベル3 NAVに基づいて測定されます (a)
総計 資産カテゴリー 固定収入 企業債 - 米国 $ — $ 161 $ — $ — $ 161 $ — $ 191 $ — $ — $ 191 企業債 - 米国以外 — 51 — — 51 — 56 — — 56 米国政府債券 — 108 — — 108 — 86 — — 86 住宅ローンおよび資産担保証券 — 16 — — 16 — 12 — — 12 固定収入の合計 $ — $ 336 $ — $ — $ 336 $ — $ 345 $ — $ — $ 345 オルタナティブ 私的クレジットパートナーシップ — — 30 79 109 — — 58 64 122 その他の代替投資 — — — 19 19 — — — 18 18 代替投資の合計 $ — $ — $ 30 $ 98 $ 128 $ — $ — $ 58 $ 82 $ 140 全投資信託 — — — 16 16 — — — 61 61 その他 (b)
51 — (2 ) — 49 25 — (1 ) — 24 公正価値による総資産 $ 51 $ 336 $ 28 $ 114 $ 529 $ 25 $ 345 $ 57 $ 143 $ 570 (a) ASCトピック820に従い、株価簿価(またはその相当するもの)で測定された一部の投資は公正価値の階層に分類されていません。
(b) 現金、未収入金、およびその他の支払いを含みます。
以下の表は、2024年6月30日および2023年12月31日に公正価値で評価されていない米国鉄鋼の財務 passiva リティをまとめたものです。長期債務の公正価値は、レベル2の入力を使用して決定されました。
2024年6月30日現在 2023年12月31日現在 (百万円) 公正価値 値 持ち分 数量 公正価値 値 持ち分 数量 金融負債: 新規買期日超過債務 (a)
$ 4,503 $ 3,890 $ 4,797 $ 3,899
(a) ファイナンス・リース債務を除外します。
17。 株主資本の変動に関する声明
以下の表は、2024年と2023年の最初の6か月間における、総資本の帰属額、U.S. Steelに帰属する資本、非支配株主に帰属する資本の調整を反映しています:
2024 年 6 月 30 日までの 6 ヶ月間(百万単位) 総計 保留利益 積算 他 包括的 純実現短期キャピタルゲイン 共通 ストック 宝くじ ストック 出資 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 非- 支配 利息 年初残高 $ 11,140 $ 6,880 $ 46 $ 286 $ (1,418 ) $ 5,253 $ 93 総合所得(損失): 純利益 171 171 — — — — — その他の総合的な所得(損失)税引後純額: 年金およびその他の給付調整 (7 ) — (7 ) — — — — 為替差異による調整 (36 ) — (36 ) — — — — 派生金融商品 43 — 43 — — — — 従業員株式プラン (8 ) — — 2 (23 ) 13 — 普通株式上の配当 (12 ) (12 ) — — — — — 他 1 1 — — — — — 2024年3月31日の残高 $ 11,292 $ 7,040 $ 46 $ 288 $ (1,441 ) $ 5,266 $ 93 総合所得(損失): 純利益 183 183 ― ― ― ― ― その他の総合的な所得(損失)税引後純額: 年金およびその他の給付調整 (5 ) ― (5 ) ― ― ― ― 為替差異による調整 (18 ) ― (18 ) ― ― ― ― 派生金融商品 32 ― 32 ― ― ― ― 従業員株式プラン 14 ― ― — (1 ) 15 ― 普通株式上の配当 (11 ) (11 ) ― ― ― — ― 他 (1 ) (1 ) ― — — — — 2024年6月30日の残高 $ 11,486 $ 7,211 $ 55 $ 288 $ (1,442 ) $ 5,281 $ 93
2023年6月30日終了の6か月間(百万円単位) 総計 保留利益 積算 他 包括的 損失 共通 ストック 宝くじ ストック 出資 2002年に設立されたKingSett Capitalは、機関投資家と超高純資産のクライアントとの共同投資で、持続可能でプレミアムなリスク加重リターンを提供する、カナダをリードするプライベートエクイティ不動産会社です。KingSettは、グローバル不動産サステナビリティベンチマーク(GRESB)調査において、リストに掲載されていない同業種の純財産部門で第1位、北アメリカの多様化したオフィス/リストに掲載されていない純財産部門で第2位にランクインし、持続可能性への取り組みが評価されました。業界のリーダーとして、KingSettは不動産セクターを前進させ、様々な不動産物件、開発、共同事業、住宅ローンの新しい投資機会を探し続けることに専念しています。 非- 支配 利息 年初残高 $ 10,311 $ 6,030 $ (85 ) $ 283 $ (1,204 ) $ (残り9か月) $ 93 総合所得(損失): 純利益 199 199 ― ― ― ― ― その他の総合的な所得(損失)税引後純額: 年金およびその他の利益調整 (10 ) ― (10 ) ― ― ― ― 為替差異による調整 32 ― 32 ― ― ― ― 派生金融商品 (44 ) ― (44 ) ― ― ― ― 有効な従業員福利厚生投資 3 ― 3 ― ― ― ― 従業員株式計画 (9 ) ― ― 2 (22 ) 11 ― 普通株式の買い戻し (75 ) ― ― ― (75 ) ― ― 普通株式上の配当 (12 ) (12 ) ― ― ― — ― 2023年3月31日の残高 $ 10,395 $ 6,217 $ (104 ) $ 285 $ (1,301 ) $ 5,205 $ 93 総合所得(損失): 純利益 477 477 ― ― ― ― ― その他の総合的な所得(損失)税引後純額: 年金およびその他の利益調整 (12 ) ― (12 ) ― ― ― ― 為替差異による調整 (1 ) ― (1 ) ― ― ― ― 派生金融商品 33 ― 33 ― ― ― ― 有効な従業員福利厚生投資 (1 ) ― (1 ) ― ― ― ― 従業員株式計画 14 ― ― — 1 13 ― 普通株式の買い戻し (75 ) ― ― ― (75 ) ― ― 普通株式の取り消し税 (1 ) ― ― ― (1 ) ― ― 普通株式上の配当 (11 ) (11 ) ― ― ― — ― 2023年6月30日の残高 $ 10,818 $ 6,683 $ (85 ) $ 285 $ (1,376 ) $ 5,218 $ 93
18。 その他の包括収入(AOCI)の累積からの再分類
(百万円) 年金および その他の手当 項目 外国 通貨 項目 デリバティブ未実現(損失)利益 現役従業員の福利厚生投資 総計 2023年12月31日の残高 $ (241 ) $ 334 $ (52 ) $ 5 $ 46 再分類前当期他の包括利益(損失) — (54 ) 44 1 (9 ) AOCIから再分類された金額 (a)
(12 ) — 31 (1 ) 18 当期他の包括利益(損失) (12 ) (54 ) 75 — 9 2024年6月30日の残高 $ (253 ) $ 280 $ 23 $ 5 $ 55 2022年12月31日の残高 $ (322 ) $ 280 $ (43 ) $ — $ (85 ) 再分類前綜合利益(損失) 2 31 (66 ) 2 (31 ) AOCIから再分類された金額 (a)
(24 ) — 55 — 31 当期他の包括利益(損失) (22 ) 31 (11 ) 2 — 2023年6月30日の残高 $ (344 ) $ 311 $ (54 ) $ 2 $ (85 )
(a) 詳細については、下の表を参照してください。
AOCIから再分類された金額 6月30日までの3か月間 6月30日までの6か月間 AOCIの部品の詳細 (百万ドル)
2024 2023 2024 2023 年金およびその他の福利厚生費用の償却 (a)
財務会計基準における新規奉仕照会(PSC) $ (3 ) $ (2 ) $ (6 ) $ (3 ) 法定益損 (4 ) (14 ) (10 ) (30 ) 総年金とその他の福利厚生費用 (7 ) (16 ) (16 ) (33 ) 導出品の再分類による簡略化された連結損益計算書 3 45 41 73 有効従業員の福利厚生投資の再分類による連結損益計算書 (1 ) — (1 ) — 税引前合計 (5 ) 29 24 40 税務負担(利益) 3 (8 ) (6 ) (9 ) 税引後純額 $ (2 ) $ 21 $ 18 $ 31
(a) これらのAOCI部品は、純期間ベネフィットコスト計算に含まれます。詳細については、ノート10を参照してください。
19。 関連当事者との取引
関連する売上およびサービス取引は主に持分法適用関連会社に関連し、それぞれ2024年と2023年の6月30日までの3か月間は$であり、それぞれ2024年と2023年の6月30日までの6か月間は$です。645 百万ドルと$488 関連する売上およびサービス取引は主に持分法適用関連会社に関連し、それぞれ2024年と2023年の6月30日までの3か月間は$であり、それぞれ2024年と2023年の6月30日までの6か月間は$です。1,305 百万ドルと$1,046 関連する売上およびサービス取引は主に持分法適用関連会社に関連し、それぞれ2024年と2023年の6月30日までの6か月間は$であり、それぞれ2024年と2023年の6月30日までの6か月間は$です。
関係会社への支払債務には、PRO-TEC Coating Company、LLC(PRO-TEC)に対する$の残高が含まれます。 2024年6月30日および2023年12月31日、それぞれU. S. SteelがPRO-TECの代理として請求書発行および債権回収サービスを提供したためです。 U. S. Steelは、PRO-TECの独占的な販売代理店として、それらの債権に関連する信用リスクに対して責任を負っています。 U. S. Steelはまた、PRO-TECのマーケティング、販売、および顧客サービス機能を提供しています。 その他の関係会社への支払いは、それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日に合計$です。207 百万ドルと$137 U. S. Steelは、PRO-TECの独占的な販売代理店として、請求書発行および債権回収サービスを代行したため、2024年6月30日および2023年12月31日に、PRO-TECのために提供された請求書発行および債権回収サービスに対し、それぞれ$の残高が含まれます。 U. S. Steelが、これらの債権に関連する信用リスクに対して責任を負っています。 U. S. Steelはまた、PRO-TECのマーケティング、販売、および顧客サービス機能を提供しています。2 その他の関係会社への支払いは、それぞれ2024年6月30日および2023年12月31日に合計$でした。
関係者からの外部加工サービス購入額は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に$○○百万であり、6か月間の購入額はそれぞれ$○○百万です。5 百万ドルと$3 関係者からの精鉱外部加工購入額は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に$○○百万であり、6か月間の購入額はそれぞれ$○○百万です。10 関係者からの鉄鉱石ペレット購入額は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に$○○百万であり、6か月間の購入額はそれぞれ$○○百万です。26 百万ドルと$56 関係者からの外部加工サービス購入額は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に$○○百万であり、6か月間の購入額はそれぞれ$○○百万です。45 百万ドルと$78 関係者からの精鉱外部加工購入額は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に$○○百万であり、6か月間の購入額はそれぞれ$○○百万です。
2023年12月18日、当社は株式会社と買収者、合併子会社、そしてセクション9.13で規定されているに限りNSCの間の合併契約に合意しました。合併契約に基づき、そしてそこで説明されている条件に従い、合併子社は当社と合併し、当社は存続会社として、買収者の完全子会社として存続します。
NSC(上記の合併契約の当事者)の完全所有子会社であるWheeling-Nippon Steel, Inc.(「WNS」)は現在、当社の顧客です。2024年6月30日終了時点でのWNSとの取引に関する関連当事者への正味売上高はそれぞれ1000万ドルです。2024年6月30日時点での関連当事者からの債権には、WNSからの2300万ドルが含まれています。82 $百万の売上高を認識しました175 1000万ドルです。7 WNSからの2300万ドルが含まれています。
20。 リストラおよびその他の費用
2024年6月30日までの3か月間に、会社は業務再編成やその他の費用を計上しました。同年6月30日までの6か月間に、会社は1百万ドルの業務再編成やその他の費用を計上し、主に企業の情報テクノロジー機能の改革に関連しました。同期間中に先に計上していた業務再編成プログラムに関連する現金支払いは、約$です。6 65 (c)約$の非支配的利益に帰属する当期純利益を含みます。非支配的利益に帰属する所得税費用は、約$を下回ります。
2023年6月30日終了時点の3か月および6か月にわたり、同社はUPIの計画的な休止と売却に関連する再編成およびその他の費用を約$で計上しました。2023年6月30日終了時点までに支払われた再編成に関連する現金支払いは、約$でした。2 $百万の売上高を認識しました3 2023年6月30日終了時点の6か月にわたり、同社はUPIの計画的な休止と売却に関連する再編成費用に関連する現金支払いが約$であった。47 (c)約$の非支配的利益に帰属する当期純利益を含みます。非支配的利益に帰属する所得税費用は、約$を下回ります。
2024年6月30日までの6か月間における再構築に関連する発生残高の活動は以下のとおりです。
(百万円) 従業員関連費用 退職費用 非現金費用 総計 2023年12月31日の残高 $ 110 $ 30 $ — $ 140 追加料金 (4 ) 10 — 6 現金支払い/利用 (a)
(51 ) (14 ) — (65 ) 2024年6月30日の残高 $ 55 $ 26 $ — $ 81 (a) $10 2024年6月30日までの6か月間に、従業員関連費用の列で年金信託資産から1000万ドルの支払いが行われました。
リストラプログラムのための未払い負債は、主に給与・福利厚生および支払勘定に記録されます。それは、簡略化された連結バランスシートに記録されます。
21. コンティンジェンシーおよびコミットメント コンティンジェンシーおよびコミットメント
U.S. Steelは、環境に関する法律や規制など、さまざまな事項に関連する数多くの未処理または脅迫された法的手続き、事例、約束を対象としています。これらの事案の一部については以下で説明しています。これらの未処理・脅迫についての最終的な解決は、各々または合算した場合、簡素化された財務諸表にとって重要なものとなる可能性がありますが、経営陣は、これらの未処理・脅迫が不利に解決される可能性があるとしても、U.S. Steelが存続可能で競争力のある企業であると信じています。
米国鋼鉄は、将来これらの費用を負担する可能性があり、費用が合理的に推定可能な場合に、既存の訴訟、請求および手続きに関連する費用のために認定します。
アスベスト問題 – 2024年6月30日現在、米国鋼鉄は約 945 件のアスベスト事件を被告として扱っており、約 2,535 名の原告が関係しています。これらの多くは複数の被告の関与があります。約 1,545 件、または約 61 %の原告請求が、複数の原告を伴う訴訟の提起が認められている管轄区域で現在保留中です。 915 2023年12月31日時点で、米国鋼鉄は約 2,505 件のアスベスト事件を被告として扱っており、約名の原告が関係しています。U.S. Steelのこれらの事件での経験に基づき、最終的にU.S. Steelに対して請求を主張する原告の実際の数は全原告数の一部にすぎないと信じています。
以下の表は、現在の期間と前の3年間のアスベストに関する請求件数を示しています:
期末 開会 番号 請求件数 上記の修正契約書の説明およびそれによって想定される取引全体は完全ではなく、必ずしも完全であるわけではない。一部が示された情報については、Exhibit 10.1に示された修正契約書を参照することが必要です。 却下 和解済み 解決済み 新しい請求 終値 番号 請求件数 2021年12月31日 2,445 200 260 2,505 2022年12月31日 2,505 230 235 2,510 2023年12月31日 2,510 235 230 2,505 2024年6月30日 2,505 135 165 2,535
アスベスト告訴が未解決のままであることはU.S. Steelの財務状況には影響していませんが、異なる不確定要素(1)新たな訴訟の提起率、(2)アスベスト告訴を通常防御する他社の破綻数とその影響、(3)司法権による司法処理の変動、(4)各請求に関する事実、状況、疾患プロセスの不確かさ、および(5)アスベストに関連する請求に対処するために成立した新法などがある場合、アスベストに関連する請求の究極の結果をU.S. Steelは推定できません。
さらに、米国製鉄所は、未主張のクレームに対する費用の積立ては必要ではないと考えています。各報告日において、将来、会社に対して提起される未主張のクレームが発生することは確実であり、会社は積立ての見積りを評価するために外部の評価コンサルタントを雇用しています。この評価は、最近のクレーム傾向を含め、会社の解決経験に基づいて行われます。分析は、将来のクレーム特性を最もよく表すと考えられる数年間にわたって行われた解決に重点を置いています。評価コンサルタントと米国製鉄所の管理部門の審査後、未主張のクレームのための費用の積立てを推定することができないと決定されました。
これらの不確定要因があるにもかかわらず、経営陣は、これらの問題の究極的な解決が米国鉄鋼の財務状況に重大な悪影響を与えることはないと信じています。
環境問題 – U.S. Steelは、環境に関する連邦、州、地方および外国の法律および規制の対象であり、これらの法律は、一般的に環境に放出される汚染物質の管理を定めており、責任ある当事者が有害廃棄物の処理場所の改善を行うことを要求している。違反を行った場合、制裁金が科せられることがある。 U.S. Steelが名称を冠する浄化活動の未払い負債の変動は、以下の表にまとめられています。
(百万円) 2024年6月30日までの6か月間 期首 $ 107 環境修復に対する債務計上は確実性があり、合理的に評価されたものと認められている。 4 返済された負債 (6 ) 期末 $ 105
修復活動のための未払費用は、以下の簡略化された財務諸表の項目に含まれています:
2024年3月31日現在の 2024年3月31日現在の (百万円) 2024年6月30日 2023年12月31日 支払調整 $ 19 $ 27 繰延収益およびその他の長期負債 86 80 総計 $ 105 $ 107
改善に関連する費用は売上原価に記録され、$でした4 2024年6月30日と2023年6月30日に終了した6か月間は、それぞれ百万です。現在のところ、発生する可能性のあるすべての修復費用の最終的な金額や課せられる可能性のある罰金を見積もることはできません。改善プロジェクトとそれに関連する負債には不確実性が内在するため、進行中の問題の修復費用の合計が、未払負債をはるかに上回る可能性は十分にあります 10 に 15 パーセント。
改修プロジェクト
U.S. Steelは、現在および元のU.S. Steel施設およびその他の場所での環境の浄化プロジェクトに関わっており、初期の特性付けから閉鎖後の監視までの様々な段階で完了している。当社はプロジェクトの予定される範囲および不確実性の程度に基づいて、プロジェクトを以下のように分類しています。
(1)
$8.2
進行中の研究と範囲開発のあるプロジェクト これらのプロジェクトでは、必要とされる改修範囲、改修方法、計画、及び費用の見積もりはまだ分かっていないため、蓄積された負債に加え、相当な費用が発生する可能性があります。これらは、 two UPLとイリノイ州ジョリエットにあるかつての製鋼工場の環境改修プロジェクトで、完了のための追加費用は現在予測できず、重要かもしれません。2024年6月30日時点で、これらのプロジェクトの費用に関する蓄積負債の総額は、調査、中間措置、設計および/または改修の費用を含めて、$4 百万に達しています。これらのプロジェクトに関連する将来の要件に関して、調査、設計、改修に必要な追加の負債が、これらのプロジェクトに関連する将来の要件に関して、これ以上に高くなる可能性があります。8 百万で、認識されていない税制上の利益の予想される変化は、追加税金の支払い、特定の繰延税金の調整および/または税金の利益の認識につながる可能性があります。11 百万ドルでした。
(2) 重要な債務のある定義済み範囲のプロジェクト- 2024年6月30日現在、定義済み範囲が$以上の重要なプロジェクトがあります "4人" 100万ドル以上の定義済み範囲の重要なプロジェクトがあり、累積負債総額は$百万です。これらのプロジェクトには、Gary Resource Conservation and Recovery Act(累積負債額$百万)、Duluth Works(累積負債額$百万)、Fairfield Works(累積負債額$百万)および以前のGeneva施設(累積負債額$百万)が含まれています。5 合計負債額が4,000万ドルで、1つ当たり1,000万ドルです。これらのプロジェクトは、ゲーリー資源保存・回復法案(負債額4,000万ドル)、ダルース工場(負債額5,000万ドル)、フェアフィールド工場(負債額6,000万ドル)、そしてかつてのジュネーブ工場(負債額7,000万ドル)です。60 合計負債額が4,000万ドルで、1つ当たり1,000万ドルです。これらのプロジェクトは、ゲーリー資源保存・回復法案(負債額4,000万ドル)、ダルース工場(負債額5,000万ドル)、フェアフィールド工場(負債額6,000万ドル)、そしてかつてのジュネーブ工場(負債額7,000万ドル)です。24 合計負債額が4,000万ドルで、1つ当たり1,000万ドルです。これらのプロジェクトは、ゲーリー資源保存・回復法案(負債額4,000万ドル)、ダルース工場(負債額5,000万ドル)、フェアフィールド工場(負債額6,000万ドル)、そしてかつてのジュネーブ工場(負債額7,000万ドル)です。10 合計負債額が4,000万ドルで、1つ当たり1,000万ドルです。これらのプロジェクトは、ゲーリー資源保存・回復法案(負債額4,000万ドル)、ダルース工場(負債額5,000万ドル)、フェアフィールド工場(負債額6,000万ドル)、そしてかつてのジュネーブ工場(負債額7,000万ドル)です。8 合計負債額が4,000万ドルで、1つ当たり1,000万ドルです。これらのプロジェクトは、ゲーリー資源保存・回復法案(負債額4,000万ドル)、ダルース工場(負債額5,000万ドル)、フェアフィールド工場(負債額6,000万ドル)、そしてかつてのジュネーブ工場(負債額7,000万ドル)です。18 2023年12月31日現在、総純繰延所得税資産額は$ millionで、非流動的な繰延税金資産($ million)と非流動的な繰延税金負債($ million)に含まれています。
(3) 定義されたスコープを持つその他のプロジェクト - これらのプロジェクトは、追加費用の可能性はありますが、重要度が低いと考えています。また、U.S. Steelの潜在的な費用を見積もるために十分な情報をまだ持っていないプロジェクトも含まれます。 過去1週間は株主にとって大変な期間であったため、基本的なファンダメンタル分析を行い、何を学ぶことができるかを調べてみましょう。 他にも、債務が6,000万ドルから9,000万ドルの環境改善プロジェクトがあります。2024年6月30日時点でのこれらのプロジェクトの債務残高の合計は7,500万ドルでした。これらのプロジェクトは設計段階の大部分を終了しており、大幅な追加費用は予想されていません。1 百万ドルと$5 7,500万ドル6 これらのプロジェクトは設計段階の大部分を終了しており、大幅な追加費用は予想されていません。
残りの環境浄化プロジェクトはそれぞれ1,000,000ドル未満の負債を抱えています。2024年6月30日時点で、これらのプロジェクトの累計負債は約Xドルでした。同社はこれらのサイトについての重要な追加負債を予見していません。1 残りの環境浄化プロジェクトはそれぞれ1,000,000ドル未満の負債を抱えています。2024年6月30日時点で、これらのプロジェクトの累計負債は約Xドルでした。同社はこれらのサイトについての重要な追加負債を予見していません。4 同社は、これらのサイトについての重要な追加責任を予想していません。
投稿終了費用 さまざまな閉鎖された埋立地における監視やその他の費用に対する債務は、2024年6月30日時点で総額$ミリオンであり、作業範囲に基づいています。23 明らかな作業範囲に基づいて、2024年6月30日時点で、投稿終了監視およびその他の費用に対する未払い債務の総額は$ミリオンでした。
行政および法的費用 - 2024年6月30日現在、米国鉄鋼は、環境改善事業に関連する行政および法的費用の債務として、$9 発生する次の期間の見積もりに基づいています。これらの債務は、年々大きく変化することはほとんどありません。 3年間
資本支出 – 何年もの間、米国鉄鋼は環境に関連する様々な規制、法律、およびその他の要件に適合するために多額の資本支出を行ってきました。2024年と2023年の最初の6か月間において、そのような資本支出はそれぞれ$の合計金額でした。米国鉄鋼は将来的にさらにそのような支出を行うことを予想していますが、具体的な規制要件が継続的に進化しているため、その支出の正確な金額や時期は不確定です。26 百万ドルと$37 将来、さらにそのような支出を行う予定があり、それは重要なものとなる可能性があります。ただし、その支出の正確な金額や時期は不確定であり、特定の規制要件の進化のために予測できません。
欧州連合(EU)の環境要件 百万トンを割り当てました。2024年6月30日現在、我々は2024年の排出許可の不足と一部の2025年の不足をカバーするために、スポット購入または決済すれば約 6.2 百万EUア(€ 2.22 百万)を事前購入しています。161 100万ドル(約XXX円)172 このアウトプットは、指示された単語「環境」を「環境」として翻訳しています。
EUの産業排出物指令は、鉄および鋼鉄生産に対して、EUが定めた最良の技術(BAT)の実施を要求し、環境への影響を減らすことと、BATに関連する排出水準の遵守も求められます。BAT要件を超えるプロジェクトへの総資本支出額は、€であり、これらの費用はEUから受け取った資金によって一部相殺される可能性があります。また、US鉄鋼(USSk)が年次評価される財政契約に遵守すれば、次の測定期間で軽減される場合があります。将来、これらの契約を満たせなくなった場合、USSkにはEUから受け取った資金の50%を確保するための追加担保(銀行保証書など)の提供が必要になる可能性があります。USSkは2024年6月30日時点でこれらの契約に遵守し、2025年6月30日までに追加の担保は必要ありません。次の評価日までに、15件のプロジェクトが持続可能性の監視をクリアし、契約が満たされなかった場合に追加の担保を提供しなくてもよくなります。財政契約の最後の評価は2026年6月30日に実施されます。138 百万(約$)のEU資金援助により、これらの費用は一部相殺されます。148 もし将来、これらの契約を満たせなくなった場合、USSkには、EUから受け取った資金の50%を確保するための追加担保(銀行保証書など)の提供が必要になる可能性があります。 9 「Fallout」15件のプロジェクトが持続可能性の監視に合格し、契約が遵守されなかった場合、さらに担保が必要になることはありません。 財政契約の最後の評価は2026年6月30日に実施されます。
環境保険 - U.S. Steelは、その歴史の中で多数の資産や事業を売却しており、これらの売却には離脱した資産に関連した保証と費用分担の合意が含まれています。これらの取引と資産に関連する潜在的な環境責任の金額は、離脱した資産の未知の条件の性質と範囲のために推定できません。これらの取引の結果として既に記録されている環境責任(上述の環境修復活動と事例のために$ 100万の負債を累計しています)以外に、これらの取引に関連する他の知られている確定性負債はありません。105 これらの取引に関連する確実で見積もり可能な環境責任は他にはありません。
保証 米国スチールの非連結企業の負債の最大保証額は$7 会社は、最終的に負債化された権利章典および企業資産を保持しています。ミリオンで、2024年6月30日現在。
その他の債務 – さまざまな機器に関する特定のリース契約の下で、U.S. Steelは、リース期間の終了時にリースを更新するか、機器を購入するオプションがあります。U.S. Steelがリース期間の終了までに購入オプションを行使しない場合、U.S. Steelはリース初期日に決定された機器の残余価値を保証します(2024年6月30日現在で約$100万)。これらの保証の潜在的な損失は不確定なため、負債として計上されています。12 この保証によって、U.S. Steelがリース期間の終了時に機器を購入するかどうかは選択肢があります。2024年6月30日時点での価値は約$100万です。 No これらの保証の潜在的な損失は確定的ではないため、負債として計上されています。
アーカンソー州オセオラ近郊にある当社のBR2プロジェクトは、施設の取得、開発、建設、運営に関連する資金調達および関連する経済的インセンティブの対象となります。これらのインセンティブは、要約連結貸借対照表の繰延クレジットおよびその他の非流動負債に含まれる前払い一括払いで構成されています。2022年3月、当社は約$の一括払いを受け取りました82 アーカンソー州のリサイクル税額控除プログラムに基づいて当社が獲得すると予想される将来の税額控除の一部を売却したことによる収益として100万ドルです。これらの資金は、主にプロジェクト関連機器の購入に使用されますが、プロジェクトに雇用された新入社員の研修や能力開発にも使用できます。会社が一定の期間に特定の雇用要件を満たさなかった場合、会社は偶発的に特定の返済罰金を支払う責任を負います。2022年4月、当社は$を受け取りました3 アーカンソー州ミシシッピ郡から100万ドルの助成金を受け取り、2022年5月、当社は$を受け取りました50 アーカンソー州クイック・アクション・クロージング・ファンドからの100万件の助成金。どちらの助成金も、対象となるプロジェクト費用の払い戻しに関するものです。繰延負債はこれらの各助成金について計上され、要約連結貸借対照表の繰延貸借対照表の繰延貸付金およびその他の非流動負債に含まれています。これらのインセンティブと助成金のそれぞれについて、繰延利益の残高は、当社が助成金プログラムの投資および雇用要件を遵守して付与された資金を調達する期間にわたって、添付の要約連結営業報告書で系統的にその他の利益として計上されます。
2024年7月、当社は約$の一括払いも受け取りました75 アーカンソー州のリサイクル税額控除プログラムに基づき、ビッグリバースチール施設のフェーズII部分について当社が獲得する将来の税額控除の一部を売却したことによる収益として100万ドルです。会社が特定の雇用要件を満たさなかった場合、会社は特定の返済ペナルティを負担することになります。そのため、繰延負債はこの助成金から計上され、その他の利益に計上され、系統的に営業報告書に差し引かれます。
会社が助成金プログラムの雇用要件を遵守して付与された資金を獲得する期間にわたって。すべて投信
私たちは、未解決の合併に関連する重要な費用、法的、投資銀行業務手数料を含め、重大な費用を発生しており、今後も発生することを予期しています。
保険 – U . S. Steelは、特定の財産損害、設備、ビジネスの中断、および一般責任のリスク保険を維持しています。ただし、保険は、一定の控除額および留保額の後にのみ適用されます。S. Steelは、法律で許可されている場合には労災保険(自己負担)、自動車責任など、一部のその他のリスクについては自己保険を行っています。労働災害保険および傷害事故の責任に対して負債が計上されています。控除額または留保額の下で発生するその他の損失に起因する費用または保険でカバーされていないものは、発生時に収益に対して請求されます。
米国スチールは、労災などの一部の債務に対する全額または一部の財務保証を提供するために、保証債、信託、および信用状を使用しています。財務保証目的で使用されている保証債、信託、および信用状の総額は、2024年6月30日時点で約$ millionであり、これらの財務保証に基づく米国スチールの最大曝露額を反映していますが、下位債務の総額を反映していません。私たちの信託取引と信用状のかなりの部分は、クレジットファシリティ契約によって担保付けられています。残りの信託契約と信用状は制限付き現金に担保されています。制限付き現金は、その他の流動および非流動資産に記録され、それぞれ2024年6月30日、および2023年12月31日に$ millionを計上しています。190 2024年6月30日時点で、米国スチールの金融保証のために使用されている保証債、信託、および信用状の総額は約$ millionであり、これは米国スチールのこれらの金融保証の最大曝露額を反映していますが、下位債務の総額を反映していません。42 百万ドルと$40 制限付き現金は、2024年6月30日および2023年12月31日に、その他の流動および非流動資産に計上されているもので、それぞれ$ millionを記録しています。
資本コミットメント – 2024年6月30日時点において、U.S. Steelが物件、プラント、設備を取得するための契約上の責務は、$1.055であった。1.055 十億ドルです。
契約上の購入承諾 - 米国製鉄は、無条件の購入義務を含む契約上の購入承諾に基づいて支払を行う義務があります。 1年以上の残存期間を持つ契約の支払いは以下に要約されています(百万ドル):
2024年の残りの期間 2025 2026 2027 2028 後で 年 総計 $292 $335 $256 $203 $174 $791 $2,051
USスティールの無条件購入義務の大部分は、産業用ガス、および特定のエネルギーおよびユーティリティサービスの供給に関するもので、条件は以下のようになります。 13 何ヶ月も 20 何年も。無条件の購入義務には、Gateway Energy & Coke Company LLC(ゲートウェイ)とのコークス供給契約に関連するコークスと蒸気の購入契約も含まれます。この契約に基づき、ゲートウェイは熱回収コークスプラントの予想年間生産量の最低量を供給する義務があり、USスチールは契約価格でゲートウェイからコークスを購入する義務があります。2024年6月30日現在、USスチールが契約を終了した場合、ドルを超える金額の支払いが義務付けられる可能性があります22 百万。
グラナイトシティ工場の鉄鋼製造プロセスの期限の不確定により、2024年6月30日および2023年12月31日の無条件の購入義務の負債が$の額ありました。72 $百万の売上高を認識しました86
無条件の購入義務に関連する支払総額は$でした。194 百万ドルと$148 関係者からの外部加工サービス購入額は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に$○○百万であり、6か月間の購入額はそれぞれ$○○百万です。394 百万ドルと$423 関係者からの精鉱外部加工購入額は、それぞれ2024年6月30日と2023年6月30日に$○○百万であり、6か月間の購入額はそれぞれ$○○百万です。
22。 普通株式の買い戻し
2022年7月25日、取締役会は、管理陣の裁量により、時期を問わず市場でまたは非公開交渉で最大$枚数の自社株式を自己株式化するための新しい株式買戻しプログラムを承認しました。会社の株式買戻しプログラムは、特定の株式数を取得することを求めるものではありません。500 会社の普通株式の発行済み株式から、管理陣の裁量により、時期を問わず市場でまたは非公開交渉により最大ドルの自社株式を自己株式化することを許可する新しい株式買戻しプログラムを承認しました。会社の株式買戻しプログラムは、特定の株式数を取得することを求めるものではありません。
アメリカ合衆国鋼鉄は2023年6月30日までの6か月間において、約$ミリオンで普通株式を105百万株買い戻しました。このプログラムの残りの認可を利用する予定はありません。買収契約により、同期間に追加の株式買戻しに参加することを禁じられているため、2024年6月30日までの6か月間には株式の買い戻しは行われませんでした。 6.1 約束の価格で普通株式の百万株をシェアします。150 買収者の同意がない限り、追加の株式買い戻しに参加することはできないため、2024年6月30日までの6か月間に株式の買い戻しは行われませんでした。明示的に同意がある場合を除き、この認可の残りを活用する予定はありません。
概要
前に発表されたように、2023年12月18日に、会社は会社、買収者、合併子、および9.13条に規定されている範囲内でのみ、NSCの間で合併契約に署名しました。 合併契約に基づき、およびそこで説明されている条項と条件に従って、合併子は会社に吸収合併され、会社は生き残る会社として、買収者の完全子会社として継続します(「合併」)。
2024年4月12日、企業は「合併契約」を採用するために必要な株主の承認を受けました。 米国鉄鋼の株主は、投票された株式の98.8%の承認を得て、閉鎖に必要な重要な条件を満たしました。
会社とNSCは、Mergerに関連するアンチトラスト審査のための追加情報および文書資料の要求を米国司法省から受け取り、対応に取り組んでいます。1976年改正Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Actに基づくアンチトラスト審査に関するすべての必要な規制当局の承認は、米国外ですでに受け取っています。
会社は現在、残りの通常のクロージング条件の履行、米国規制当局からの必要な承認の受領を含め、2024年の下半期に合併が完了すると予想しています。
私たちの第二四半期の企業業績は、各オペレーティングセグメントにおける商業価格の逆風にもかかわらず、収益の順次改善を表しています。
フラットロールセグメントの結果は、2024年第1四半期と比較して好調でした。 主に、商用鉄鉱石のペレット販売が増加し、有利な派生売上と低エネルギーコストにより、フラットロールセグメントの結果は有利でした。 第3四半期において、鋼材スポット価格の鈍化がセグメントの財務パフォーマンスにより反映され、支出の削減に部分的に相殺されるものの、結果が第2四半期と比較して低下することを予想しています。
第二四半期と比較して、ミニミルセグメントの結果は低く、スポット価格の逆風と低い需要による平均販売価格の低下による影響、部分的な有利な金属原料費によるものです。 ミニミルセグメントの第3四半期の結果は、鋼材のスポット価格が下落し、セグメントの財務パフォーマンスにますます影響するため、第2四半期より低くなると予想しています。 第2四半期と同様に、第3四半期には約3000万ドルの建設および関連する立ち上げ費用が発生すると予想しています。
U.S.スチールヨーロッパ(USSE)セグメントの業績は、第一四半期2024年に比べて平均販売価格と出荷数量が低下したことによって、負の影響を受けました。これらの商業的な影響は、鉄鉱石と石炭のコストが良好だったことによって一部相殺されました。USSEの高炉#2(BF#2)は、計画されたメンテナンスと市場状況のために第1四半期に一時的に停止していた。同社は6月にBF#2の運転を再開しました。第3四半期の業績は、鋼材価格の低下を反映して、第2四半期よりも低くなることが予想されています。私たちは8月に30日間の計画停止後、高炉#1(BF#1)をオフラインに維持する予定です。需要が改善したらBF#1を再開する予定です。
管状セグメントの結果は、低い平均売価格と低いスクラップコストにより第1四半期2024年の結果よりも低かった。低い価格環境は、主に輸入量の高い継続的なレベルとリグ数の低下によって引き起こされた。同社は、第3四半期の結果が第2四半期よりも低くなることを予想しており、主に平均売価格の低下によるものです。
2024年第2四半期において、同社は「Best for All」戦略を進め続けました。 ® アーカンソー州オスシオラ近郊に建設されている「Big River 2」の建設は2四半期に継続し、このプロジェクトは2024年第4四半期に完成する予定です。BR2の総資本支出額は、約335億ドルになると予想されています。 また、Big River Steelの32.5万トンの溶融亜鉛メッキ/ガルバルーム二重コーティングラインの建設が予定通り、2024年第2四半期に完了しました。戦略的プロジェクトの資本支出は、2024年6月30日の3か月間で約4,6800万ドルでした。 また、 Big River Steelでの32.5万トンの亜鉛メッキ/ガルバルームの二重コーティングラインの建設が、予定通り、2024年第2四半期に予算内で完了しました。 ® 戦略的プロジェクトの資本支出は、2024年6月30日までの3か月間で4,6800万ドルでした。 資本支出 2024年6月30日までの3か月間、戦略的プロジェクトの資本支出は、4,6800万ドルでした。
原材料の市場価格の変動やその他のインフレにより、当社のすべての報告セグメントの業績に影響を与えました。今後の変動は将来の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。特定の原材料やその他のコストに関連するインフレによる足踏みが発生する可能性があります。
業績の結果
米国鋼管の三か月間と六か月間の結果は、2023年と同じ期間と比較して北アメリカのフラットロール、ミニミル、ヨーロッパの米国鋼管、そして管状セグメント全体で減少しました。 終了 2024年6月30日、2023年と同じ期間と比較して北アメリカフラットロール、ミニミル、ヨーロッパの米国鋼管、そしてチューブ部門が減少しました。
• 北アメリカのフラットロール: 2024年6月30日に終了した前の3か月間および6か月間に比べ、フラットロールの結果は減少しました。 主にほとんどの製品での低い販売出来高のため、期間中のほとんどの製品での低い販売出来高が原因です。
一定の恩恵保有者、取締役および管理陣のセキュリティ所有
• Mini Mill: 2024年6月30日までの3か月間および6か月間のMini Millの結果は、前の3か月間および6か月間と比較して減少しました。 全製品における販売価格の低下が3か月間のすべての製品における販売価格の低下及び6か月間のすべての製品における販売量の低下の主な要因となっています。
• U.S. Steel Europe: 2024年6月30日までの3か月間および6か月間におけるUSSEの業績は、前の3か月間および6か月間に比べて減少しました。3か月間のすべての製品にわたる低い出来高と、6か月間にわたるすべての製品にわたる低い販売価格が主な要因です。 すべての製品にわたる低い出来高と、6か月間にわたるすべての製品にわたる低い販売価格が主な要因です。
• チューブ型: 2024年6月30日終了の3か月および6か月のチューブ型の結果は、前回の3か月および6か月の期間に比べて減少しました。これは、主に販売価格の低下によるものです。
売上高 セグメント別 2024年および2023年6月30日終了の3か月および6か月の売上は、次の表に示されています:
6月30日までの3か月間 6月30日までの6か月間 (グループ内売上高除く、百万ドル単位) 2024 2023 % 変更 2024 2023 % 変更 フラットロール $ 2,623 $ 2,956 (11)% $ 5,014 $ 5,526 (9)% ミニ製鋼所 510 619 (18)% 1,088 1,172 (7)% USSE 743 1,032 (28)% 1,661 1,870 (11)% チューブ 241 398 (39)% 512 903 (43)% 報告セグメントからの総売上高 4,117 5,005 (18)% 8,275 9,471 (13)% 他 1 3
(67)% 3 7 (57)% 売上高 $ 4,118 $ 5,008 (18)% $ 8,278 $ 9,478 (13)%
2024年6月30日終了時点の米国鉄鋼の報告ビジネスセグメントの純売上高のパーセント変化に関する管理分析、対2023年6月30日終了時点の3か月間。
鋼鉄製品 (a)
出来高 価格 その他 fx (b)
その他 (c)
総変化量 フラットロール (7) % (3) % ― % ― % (1)
$8.2
% (11) % ミニ製鋼所 (5) % (13) % ― % ― % ― % (18) % USSE (15) % (11) % ― % (1)
$8.2
% (1)
$8.2
% (28) % チューブ (2) % (38) % 1 % ― % ― % (39) % (a) セグメント間販売を除く
(b) 為替換算効果
(c) 主に原材料や焼結副産物の販売
2024年6月30日までの3ヶ月間の総売上高は、2023年の同期と比較して、それぞれ4,118百万ドルと5,008百万ドルでした。
• フラットロールセクターにおいて、ほとんどの製品での出荷量の減少(19万トン)と全セクターでの平均実現価格の低下(1トンあたり37ドル)が主な原因となり、売上高が減少しました。
• 全セクターでの販売減少は、主に高付加価値製品の平均実現価格(1トンあたり142ドル)の低下と、全製品の出荷量の減少(2.5万トン)が原因でした。ミニミルセグメントでは、減少しています。
• 全セクターにおいて、全製品の販売数量が減少(15.9万トン)し、全製品の平均実現価格が下がりました(1トンあたり144ドル)。
• チューブセグメントにおいて、販売減少は主に平均実現価格の低下(トン当たり1,385ドル)と出荷量の減少(0.2万トン)によるものです。
2024年6月30日までの米国鉄鋼報告業績の純売上高の割合の変化に対する管理部門の分析、および2023年6月30日までの6ヶ月間との比較:
鉄鋼製品 (a)
ボリューム 価格 ミックス FX (b)
その他 (c)
ネット・チェンジ フラットロール (8) % — % — % — % (1) % (9) % ミニミル (10) % 2 % 1 % — % — % (7) % 使う 2 % (11) % (2) % — % — % (11) % チューブラー (8) % (37) % 2 % — % — % (43) % (a) セグメント間の売上は除きます。
(b) 外貨換算の効果。
(c) 主に原材料とコークス製造副産物の販売。
2024年6月30日までの6ヶ月間の純売上は、2023年同期比でそれぞれ8億2780万ドルと9億4780万ドルでした。
• フラットロールセグメントにおいて、販売減少の主な原因は、ほとんどの製品での出荷減少(419,000トン)でした。
• ミニミルセグメントでは、全セクターを通じて出荷量が減少したこと(11.6万トン)が主な販売減少の原因であり、ほとんどの製品で平均実現価格が上昇したこと(1トンあたり26ドル)によって部分的に相殺された。
• 米国向けセクターの売上減は、全製品で平均実現価格が低下したこと(トン当たり113ドル)が主な要因でしたが、低価値製品の出荷量(3万トン)が増加し、部分的に相殺されました。
• チューブセグメントの売上減少は、平均実現価格の低下(1トンあたり1,446ドル)と出荷量の減少(1.9万トン)が主な原因でした。
販売費および一般管理費
2024年6月30日終了時の3か月と6か月の売上総利益はそれぞれ1億5千万ドルと2億2千4百万ドルであり、それに対して2023年6月30日終了時の3か月と6か月の売上総利益はそれぞれ1億3千万ドルと2億2千万ドルである。3か月期間の変化は微小であり、6か月期間の変化は主に会社の戦略的オルタナティブのレビュープロセスに関連したコストの増加によるものです。
再編成およびその他の費用
2024年6月30日終了時点の3か月間および6か月間にわたって、会社は再編成およびその他の費用を1百万ドル未満および6百万ドル、それぞれ認識しました。これに対し、2013年6月30日終了時点の3か月間および6か月間には、2百万ドルおよび3百万ドルの費用が認識されました。詳細については、総合財務諸表の注釈20を参照してください。
操作構成の調整
市場環境の変化、グローバルな過剰生産、不公正な取引による輸入競争、および顧客の需要の変化に対応して、当社は運営構成を調整します。これらの運営構成の調整には、一部の施設を無期限・一時的に停止することや、一部の施設での生産再開などが含まれる場合があります。
アイドル状態の操作
2023年、同社はグラナイトシティ工場の鉄鋼製造資産とUPIの業務を無期限に停止させました。これらの施設は2024年6月30日現在、無期限に停止されたままです。関連する固定資産の帳簿価額は取るに足らない程度です。
2022年、米国製鉄会社はゲーリーの作業場でのブリキ製造事業の大部分を無期限に停止しました。これにはチンライン#5およびチンライン#6が含まれます。2024年6月30日現在、ゲーリーで無期限に停止されたブリキ製造事業の資産の持ち分は7000万ドルです。ブリキ製造事業はミッドウェスト工場で引き続き運営されています。
同社のロレインチューブラー工場とローンスターチューブラー工場は、2020年に最初に閉鎖され、2024年6月30日時点でも無期限に閉鎖されています。これらの施設の資産の帳簿価額は、それぞれ5,000万ドルと取るに足りない金額です。
利息・税引前利益(損失) 下表に各セグメント別の利益(損失)金額が示されています:
6月30日までの3か月間 % 変化 6月30日までの6か月間 % 変化 (千万ドル単位) 2024 2023 2024 2023 フラットロール $ 183 $ 231 普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD(「BEMAP」)、Mission Pure Alpha LP(「Mission」)、Monashee Pure Alpha SPV I LP(「Pure Alpha」)およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund(「FMAP」)によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC(「Monashee Management」)によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。 % $ 217 $ 224 (3) % ミニ製鋼所 28 132 (79) % 127 144 (12) % USSE 4,571 72 (114) % 6 38 (84) % チューブ 29 157 (82) % 86 389 (78) % 報告可能なセグメントからの総収益 230 592 (61) % 436 795 (45) % 他 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 (12) (67) % (6) (9) (33) % 利息および所得税控除前のセグメント収益 226 580 (61) % 430 786 (45) % セグメントに割り当てられないアイテム: 再編成およびその他の費用 — (2) (6) (3) 株式報酬費用 (16) (12) (27) (23) 資産減損費用 (12) ― 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 環境改善費用 (1)
$8.2
(2) (3) (2) 戦略的な代替の見直しプロセス費用 (18) ― (41) ― その他の費用、純額 2 ― 1 (1)
$8.2
利息および所得税控除前の総収益 $ 181 $ 564 (68) % $ 335 $ 753 (56) %
フラットロールの分割結果
2024年6月30日終了の3か月間 % 変化 6月30日までの6か月間 % 変化 2024 2023 2024 2023 利息及び税引前利益(百万ドル) $ 183 $ 231 普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD(「BEMAP」)、Mission Pure Alpha LP(「Mission」)、Monashee Pure Alpha SPV I LP(「Pure Alpha」)およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund(「FMAP」)によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC(「Monashee Management」)によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。 % $ 217 $ 224 (3) % 粗利率 12 % 14 % (2) % 11 % 11 % ― % 生鋼生産量(mnt) 2,072 2,529 (18) %
4,183 4,922 (15) % 能力利用率 63 % 77 % (14) % 64 % 75 % (11) % 鋼の出荷量(mnt) 2,045 2,235 (9) % 4,094 4,513 (9) % 1トン当たりの平均実現鉄鋼価格 $ 1,051 $ 1,088 (3) % $ 1,052 $ 1,050 ― %
2024年6月30日までの3ヶ月間のフラットロールの結果は、2023年同期間と比較して主に以下の理由により減少しました:
• 平均実現価格が下がり、ミックスを含めた場合は(約7500万ドル)
• 非プライムを含め、出荷数が減少しました(約5500万ドル)
• 主にコカ・コーラの売上高を除いたその他の売上高(約2億5千万ドル)を下げる
• より高い運営コスト(約8500万ドル),
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 原材料コストの低下、在庫評価など(約9000万ドル)を含みます。
• エネルギーコストを削減する(約2000万ドル)
• 投資先持分法による当期純利益(約3,000万ドル)
• その他のコストを減らし、主に利益に基づく支払い(約5000万ドル)を行っています。
2024年6月30日までの3ヶ月間の粗利率は、2023年の同じ期間と比較して、出来高の低下と平均実現価格の低下により主に減少しました。
2024年6月30日までの6ヶ月間のフラットロールド製品の結果の減少は、2023年の同期間に比べて主に以下の理由によるものでした:
• 非プライムを含む出荷数が減少しました(約1億2500万ドル)
• その他の販売低下(約$1000万)
• より高い運営コスト(約1億5,000万ドル),
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 原材料コストの低下、在庫評価など(約9000万ドル)を含みます。
• エネルギーコストを低減する(約7500万ドル)
• より高い株式出資者の収入(約5000万ドル程度)
• その他のコストを低減し、主に利益ベースの支払い(約2000万ドル)を行うこと。
2024年6月30日までの6か月間にわたる粗利率は、2023年の同じ期間に比べて変わらなかった。
ミニミルのセグメント結果
6月30日に終了した3か月間 % 変更 6月30日に終了した6か月間 % 変更 2024 2023 2024 2023 利息および税引前利益(百万ドル) $ 28 132 (79) % $ 127 144 (12) % 売上総利益 20 % 29 % (9) % 25 % 20 % 5 % 原鋼生産(mnt) 725 749 (3) % 1,442 1,508 (4) % 機能の活用 88 % 91 % (3) % 88 % 92 % (4) % 鉄鋼輸送(mnt) 562 587 (4) % 1,130です 1,246 (9) % トン当たりの平均鉄鋼実現価格 $ 869 $ 1,011 (14) % $ 923 $ 897 3 %
2024年6月30日までの3ヶ月におけるMini Millの収益減少は、2023年同期と比較して主に以下の理由によるものでした。
• 平均実現価格が低下しており、ミックスを含めて約1億5,500万ドルです。
• 減少した出荷量(約8,000万ドル)
• その他の費用は高く、主に戦略プロジェクトの開始費用(約$2500万)です。
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 原材料コストの低下(約8500万ドル)
• 運営コストを低く抑える(約1500万ドル)
• 低コストのエネルギー(およそ約$500万)
2024年6月30日終了の3か月間の粗利率は、2023年同期に比べて、平均実現価格の低下と販売数量の低下の結果、主に減少しました。
2024年6月30日終了時点のミニミルの売り上げの減少は、2023年同期間に比べ主に以下の理由によるものでした:
• 減少した出荷(約1400万ドル)
• 主に戦略プロジェクトの立ち上げコスト(約5000万ドル)に起因する、その他の高コスト
• 運用コストが高くなります(約500万ドル),
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 平均実現価格が上昇し、ミックスを含め(約$35,000,000)
• 原材料のコスト削減(約1億3500万ドル)
• エネルギーコストの低減(約1,000万ドル)です。
2024年6月30日までの前半期の粗利率は、2023年の同期比で、平均実現価格の上昇および原材料コストの低下により主に増加しましたが、販売量の低下により一部相殺されました。
USSEのセグメント結果
6月30日までの3か月間 % 変化 6月30日までの6か月間 % 変化 2024 2023 2024 2023 利息と税金前の収益(損失)(百万ドル) $ 4,571 $ 72 (114) % $ 6 $ 38 (84) % 粗利率 4 % 11 % (7) % 5 % 6 % (1)
$8.2
% 生鋼生産量(mnt) 980 1,213 普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。 % 2,059 2,305 (11) % 能力利用率 79 % 97 % (18) % 83 % 2,334 % 4,571 % 鋼の出荷量(mnt) 875 1,034 (15) % 1,947 1,917 2 % 1トンあたりの平均実現鋼鉄価格($/トン) $ 821 $ 965 (15) % $ 826 $ 939 (12) % 1トンあたりの平均実現鋼鉄価格(€/トン) € 762 € 886 (14) % € 763 € 868 (12) %
2024年6月30日終了の3ヶ月間のUSSEの結果は、2023年同期間に比べて主に以下の理由により減少しました。
• ミックスを含んだ実現価格の下落(約11000万ドル)
• 出来高の非効率性を含む出荷量の減少(約5500万ドル)
• その他の売上(約500万ドル)を下げる
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 原材料コストが削減され、在庫評価(約6,000万ドル)を含みます。
• エネルギーコストを削減する(約3000万ドル)。
2024年6月30日までの3ヶ月間の粗利率は、2023年の同じ期間と比較して、出来高の低下と平均実現価格の低下により主に減少しました。
2024年6月30日に終了した6ヶ月間のUSSEの結果は、2023年の同じ期間と比較して主に以下の理由により減少しました。
• 低い平均実現価格、ミックスを含め(約19000万ドル)
• 生産量の低下による無駄、出荷などの無駄(約2500万ドル)
• その他の売上(約500万ドル)を下げる
• 運営コストが高くなります(約2000万ドル)
• その他の費用が高くなります(約500万ドル)。
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 原材料コストが低くなりました。在庫の再評価を含めて約14000万ドルです。
• エネルギーコストを下げる(約7,500万ドル)。
2024年6月30日までの6か月間の粗利率は、2023年と同じ期間に比べて、平均実現価格の低下により主に減少し、部分的には出来高の増加により相殺されました。
チューブ状のセグメント結果
6月30日に終了した3か月間 % 変更 6月30日に終了した6か月間 % 変更 2024 2023 2024 2023 利息および税引前利益(百万ドル) $ 29 $ 157 (82) % $ 86 $ 389 (78) % 売上総利益 18 % 42 % (24) % 21 % 46 % (25) % 原鋼生産(mnt) 117 129 (9) % 263 300 (12) % 機能の活用 52 % 57 % (5) % 59 % 67 % (8) % 鉄鋼輸送(mnt) 109 111 (2) % 223 242 (8) % トン当たりの平均鉄鋼実現価格 $ 2,108です $ 3,493 (40) % $ 2,190 $ 3,636 (40) %
2024年6月30日までの3ヶ月間のチューブラーの結果が、2023年同期間に比べて低下したのは、主に以下の理由によるものである。
• 低い平均実現価格(約1億5500万ドル),
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 原材料コストの低減(約500万ドル)
• 低い運営コスト(約500万ドル)
• その他のコストを削減し、主に変数報酬を(約1500万ドル)削減します。
2024年6月30日までの3か月間の粗利率は、2023年同期と比較して、実現価格の平均の低下に主により減少しました。
2024年6月30日までの6か月間のTubularの収益は、2023年の同じ期間に比べて減少した主な理由は次のとおりです:
• 平均実現価格が低下しました(約35500万ドル)
• 出荷量の低下、出来高の非効率性(約500万ドル)を含む
これらの変更は部分的に相殺されました:
• 原料費の低減(約1,000万ドル)
• 運営コストを低く抑える(約1500万ドル)
• その他のコストを下げるために、主に変動報酬を削減する(約3,000万ドル)。
2024年6月30日までの6ヶ月間の粗利率は、2023年同期比で平均実現価格と販売量の低下が主な原因となり、低下しました。
利息およびその他の財務的利益純額
6月30日までの3か月間 % 変化 6月30日までの6か月間 % 変化 (千万ドル単位) 2024 2023 2024 2023 利子費用 $ 2 $ 20 90 % $ 4 $ 47 91 % 利息収入 (25) (34) 普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。 % (57) (64) (11) % 債務の繰上償却損失 1 ― nm 2 ― nm その他の財務費用 5 6 17 % 16 12 (33) % 経年利益(損失) (33) (41) 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 % (66) (83) 普通株式937,500株はWoodline Master Fund LPが保有しています。Woodline Partners LPは、Woodline Master Fund LPの投資マネージャーであり、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。ただし、Woodline Partners LPはこれらの株式の有益所有権を否定しています。ファンドの住所は、San Francisco, CA 94111の4 Embarcadero Center, Suite 3450にあります。 % アクティブな従業員の福利厚生に関連する投資からの純利益 (8) (8) ― % (12) (30) (60) % 純利息およびその他の金融的利益の合計額 $ (58) $ (57) 2 % $ (113) $ (118) 証券法に基づく任意購入者の責任を判断するために、オファリングに関する登録声明書に対してRule 430Bに依存していない登録声明書またはRule 430Aに頼らない目論見書を除き、Rule 424(b)に基づく目論見書を初めて使用した日付から有効期間が開始されます。しかし、販売契約の締結時点で、販売契約前に登録声明書またはその目論見書で行われた声明を変更または更新するものではなく、登録声明書またはその目論見書の一部を構成する声明は、このような初めての使用後の日付として登録声明書に含まれることに注意してください。 %
2024年6月30日までの3か月間の純利息およびその他の金融利益は、2023年と同じ期間比較して、大幅に負債利息の減少による増加したキャピタル化された利子を含めました。ただし、現実的損失の増加および現金残高の低下による金利収入の減少により、純年金利益は一部相殺されました。
2024年6月30日終了の6か月間における純利息およびその他の金融的利益は、2023年同期比で減少しました。これは、原因として経理損失の増加による純現価利益の減少、2024年の資産パフォーマンスの低下に伴う積極的な従業員福利厚生に関連する投資収益の低下、および現金残高の減少による利息収入の減少が主な原因ですが、増加した資本化利息による利息費用の低下により部分的に相殺されました。
所得税
2024年6月30日終了時点の3か月間および6か月間の所得税費用はそれぞれ5億6000万ドルおよび9億4000万ドルで、前年同期の1億4400万ドルに比べ減少しています。 と 2023年6月30日終了時点の3か月間および6か月間に19500万ドルでした。前年同期との変化は、税引前利益の減少が主な要因でした。
純利益
2024年6月30日終了時点の3ヶ月および6ヶ月の純利益は、それぞれusスチールに帰属する1億8300万ドルおよび3億5400万ドルであり、それぞれ2023年6月30日終了時点の3ヶ月および6ヶ月の4,770万ドルおよび6,7600万ドルに比べて、上述の要因を主に反映しています。
流動性と資本資源
当社の主要な流動性源は、オペレーションからの資金提供およびその場での売却販売契約です。当社の主要な資本使用は、設備投資、運転資本、および買収です。
営業活動による純現金
2024年6月30日までの6か月間の営業活動による正味現金流入は4,4600万ドルで、2023年同期の営業活動による正味現金流入が8,9400万ドルであったのに比べ、前年同期と比べて現金の営業活動からの減少は主に純利益の低下および運転資本の変化によるものであった。運転資本の変化は、ビジネスサイクルの長さや自社の原材料の保有状況などの要因によって大幅に変化する可能性があります。これには、在庫生産と購入のタイミング、顧客からの売掛金の支払い、ビジネスの通常運転におけるベンダーへの支払いなどが含まれます。
2024年第2四半期の現金回収サイクルは、2023年第4四半期と比較して3日間増加しました。
キャッシュ変換サイクル 2024年第2四半期 2023年第4四半期 百万ドル 日数 百万ドル 日数 売掛金、純額 (a)
1,678ドル 38 1,549ドル 34 在庫増加額 (b)
$502,980 52 2,128ドル 53 支払調整およびその他の未払い債務減少額 (c)
2,618ドル 68 2,867ドル 68 現金回転サイクル= (d)
22 19
(a) 期間中の日数を乗じた総正味販売高で除算した正味売掛金平均額を算出します。
(b) 期間中の日数に掛けた、販売原価の総額で割った平均在庫として計算されます。
(c) 平均支払可能勘定とその他の未払負債から手形貸出金及びその他の流動負債を差し引いた額を売上高の合計で割り、期間の日数を乗じたものとして計算されます。
(d) 売掛金回収日数に在庫回転日数を加え、支払予定日数を差し引いたものが計算されます。
現金換算サイクルは、普通に受け入れられていない会計原則(非GAAP)の財務指標です。当社は、現金管理のパフォーマンスに関する情報を投資家に提供する有効な指標であり、運転資本管理の効率性の広く受け入れられた指標であると考えています。現金換算サイクルは、単独で評価するか、他のGAAP指標の代替としてパフォーマンスの指標として考えるべきではありません。
ラスト・イン・ファースト・アウト(LIFO)在庫方式は、フラット・ロールおよびチューブ状セグメントの在庫評価方法の主流です。会社の最新の内部予測と在庫要件に基づき、経営陣は、2024年残りの期間の収益に影響を与える重大な永久的なLIFO流動化はないと考えています。
投資活動における純現金使用量
2024年6月30日までの6か月間における投資活動に使用された純現金は1億2750万ドルで、2023年と同じ期間の1億3500万ドルに比べて減少しました。投資活動で使用された純現金の期間毎の減少は、主に資本支出の減少(以下で詳しく説明する)が原因です。
設備投資 2024年6月30日までの6か月間の売上高は1,271億ドルで、2023年同期の1,353億ドルと比較して減少しました。Mini Millの設備投資は9,3800万ドルで、BR2向けの80,600万ドルを含みます。また、現存のBig River Steel施設における両面亜鉛めっき/galvanized コーティング及びカラー コーティングライン、 KeetacのDRグレードペレット施設や、Gary Worksの高炉修理,ストーブの再構築に加え、Flat-Rolledの足跡にまたがる様々なインフラ関連及び環境に関するプロジェクトを含みました。Flat-Rolledの設備投資は2,6400万ドルで、Tubularの足跡内での鋼鉄製造、インフラ関連、環境に関するプロジェクトを支援するために、鉱山設備、高炉修理、ストーブの再構築などを含みます。USSEの設備投資は5500万ドルで、高炉ストーブの修理と改良、ERPプロジェクト、5スタンド制御装置のアップグレード、その他様々なプロジェクトに支出されました。Tubularの設備投資は1,400万ドルで、Tubularの足跡内での鋼鉄製造、インフラ関連、環境に関するプロジェクトを支援するために、支出が行われました。
財務活動によるキャッシュの流出入
資金調達活動に使用された純現金流入額 2024年6月30日までの6か月間の純現金資金は7,600万ドルで、前年同期の財務活動からの純現金流入は2,600万ドルでした。財務活動の期間内変化は、現在の年度期間における長期債務の発行による受取りがなかったことが主な原因であり、一部相殺されました。なお、現在の年度期間における普通株式の買戻しは行われていません。
調達
当社の与信契約、Big River Steel ABLファシリティ、USSk与信契約、輸出信用契約を含む一部の与信施設には、慣行的な重大不利変更条項を含む標準的な条件が含まれています。重大な不利変更が発生した場合、将来の運営および資本要件の資金調達能力が負の影響を受ける可能性があります。
私達は保証金や信託、信用状を使って、一部の取引やビジネス活動に対する完全あるいは部分的な財務保証を提供しています。一部の財務保証や現金担保は流動性に悪影響を及ぼします。米国スチールは2024年6月30日現在、約1億9000万ドルの流動性ソースを財務保証目的にコミットしています。担保によるこれらのコミットメントの変更は、キャッシュフローの簡易合算財務諸表の現金、現金同等物及び制限付き現金に反映されます。
シェア・リパーチェス
2022年7月25日、取締役会は管理側の裁量で時折公開市場または非公開交渉において自社株式の最大5億ドル相当を買い戻す株式買い戻しプログラムを承認しました。当社の株式買い戻しプログラムによって、特定の株式数を取得する義務は発生しないことに注意してください。当社の普通株式の自己株式買い戻しプログラムによる、2024年6月30日までの6か月間における株式買い戻しはなく、買収契約によりPurchaserの同意なしに追加の株式買い戻しを行うことはできないため、残高を利用することはないと予想されます。詳細については、財務諸表の注記22をご覧ください。
資本要件
U.S.スチールの2024年6月30日時点における資産、プラント、および設備の契約上の義務は、総額1.055億ドルであった。
流動性
以下の表は2024年6月30日時点でのU.S.Steelの流動性をまとめたものです。
(千万ドル単位) 現金及び現金同等物 $ 2,031 与信契約に基づく利用可能な金額 1,746 Big River Steel - リボルビング・クレジットラインの利用可能額 306 USSk 与信契約とUSSk 与信施設に基づく利用可能な金額 178 総予想流動性 $ 4,259
当社は2024年第2四半期を現金及び現金同等物で$203100万、総流動性で$425900万達成しました。利用可能な現金は、当社が信頼する第三者との高流動性証券投資や、ファイナンシャルインスティテューションズへの入金に残されています。そのうち、外国の子会社に帰属するほぼ全ての流動性は、米国の所得税を課さない外国子会社をU.S.所得税目的で解散する前の選択によりアクセスできます。
2024年の計画的な戦略的資本支出、運転資金要件、債務サービス、および運営コストと従業員福利厚生が主要な見込み流動性要件となると予測しています。2024年6月30日時点での利用可能な流動資金は、現金及び現金同等物とクレジット契約、Big River Steel ABL施設、USSkクレジット契約、およびUSSkクレジット施設の借入れに主に由来しています。
管理部門は、当社の業界およびグローバル流動性の状況を評価し続け、未払いの債務の返済またはリファイナンス、追加的な債務の負担によるバランスシートの更なる強化や流動性の最適化を目的とした追加的な対策を検討することがあります。」
米国鉄鋼の経営陣は、業績や財務状況に関する現行の想定に基づくと、流動性が要件を賄うのに十分であると考えています。
当社は、サプライチェーンファイナンス(SCF)取引を第三者管理会社と結んでおり、参加サプライヤーは、自己の判断で、当社の支払債務を割引価格で参加金融機関に売買するオファーをすることができます。第三者管理会社は、供給業者の債務売却の90%を最大2億ドルまで保証するために、米国輸出入銀行とは別の契約を結びました。当社またはその子会社はSCFプログラムにおいて保証や担保を提供しません。
会社の目標は、全体のサプライヤーの範囲内での費用削減を実現し、運転資本効率を改善することです。契約により、サプライヤーは支払債務を売却する能力を持ち、運転資本の柔軟性を高めることができます。会社はサプライヤーの債権売却に対する直接的な金融関係を持っておらず、金融機関との関係はありません。サプライヤーが契約の下で金額を売却することによって、会社のサプライヤーに対する義務、支払い予定額、支払日などは影響を受けません。SCFプログラムでは、会社は参加サプライヤーの確定した請求書の合計金額を、第三者管理者に支払うことが求められます。確定した請求書の支払い条件は、発行月の末日から75日から90日の範囲内です。
SCFプログラムに参加したサプライヤーからの基本的な費用は、通常、企業の総合損益計算書の販売原価に記録されます。SCFプログラムに参加するサプライヤーへの支払いは、企業の総合貸借対照表の未払い勘定および未払い費用として反映され、サプライヤーによる債務の支払いは、キャッシュフロー計算書の事業活動において使用される現金に含まれます。2024年6月30日現在、未払い勘定および未払い費用には、サプライヤーが売却することを選択した6,300万ドルの未処理支払い債務が含まれます。
環境問題、訴訟及び不測の事態
U.S.スチールの施設のうち、いくつかは1900年以前に稼働していました。同社は、環境に関する取り組みが業界を先導するか、少なくとも業界の主要な慣行に沿っていると信じていますが、有害物質が現在または過去に稼働していた場所から放出されたり、第三者によって稼働していた場所に配達されたりする可能性があります。
弊社の米国施設は、クリーンエア法(CAA)、クリーンウォータ法(CWA)、資源保全回復法(RCRA)及び環境応急処理責任法(CERCLA)、さらに州や地方の法律や規制が適用される環境法に準じる必要があります。
環境法規制に関連する有害物質の放出に関するもので、主にCAAの義務を満たすためのプロセスの変更に対応するため、U.S.スチールは環境に関連する多額の資本費用、運転費用、保守・補修費用を負担しており、引き続き負担することになるでしょう。このような支出は近年は主にヨーロッパでの類似の義務に対応したものです。
EUの環境要件とスロバキアの運営
EU排出権取引制度(EU ETS)の第4フェーズは2021年1月1日に開始し、2030年12月31日に終了します。欧州委員会は、2022年2月に更新された2021-2025年のスロバキアの割り当て表の最終承認を発行しました。スロバキアの環境省は、2024年3月にUSSEに対し、無料で(フリーアロケーションまたは無料割り当て)6,200,000トンのEU排出許可(EUA)を割り当てました。2024年6月30日現在、私たちは2024年および2025年の排出許可不足をカバーするために見込まれる約2,220,000のEUAを、スポット取引または先物決済により、合計161,000,000ユーロ(約172,000,000ドル)で事前購入しています。
EUの産業排出指令により、環境への影響を低減するために、鉄鋼生産におけるEUが定めた最良の利用可能技術(BAT)の実施が必要であり、BATに関連する排出レベルの遵守も求められます。BAT要件を超えるプロジェクトの総資本支出は1億3800万ユーロ(約1億4800万ドル)でした。これらのコストは、欧州連合の支援を受けて一部カバーされ、USSkが年次評価される一定の財務規約に遵守すれば、次の計測期間中に軽減される可能性があります。将来的にこれらの規約を守れなかった場合、USSkは欧州連合から受け取った資金の50%を担保するために、追加の担保(例:銀行保証)を提供する必要が生じるかもしれません。2024年6月30日の時点で、USSkはこれらの規約に遵守し、2025年6月30日までに追加の担保は必要ありません。次の評価日までに、合計15のプロジェクトのうち9つが持続可能性の監視に合格し、規約が満たされない場合に追加の担保を提供する必要がなくなる予定です。財務規約の最後の評価は、2026年6月30日時点で行われます。
スロバキアおよびEUで適用される法律およびそのUSSEへの影響についてのさらなる議論については、総合財務諸表の注21「予想される義務およびコミットメント-環境問題、EU環境要件」を参照してください。
新興・新たな環境規制
アメリカとヨーロッパの温室効果ガス排出規制
第IV期EU ETS期間は2021年から2030年に及び、2021年1月1日に開始されました。第IV期は2つのサブ期間(2021年から2025年と2026年から2030年)に分かれており、第1サブ期間の規則は確定していますが、第2サブ期間の規則は第1期間よりも厳格になる可能性があります。規則が承認されると、第2サブ期間の規則が影響を与える可能性があります。現在、EU ETS全体の目標は、2030年までに1990年の排出量を40%削減することです。COの無料割当 2 アロケーションは、2014〜2018年の生産量の歴史的レベルと削減ベンチマーク値に基づいて配分されます。各設備への割り当ては、年間生産の関連する増加と減少を反映するように調整される場合があります。調整の基準は15パーセントに設定され、2つ前例年のローリング平均に基づいて評価されます。外部サービスプロバイダーによって検証された生産データにより、2021-2022年のUSSEのローリング平均は、高性能鉄の生産基準に戻った結果、2023年のフリー・アロケーションが2021年に比べて増加したが、シンター生産の15パーセントの基準を満たせなかったため、2023年のフリー・アロケーションはわずかに減少した。また、2019年から2023年までの生産減少は、2026年から2030年の将来のフリー・アロケーションに影響を与えます。2019-2023年の歴史的生産メディアンが評価されます。外部サービスプロバイダーによって検証された2023年の実際の生産データに基づいて、USSkは2024年に高性能鉄に同じ量とシンターのわずかに低い割り当てを受け取りました。
2050年までに二酸化炭素排出量の中立化というEUの政治的目標を達成するために、2021年7月14日、欧州委員会はFit for 55と呼ばれる一連の立法案を発表しました。提案には、EUの輸入品に炭素税を課す新しい炭素国境調整メカニズム(CBAM)、フリーCOのさらなる削減など、現在のEU ETSの機能と要件に対する大幅な変更が含まれています。 2 重工業への手当の配分と炭素許容量の供給を強化するための措置。初期段階は10月1日に始まり、報告義務のみで財務上の影響はありませんでした。CBAmの本格化は2026年1月1日に開始されます。cBAMは、2026年から始まるUSSKの無料配分に影響します。最初の97.5%への削減は2035年まで始まり、無料配分はありません。CBAMのもう一つの含意は、USSKが第三者からのすべての輸入品を輸入品に埋め込まれた排出量を表すCBAm証明書でカバーすることを義務付ける関税です。立法プロセスは、現在進行中のロシアとウクライナの危機の影響を受けています。提案はEUの立法プロセスの対象であり、将来の影響を予測することはできません。
U.S.スチールは、ポリフルオロアルキル物質(PFAS)に関する新しい規制を注意深く監視しています。米国環境保護庁(United States Environmental Protection Agency、EPA)は、複数の環境法に基づいてPFASに関する規制を発行しており、継続的に追加の規制を導入しています。これまでに、U.S.スチールには直接的な影響はありませんでした。同社は、製造工程でPFASを意図的に導入していないためですが、U.S.スチールは引き続きPFASに関する新しい規制と会社への影響を検討しています。
アメリカ合衆国の航空
連邦指定運営許可プログラムと民事および刑事執行制裁を伴う空気排出に厳格な制限を課すCAA。CAAは、他にも、危険な大気汚染物質の規制を義務付けています。
有害空気汚染物排出のための全国排出基準(NESHAP)および最大達成可能制御技術(MACT)基準の開発と公布。米国環境保護庁は、この要件に従って、様々な業種固有のMACT基準を開発しています。CAAは、有害空気汚染物の各カテゴリーに対して排出基準を設定するための規制を制定するよう、米国環境保護庁に要求しています。米国環境保護庁はまた、MACt基準の対象となっている各源カテゴリーについてリスクアセスメントを実施し、残留リスクを減少させるために追加基準が必要かどうかを判断しなければなりません。
当社の運営はいくつかの異なるCAAの規則やNESHAPおよびMACtの基準のカテゴリーに従う必要がありますが、これらの基準の主要な影響は、焼結、製鉄、鉄鉱石処理など、高炉、製鋼、鉄鉱石処理に特有のものです。米国環境保護局(EPA)は、以下のセクションで説明されているように、当社の業務に影響を与えるいくつかの規則を検討しています。これらの規則の多くはまだ確定されておらず、当時の影響は見積もれませんが、全般的な累積的な影響が重要になる可能性があります。
2020年7月13日、米国環境保護庁は統合鉄鋼MACtカテゴリーの残留リスクとテクノロジーレビュールールを連邦官報に公表しました。米国環境保護庁のリスクレビューの結果に基づき、同機関は統合鉄鋼カテゴリーからの有害大気汚染物質の排出によるリスクは受容可能であり、現行の規制が公衆衛生を保護する十分な安全余地を提供していると判断しました。技術レビューの下、米国環境保護庁は、標準を改訂する必要があるような、実践、プロセス、あるいは制御技術の開発はないと結論付けました。2020年9月、同社、アメリカ鉄鋼協会(AISI)、クリーンエアカウンシルなどによって提出された、同規則のレビューに関する複数の請願書が、D.C.回路控訴裁判所に提出されました。これらの事件は合併され、米国環境保護庁が行政上のレビュー請求に回答するまで、保留されています。米国環境保護庁は2023年7月31日に改訂された鉄鋼ルールを提案しました。U.S.スチールとその他の団体は、2023年9月28日に米国環境保護庁に広範なコメントを提出しました。米国環境保護庁は2024年3月11日に最終的な統合鉄鋼規則に署名し、2024年4月3日に連邦官報に公表されました。U.S.スチールは、2024年6月6日に、米国環境保護庁に再考の嘆願とD.C.回路控訴裁判所に鉄鋼最終規則に対するレビューの嘆願を提出しました。U.S.スチールは、法的な挑戦を待つ過程で、規則の停止を求めています。現時点では影響は評価できません。
テーコナイト鉄鉱石処理カテゴリーに関して、米国環境保護庁のリスク評価結果に基づき、同機関は2020年7月28日に最終規則を発表し、同源カテゴリーからの有害大気物質の排出によるリスクは受け入れ可能であり、既存基準は十分な安全マージンを提供していると判断しました。さらに、技術レビューにおいて、同機関は、より多くの排出削減を達成するための制御、プラクティス、プロセスのコスト効果の高い開発は特定されませんでした。規則に対するレビュー請願が、米国連邦控訴裁判所D.C.回路の裁判所に提出され、同社とAISIが介入しました。米国環境保護庁は2023年5月15日にテーコナイト規則を提案し、2023年7月7日に意見が提出されました。米国環境保護庁は2024年1月31日にテーコナイト規則に署名し、2024年3月5日に連邦公報に掲載されました。U.S. Steelは、2024年5月3日に米国環境保護庁に対して再検討請願を提出し、最終的なテーコナイト規則に対して8回路とD.C.回路の裁判所に対するレビュー請願を提出しました。レビュー請求は現在、D.C.回路にあり、ブリーフィングが進行中です。U.S. Steelは、法的課題に対する規則の差し止めも求めています。現時点では、影響を推定することはできません。
アメリカ合衆国環境保護庁は2024年7月5日に最終的なコークMACt残留リスクおよびテクノロジールールを連邦公報に掲載しました。最終規則には、副産物および熱回収コークプラントにおける多くの放出源に対する新しい排出制限および作業規定が含まれています。米国スチールは次の手順を決定するために最終規則の最終版を検討しています。現時点では、影響は見積もれません。
オゾン空気品質基準の2015年規制領域に関する以前の米国EPA決定を無効にした法廷命令に応じて、2022年4月6日、米国EPAは地域別オゾン輸送のための連邦実施計画(保留中または否認された複数の州実施計画の代替案)を提案しました。提案された規則は、26州の電気発電ユニット(EGU)および特定の非EGU産業(コーク炉、タコナイト生産窯、ボイラー、高炉、酸素製錬炉、再加熱炉、酸化退火炉を含む)に影響を与え、米国鉄鋼が事業を展開する州を含む23州に影響を与えます。米国EPAは2023年3月15日に最終規則を発表しました。最終規則には鉄鋼業界のボイラーと再加熱炉のみが規制対象となり、会社への潜在的な影響が制限されました。米国鉄鋼は2023年8月4日に規則に対する行政上訴と司法審査申請を提出しました。この件は現在、米国EPA管理者(行政)およびDCサーキット控訴裁判所(司法)に残っています。米国鉄鋼や他の申請者の規則の有効性を停止する請願は、DCサーキット控訴裁判所によって拒否されましたが、同社を含む他の申請者は、米国最高裁判所に規則の有効性を停止する申請を提出しました。米国最高裁判所は2024年6月27日に停止を認めました。規則の効力は、下級裁判所の争点の間、停止されます。米国鉄鋼が申請人として参加しているDCサーキット控訴裁判所での訴訟は、依然として継続中です。
CAAはまた、基準汚染物質として、粒子状物質(PM)- PMを含む他の物質、鉛、一酸化炭素、二酸化窒素、二酸化硫黄(SO2)、オゾンの国家大気環境基準(NAAQS)の開発と実施を米国EPAに要求しています。 10 、およびPM 2.5 、鉛、一酸化炭素、二酸化窒素、二酸化硫黄(SO2)およびオゾンを含む基準汚染物質のためのNAAQSの開発と実施を米国EPAに要求しています。 2 そしてオゾン。
2015年10月、米国EPAはオゾンのNAAQSを75ppbから70ppbに引き下げました。2017年11月6日、米国EPAは、当社が運営しているほとんどの地域を2015年の規制に適合したものとして指定しました。別の判断では、2018年6月4日に米国EPAは当社が運営する他の地域を2015年のオゾン規制の「軽微な非適合」として指定しました。2018年12月6日に米国EPAは2015年のオゾン規制の施行に関する最終規則を公表しました。米国鉄鋼施設におけるオゾン非適合地域を達成するための州の規制や許可措置はまだ提案されたり開発されたりしていないため、オゾンNAAQSの運営上および財務上の影響を合理的に見積もることはできません。2020年12月31日、米国EPAはNAAQSの検討を義務付けられた最終規則を公表し、そのまま維持します
2021年1月、ニューヨーク州といくつかの州と非政府組織が米国上訴裁判所に申し立てを行い、OZONE NAAQSが70ppbである規制行為の審査を求めた。他のいくつかの州と業種団体が米国EPA業務のサポートとして介入した。U.S.EPAが自発的にオゾンNAAQSを再考するため、この事件は裁判所で保留となっている。2024年1月3日、U.S.EPAは、2020年の規制行為を自発的に取り消すための反対の動議を提出しました。その動議で、U.S.EPAは、オゾン基準を完全に新規検討するのと同時に、自発的な取り消しを行う意向を表明しました。そして、新しい検討を「できるだけ速やかに」完了させる意向を表明しています。米国EPAがオゾンNAAQSを改正することに関連する影響は、現時点では見積もれません。
2020年12月18日、米国環境保護庁は、NAAQSの統計的に必要な再検討に基づいて、既存のPM規制基準を見直すことなく公式ルールを発行しました。 2021年初頭、いくつかの州および非政府組織が、米国控訴裁判所に対して行政手続きの審査を請求する請願書を提出しました。複数の業種団体は、米国環境保護庁の措置を支持するために介入しました。現在、米国環境保護庁はPM NAAQSを自発的に再検討しているため、裁判所での案件は保留中です。2023年1月6日、米国環境保護庁は、年間PM規制基準を現行の12 ug/mから9.0-10.0 ug/mの範囲内に低下させることを提案しました。 2024年3月6日、米国環境保護庁は、月間PM規制基準を12.0 ug/mから9.0 ug/mに大幅に低下させるための公式ルールを発行しました。このルールでは、米国環境保護庁は、主要な24時間PM規制基準を35 ug/mのレベルに維持しました。このルールは24の州と米国の業種団体によって、米国控訴裁判所で争われています。しかし、地域の指定と州の実施計画はまだ未定であるため、今の時点では、会社に与える影響は見積もりがつきません。 2.5 記録なし 2.5 記録なし 2.5 記録なし 3 記録なし 3 記録なし 2.5 記録なし 3 記録なし 3 記録なし 2.5 記録なし 3 記録なし
アメリカ合衆国 - 水
アメリカ合衆国の水(WOTUS)の定義は、過去数年間で多くの変更や法的な挑戦を受けています。2023年1月、アメリカ合衆国環境保護庁は、3月1日に有効となったWOTUSの再定義に関する最終規則を発行しました。新しいWOTUS規則は、どのような「水」がWOTUSと見なされるかの定義を拡大することになっていました。しかし、2023年5月、米国最高裁判所は、Sackett対EPA事件において、クリーンウォーター法に基づく湿地に関連する定義としてWOTUSの定義を大幅に限定しました。2023年8月29日、アメリカ合衆国環境保護庁は、Sackett判決に従って改訂したWOTUS規則を、公共の通知やコメントなしに、最終規則として再発行しました。2023年1月の規則に関する訴訟が続くため、アメリカ合衆国環境保護庁と陸軍工兵隊は、23州、コロンビア特別区、および米国の領土において8月2023年の規則に示されたWOTUSの定義を適用しています。他の27州や特定の当事者に対しては、事務所は、2015年以前の規制体制とSackett判決に一致する形でWOTUSを解釈して、さらなる通知までにおいて継続しています。U.S. Steelは、企業に与える可能性のある影響に関して、最終的なWOTUSの定義と関連する訴訟を引き続き見直し、追跡していく予定です。
関連する環境問題についてのさらなる議論については、「項目 1. 法的訴訟 - 環境訴訟」を参照してください。
オフバランスシート取引
U.S.スチールは2024年第2四半期に新しい資料外バランスシート取引に参入していません。
国際貿易
アメリカ合衆国の鋼鉄業界は輸入競争を引き続き直面しており、その多くは不公正な貿易によるものであり、巨大なグローバルな鋼鉄需要過剰にも火をつけられています。今現在、608百万ネットトンを年間で超えた需要過剰は、米国全体の鉄鋼市場の6倍以上、また米国の鉄鋼輸入総額の22倍以上に相当するものです。これらの輸入や需要過剰は企業の業績や財務に悪影響を与えています。U.S. Steelは、当社、従業員、株主、そして国家及び経済セキュリティを脅かすこれらの課題に対処するためのリードエフォートを継続しています。
この申請書の日付時点において、1962年貿易拡大法第232条に基づいて発行された一連の大統領布告に従い、米国に輸入される特定の鋼材製品に25%の関税が課せられています。ただし、次の場合は除きます : (1)制限的なクオータに対象となるアルゼンチン、ブラジル、および韓国からの輸入;(2)EUで溶鉱されて打ち込まれ、関税配分クォータ(TRQ)制限内にあるEUからの輸入(2025年12月までに限り);(3)日本で溶鉱されて打ち込まれ、TRQ制限内の日本からの輸入;(4)TRQ制限内でイギリスで溶鉱され打たれたUK;(5)カナダ;(6)北アメリカで溶鉱されたメキシコ;(7)ウクライナ、またはEUで溶鉱された場合(2025年6月1日まで);および(8)豪州。
2024年7月10日、バイデン大統領は、北アメリカで溶鉱して注ぎ込まれないメキシコからのアメリカの鋼材輸入に対する第232条関税の再導入を発表し、第三国の回避行為とアメリカの関税逃れに対処することを発表しました。
米国商務省(DOC)は、米国企業がセクション232関税およびクォータから一時的な製品除外を要求および/または反対することができるプロセスを管理しています。U.S. Steelは、U.S. Steelが製造する製品と同じまたは代替となる輸入製品の除外要求に反対しています。
米国国際貿易裁判所(CIT)および連邦巡回裁判所(CAFC)において、232条措置に対する複数の法的な訴訟が継続している。CAFCは、憲法および法令のチャレンジを一貫して拒否してきた。232条措置および報復に対するいくつかの挑戦が、世界貿易機関(WTO)でも続いています。
2018年3月の導入以来、セクション232の措置は、米国の鋼鉄産業、U.S. Steelの先進鋼材生産能力、技術、およびスキルを支援し、米国の国家および経済の安全保障を強化しています。同社は引き続き、セクション232の措置を積極的に擁護し続けています。
2019年2月、欧州委員会(EC)はグローバル鉄鋼輸入に対する確定的な保護措置としてTRQを導入し、TRQ限度を超える鉄鋼輸入に25%の関税を課します。ECの保護措置は現在、2026年6月に期限が切れる予定です。
セクション232の関税、クオータ、TRQ、ECのセーフガードに加えて、反ダンピング関税(AD)と対外補助金関税(CVDまたは反補助金関税)が適用され、AD / CVD指示はセクション232の措置およびECのセーフガードを超えて継続することがあります。 U. S. Steelは、複数の手続きにおいて、DOC、米国国際貿易委員会(ITC)、CIt、CAFC、ECおよび欧州法院、WTOの前で、U. S. Steel製品をカバーする69の米国のAD / CVD指示と14のEUのAD / CVD指示を積極的に防御および維持しています。
2024年5月10日、ITCは日本から薄板鋼製品に関する反ダンピング措置のAD調査を第4次5年サンセットレビューとして5年間継続することを可決しました。U.S. Steelは積極的に関与し、注文の継続を支持するために国内業種をリードしました。
2024年5月16日、欧州委員会は中国からのスズメッキ板に関する新たな反ダンピング調査を開始し、予備決定は2024年11月までに予想されています。
1974年の貿易法第301条に基づき、特定の鉄鋼生産に使用される原材料、半製品や製品、および鉄鋼関連製品など、中国からの米国への輸入物に対しては、7.5兆ドルの追加関税が適用され続けます。2024年5月、米国貿易代表部(USTR)は中国の鋼材製品に対する301条の関税を7.5から25%に引き上げることを提案しました。
アメリカ合衆国とEUは、市場志向の状況を回復し、炭素排出量に対処するために、グローバルな持続可能な鋼鉄協定の交渉を現在行っています。 2023年6月、USTRは、EUとのこれらの継続的な協議に情報を提供するために、ITCに米国で生産された鋼鉄の温室効果ガス排出量強度を評価するセクション332調査を実施するように依頼しました。ITCは、2023年7月にセクション332手続きを開始し、2024年中頃まで国内生産者から情報を収集し、2025年1月に報告書を発行する予定です。USスチールは、このセクション332調査に積極的に参加しています。2023年第4四半期に、米国はEUからの輸入品に対するセクション232 TRQを2025年12月まで継続することに同意し、EUは2025年3月まで米国の輸出品に対する報復措置を停止することに同意しました。
米国鉄鋼は、輸入品、グローバルな鋼鉄の過剰供給、国際的な取引法および政策の動向によって提示される機会を最大限に活用し、課題に対処するため、広範なグローバル戦略を実行し続けます。
新しい会計基準
この四半期報告書の第1項のCondensed Consolidated Financial Statementsには、ノート2および3を参照してください。
市場リスクに関する数量的かつ質的な開示については、2023年12月31日に終了した当社の10-KフォームのItem 7A「市場リスクに関する数量的かつ質的な開示」を参照してください。2023年12月31日以降、米国鋼鉄の市場リスクへの露出には実質的な変化はありませんでした。
開示管理および手続きの評価
弊社の開示管理および手続きの有効性を評価した結果(取引所法のルール 13a-15(e)および15d-15(e)に定義されたもの)、当社の社長兼最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣は、2024年6月30日現在、開示管理および手続きについて、(i) SEC規則および書式で指定された期間内に記録、処理、集約、および報告されるように、必要な開示情報を合理的に保証し、(ii) 当社がExchange Actに基づいて提出または提出する報告書に開示する情報が、適切に取りまとめられ、当社の社長兼最高経営責任者および最高財務責任者を含む当社の経営陣に通知され、遅延なく必要な開示を判断できるように保証することができると結論を出しました。
U.S. Steelは、2024年6月30日時点で、開示コントロールおよび手順の設計と運用の効果を評価しました。これらの開示コントロールおよび手順は、SECに提出される報告書に開示が必要な情報が、(1)適切に集約され経営陣、つまり最高経営責任者およびチーフファイナンスオフィサーに通知され、必要な開示に関するタイムリーな決定を可能にし、かつ(2)該当する法令および規制で規定される期間内に記録、処理、要約、報告されるように設計されたコントロールおよび手順です。この評価に基づき、最高経営責任者およびチーフファイナンスオフィサーは、2024年6月30日時点で、U.S. Steelの開示コントロールおよび手順が有効であると結論付けました。
財務報告に関する内部統制の変更
本四半期報告期間中に発生した、または合理的に重大な影響、または合理的に重大な影響が予想される、U.S. Steelの財務報告に対する内部統制に変更はありません。
第II部 その他の情報
項目1. 法的手続き
合併の発表後、当社は株主(以下、「請求状」と総称)から11通の請求状を受け取りました。請求状は、特別株主会議において合併を検討するために証券取引委員会に提出された事前プロキシ声明書、修正された同声明書及び定款プロキシ声明書において、開示が不十分であると主張し、特定の訂正開示を要求しました。当社は、請求状が根拠のないものであると考えていますが、合併が遅れたり、それに関連する潜在的な訴訟に伴うリスク、費用、不確実性を最小限に抑えるため、信用責任を認めたり、不法行為を認めたりすることなく、補完的開示を行うために自発的に8-kフォームを使用しました。
合意基本条項(“BLA”)に基づき、組合である“統一スチール労働組合”(“USW”)は、合併に関連して、会社がBLAの承継条項を遵守していないと主張し、労働仲裁を開始しました。会社はUSWの主張が根拠がないと考えています。仲裁は2024年8月15日に予定されています。
一般訴訟
2021年6月8日、インドの鉄鋼メーカーJSW Steelの米国の子会社であるJSW Steel(USA)Inc.とJSW Steel USA Ohio, Inc.(JSW)は、南テキサス連邦地裁に訴えを起こしました。 ニューコア、U. S. Steel、Ak Steel Holding Group、Cleveland-Cliffs(以下、JSW被告全体)に対して、被告がカルテルとして行動し、JSWが仕入れた半製品鋼板をボイコットするために陰謀を企てたと主張しています。 JSWは、JSW被告がシャーマン法およびクレイトン法(連邦独占禁止法)の第1条に違反し、テキサス自由企業および独占禁止法に違反したと主張しています。JSWはまた、JSW被告がテキサス州の一般法に違反する民事陰謀を形成し、JSWのビジネス関係を妨害したと主張しています。JSWの主張の根拠は、JSW被告が商務省の第232条プロセスに参加したことに関するものであり、JSW被告が大統領の第232条布告の制定を支援し、第232条の制定後にJSW被告が行った発言、および第232条除外プロセスに参加したことが含まれます。原告は、第232条関税の支払いについて4500万ドル、金銭的な罰金、解約料、失われた利益の未定額などの金銭的な損害賠償を求めています。U. S. Steelは、他のJSW被告と共に、2021年8月17日に事件を却下するための動議を提出しました。2022年2月17日、裁判所はJSWの不当独占訴訟を有罪として却下する意見を出しました。JSWは第5巡回区控訴裁判所に定時通知を提出しました。第5巡回区は控訴審弁論を2023年2月6日に開催し、裁判所から判決を待っています。会社はこの問題に対して積極的に防御を続けています。
2018年12月24日、米国スチールのクレイトン工場の一部が火災に見舞われ、コークングプロセスで生成されたコークオーブンガスの脱硫化に関わる設備が影響を受けました。火災の結果、脱硫化プロセスが動作しなかったため、スチールはクレイトン工場の硫黄排出のタイトルV許可証の規定値を証明することができませんでした。すぐにスチールはアレゲニー郡保健局(ACHD)に通知し、脱硫化プロセスが正常に稼働するまで、潜在的な環境影響を軽減するための努力についてACHDに定期的に報告しました。火災の日から2019年4月4日までの約2400時間のうち、最大SO2排出量がAllegheny County地域空気質モニターの1時間当たり基準値を超えた10時間がありました。それらは、リバティ市およびノースブラドック市近くのモンバレー工場の施設に近接する空気質モニターにありました。2019年4月29日、環境団体であるPennEnvironmentとClean Air Councilは、連邦裁判所の西ペンシルベニア地区にクレームを提出しました。その後、ACHDは介入権を認められました。当事者は、火災後の許可違反に関する差し止め令および民事罰金を求めています。証拠調査は終了しました。裁判所は当事者双方の異議申立てを棄却しました。2023年4月と5月に行われる予定だった裁判は、当事者が和解合意に達したため中止されました。当事者は、U.S. Department of JusticeおよびU.S. EPAが承認した同意書に署名し、2024年3月26日に裁判所が承認しました。同意書に基づき、スチールはクレイトン工場の運用改善を実施し、コークバッテリー#15を永久に停止し、ACHDに$500,000の罰金を支払います。さらに、スチールは、モンバレー全体で5年間にわたり合計$4.5 millionに上る貢献を通じて、コミュニティに利益をもたらすプロジェクトを資金援助し、$3 millionの弁護士費用を支払います。同意書には、クレイトン工場の新しいH2Sコークオーブンガス基準が定められています。約12万3000人を代表して、火災の影響による不快感を訴え、財産の使用と楽しみの損失の損害賠償を求める集団訴訟がアレゲニー郡の裁判所で提起されました。その訴訟は集団訴訟として認められ、スチールは熱心にこれに対抗するつもりです。 2 アメリカ合衆国スチールのクレイトン工場は、2018年12月24日に火災を経験し、ベーキングプロセスで生成されたコークオーブンガスの脱硫化に関わる施設に被害を受けました。火災の影響で、脱硫化プロセスが稼働しなかったため、スチールはクレイトン工場の硫黄排出のタイトルV許可証に規定されたレベルを認証することができませんでした。火災発生後、U.S.スチールは保健局に迅速に通知し、脱硫化プロセスが正常な状態に戻るまで、潜在的な環境への影響を軽減するための努力についてACHDに「オンライン」で報告し続けました。火災の発生から2019年4月4日までの約2400時間のうち、リバティとノース・ブラドック大学の近くにあるアレゲニー地域の空気質モニターで、平均SOの1時間当たりのNAAQSを超えた、断続的な10時間がありました。これらは、<span>broadcast_event(キュー)</span>モンバレー工場の施設に近接するリバティおよびノース・ブラドック・バラのアレゲニー郡地域空気質モニターにありました。2019年4月29日、環境団体のPennEnvironmentとClean Air Councilは、アメリカ合衆国のペンシルバニア州西部の連邦裁判所に訴訟を起こしました。その後、ACHDは介入権を与えられました。当事者は、火災の後に許可違反があったと主張し、差し止め命令と民事罰金を求めています。訴訟の証明書は完了しました。裁判所は当事者それぞれの異議申し立てを棄却しました。2023年4月と5月に実施される予定だった審理は、和解合意が成立したため保留されました。当事者は、U.S. Department of JusticeとU.S. EPAに承認された同意書に署名しました。その後、2024年3月26日に裁判所がそれを承認しました。同意付許可により、U.S. スチールはクレイトン工場でのオペレーション改善、コークバッテリー#15の永久的な休止、ACHDへの50万ドルの罰金を支払うことが要求されています。さらに、U.S. Steelは、モンバレー全体での社会貢献プロジェクト資金を通じて450万ドルの寄付を行い、300万ドルの弁護士費用を支払うことが要求されています。同意書には、クレイトン工場の新しいH2Sコークオーブンガス基準も設定されています。123,000人の約が起こした満足できない問題について、代表的な支援抗議の補償請求訴訟が提起されています。当事者はこれに積極的に対処するために準備を進めています。 2 明日の天気はどうですか?
環境手続き
以下は、2024年6月30日時点で連邦および州の環境法に基づく米国スチールの審理または検討中の概要であり、米国スチールが合理的に信じるところによれば、少なくとも100万ドルの金銭制裁につながる可能性があるものである(1934年改正証券取引法の規制S-kの項目103の許諾により、米国スチールが選んだしきい値)。米国スチールが重要なクリーンアップまたは補償活動に従事しているか、または従事していた特定の場所についての情報も以下にまとめられている。本文に記載されていない限り、これらの問題の最終的な結果を正確に予測することはできない。
CERCLAの浄化サイト
様々な廃棄物処理施設やその他の場所の清掃に関する総合的な環境対応、補償、責任法(CERCLA)に基づく請求が提起されています。CERCLAによれば、サイトの潜在的な責任当事者(各PRP)には、現在の所有者および運営者、廃棄時の過去の所有者および運営者、サイトで有害物質の廃棄を手配した者、およびサイトに有害物質を輸送した者が含まれます。CERCLAは厳密な共同・ severalの責任を課しています。規制の曖昧さ、任意の特定サイトの責任当事者の特定の困難さ、それらの間の相対的な責任を決定する複雑さ、最も望ましい補償技術の不確実性、損害と清掃費用の量、およびそのような費用が発生する期間の不確実性など、さまざまな要因のために、U.S. Steelの究極的な責任を合理的に見積もることができません。
2024年6月30日現在、米国鉄鋼は4つのCERCLAサイトで情報提供を要求されたりPRPとして特定されたりしており、そのうち3つは未解決の負債を抱えています。現在利用可能な情報は多くの場合、暫定的で不完全ですが、このうちの1サイトにおけるCERCLAの浄化および補修費用に対する米国鉄鋼の責任は500万ドルを超えると管理部門は信じています。
デュルース工場
旧米国製鉄ダルース工場の敷地は、1983年にCERCLAの国家優先事項リストに、1984年にミネソタ州のスーパーファンドリストに掲載されました。敷地の環境改善の責任は、1985年にMPCAと署名されたコンセントによる応答命令と、1989年にMPCAによって署名された決定記録によって規定されています。米国製鉄は、汚染された沈殿物を解決しなければエスチュアリーに影響を与える可能性のあるセントルイス川エスチュアリーおよび他の複数のオペランドユニットに対処するため、米国EPA地域5のグレートレイクス国立プログラム事務所(GLNPO)と提携しました。提案された改善策の最初の2段階の実施に関連する初期費用を認識するために、米国製鉄とGLNPOのプロジェクト契約の改定が2018年第2四半期に署名されました。
2020年第4四半期には、U.S.スチールとGLNPOの両社が現場の改善作業の第1段階の緩和契約を発行しました。U.S.スチールとGLNPOは、2022年初までに及ぶ現場での作業の第2段階を完了しました。改善設計の最終段階が定義され、U.S.スチールとGLNPOのプロジェクト契約の改正が2021年12月に実行されました。この最終段階の実行は進行中であり、生息地の回復に2024年まで続くことが予想されています。U.S.スチールの追加の設計、監督費用およびアップランド地およびエスチュアリーにおける優先される改善代替案の3つの段階のすべての実装費用は、2024年6月30日現在で約1000万ドルに見積もられています。
資源保存回収法(RCRA)およびその他の浄化現場
US Steelは、連邦および州のその他の環境法に基づく保全費用の責任を負う可能性があります。また、民間の当事者がUS Steelに対して保全費用の責任を課すために協議や訴訟をする場合もあります。100万ドル以上の金額が関係する修復が求められている8つの場所があります。現在利用可能な情報は、多くの場合予備的で不完全であるため、4つの場所での一時撤去および保全費用に関する責任についての管理陣の信念であるが、当該場所ごとの修復費用は1,000,000ドルから5,000,000ドルの間になる可能性があり、4つの場所は、調査、修復、回復または補償にかかる費用が5,000,000ドルを超えると推定される可能性があります。
U.S.スチールの重要なサイトにおける改修活動の状況に関する詳細については、以下の議論を参照してください。
ゲーリー工場
1998年10月23日、米国EPAはGary Works全体の固形廃棄物管理ユニット(SWMU)に対する修復措置に関する最終的な行政措置の同意(注文)を発行しました。この注文に基づき、U.S. SteelはRCRA施設調査、修正措置研究、および修正措置実施を実施する必要があります。施設の東側の6つの地下水エリアで評価が進行中です。そのうちの1つの地区で浄水処理システムが2021年以来稼働しています。2つ目の地域に対しては、U.S. EPAによってInterim Stabilization Measureの作業計画が承認され、2023年に浄水処理システムの設置と立ち上げが完了しました。残りの第I段階の作業と第II段階のフィールド調査が完了するまで、Gary Worksでの修復措置プロジェクトに必要な追加費用を評価することはできません。現在判明している費用の見積もりに基づき、修復措置プロジェクトの累積責任額は2024年6月30日現在、およそ2400万ドルです。
ジュネーブ・ワークス
米国製鉄の旧ジュネーブ工場では、危険な廃棄物貯留池3基の閉鎖と施設全体の矯正措置を含む環境の改善の責任は、合意書とユタ州環境省(UDEQ)の許可の下で、米国製鉄と現在の所有者の間で割り当てられています。許可で特定された残りの領域の大部分の調査を完了した後、米国製鉄は影響を受けた残りの材料に対処する最も効果的な手段は、以前に承認された現地の矯正措置管理ユニット(CAMU)でこれらの材料を管理することであると判断しました。米国製鉄は、2018年第4四半期にCAMUプロジェクトの実施を受託しました。建設、廃棄物固化・運搬、およびCAMUの閉鎖は、ほぼ完了しました。
2020年第4四半期。現在、現地での作業は、特定の地域における地下水影響の対処に焦点が当てられています。アメリカン・スチールは、2024年6月30日時点で推定残余除染費用の私たちのシェアに関する累積債務が約1800万ドルあります。
合同会社USS-UPI
2020年2月、U.S.スチールは、U.S.スチールの子会社とPOSCOの子会社の間で、元ジョイントベンチャーであるカリフォルニア州ピッツバーグにあるUSS-POSCO Industriesの残りの50%の出資持分を買収し、現在はUSS-UPI、LLCとして知られています。ジョイントベンチャーが形成される前、UPIの施設はU.S.スチールだけが所有・運営していたため、既存の環境状況の責任を負っています。U.S.スチールは、2016年に実施された浸透性トリクロロエチレンによる地下水への影響に対処するための救済計画の影響を常に監視しています。2024年初頭に、有害物質の完全な除去とA棟の北西部分(SWMU 4.1)と54インチおよび66インチの漬け込み線の停止が行われました。加えて、北境界グループとして知られるSWMUの評価が続けられており、カリフォルニア毒物質管理局によって必要とされる補正措置が必要になる可能性がありますが、現時点ではその範囲や見積もり費用を定義することはできません。そのため、2024年6月30日までの6か月間でプロジェクトの状況に実質的な変更はありません。2024年6月30日現在、環境調査、調査および救済監視の継続的なために、約400万ドルが引当てられています。このサイトに関連する重要な追加費用が発生する可能性があり、コンデンスド・コンソリデーティド・フィナンシャル・ステートメントの注21「未解決事項およびコミットメント-環境問題-除染プロジェクト-継続的な研究と範囲の開発を必要とするプロジェクト」で言及されています。
フェアフィールド工場
1997年12月に米国鋼鉄、米国環境保護庁、および米国司法省が協議決定を締結し、北アラバマ地区連邦裁判所に提出しました(米国対USX Corporation)。協議決定に従って、米国鋼鉄はフェアフィールド工場でRCRA修正アクションプログラムを開始しました。アラバマ環境管理局(ADEM)は、米国環境保護庁の承認を得て、フェアフィールド工場でのRCRA修正アクションプログラムの規制と監督に主要責任を負うことになりました。改善策実施計画(CMIP)は、土壌および堆積物に影響があるとされる現場の最後の2つの領域について、ADEmに提出され、承認されました。必要な作業の契約に向けて計画がまとまっています。2024年6月30日時点で、米国鋼鉄は現地での残りの浄化の見積もり費用として約800万ドルの負債を抱えています。
空気に関する問題
グラナイトシティ工場
2015年10月、グラナイトシティワークスは、基本酸素炉電気集塵装置スタックからの窒素酸化物(NOx)および揮発性有機化合物の排出限界を米国スチールが違反したというイリノイ州環境保護庁(IEPA)からの違反通知(NOV)を受け取りました。さらに、IEPAは、U.S. Steelがコジェネレーションボイラーでの天然ガスの使用限界を超過したと主張しています。USスチールは、IEPAとのNOVの解決について交渉を続けています。
上記の疑われる違反に関するIEPAとの協議は継続中であり、これらの問題の解決方法は現時点では不確実ですが、これらの協議の結果が米国製鉄にとって重要とは予想されていません。
ミネソタ鉱山運営
2013年2月6日、米国環境保護庁(EPA)は、ミネソタ州のタコナイト施設に適用されるFIPを公表しました。FIPは、エミッション制限とindurating炉での低NOx還元技術の利用をベスト・アベイラブル・レトロフィット・テクノロジー(BART)として定め、求めています。U.S. Steelは、Minntacの3つの炉に低NOxバーナーを設置しており、既存の契約と許可に基づき、Minntacの他の2つの炉にも低NOxバーナーを設置する義務がありますが、この規則により、U.S. Steelが別の義務を持たないKeetacの1つの炉に低NOxバーナーを設置することが求められます。U.S. Steelは、低NOxバーナーの設置に関連する支出を2,500万〜3,000万ドルと見積もっています。2013年、U.S. Steelは、米国EPAに対して行政再考請求を行い、2013年のFIPとミネソタ州実施計画(SIP)の否認を第8巡回区裁判所に対して司法審査を申し立てました。2016年4月、米国EPAは同じ要件を満たす改定FIPを制定しました。2016年6月、U.S. Steelは2016年FIPの行政再考請求を米国EPAに提出し、第8巡回区控訴裁判所に2016年FIPの司法審査を申し立てました。2013年FIPの司法審査請求の手続きは保留されたままでしたが、2016年FIPの司法審査請求の口頭弁論が2017年11月15日に第8巡回区控訴裁判所で行われました。したがって、両方の司法審査請求は第8巡回区に残っています。2017年12月4日、米国EPAは、U.S. Steelの2013年FIPおよび2016年FIPの行政再考請求と保留の通知を連邦官報に掲載し、拒否しました。2018年2月1日、U.S. Steelは、米国EPAによる行政再考請求の拒否に対する司法審査請求を第8巡回区控訴裁判所に提出しました。U.S. Steelと米国EPAは、Minntacの5つのinduratingラインに関する解決案に達しました。改定FIPを提案し、公共コメントに回答した後、米国EPAは、合意した条件と制限を含めたMinntacの最終的な改訂FIPを2021年3月2日に制定しました。U.S. Steelと米国EPAは、KeetacのBARt限界を改定するための暫定的な和解に達しました。提案された和解協定は、2024年4月23日の連邦官報に記載されている通り、30日間の公共コメント期間に対象となりました。提案された和解協定の条件に従い、米国EPAは2025年4月23日までに改定FIPを署名する提案規則に署名することになっています。
モン・バレー工場
2022年3月7日、当社はACDHから執行命令を受けました。命令には、民事罰の請求が$1,800,000と含まれています。命令で、ACDHは、当社のクレアトン工場が2020年1月1日から2022年3月1日にかけて発生した153件のペンシルバニア水素硫化物大気基準の超過を完全かつ唯一の責任を負っていると主張しています。当社は問い合わせに対する根拠に異議を唱えています。2022年4月5日、当社は命令に対して控訴し、この問題に積極的に対処しています。2023年12月29日、当社はACDHから執行命令を受けました。命令には、民事罰の請求が220万ドル含まれております。命令で、ACDHは、当社のクレアトン工場が2022年3月2日から2023年11月30日にかけて発生した159件のペンシルバニア水素硫化物大気基準の超過の原因であるとされています。当社は、同請求の根拠に異議を唱え、命令に対して控訴し、3月7日の命令とこの件を一つの事件にまとめました。そして、ACDHの聴聞官は2024年10月21日に一思案して、この問題について聴聞を行う予定です。
2022年3月24日、同社はACHDから強制執行命令を受け、同社のクレイトン工場のコークス炉プッシング排ガス制御システムに関する2020年1月1日から2022年3月15日までの架空の空気資格免許違反に対する46百万ドルの民事罰金要求を含む。同社は要求の根拠に異議を唱え、命令に対して上訴しています。ACHD聴聞官は、2024年10月14日に上訴の審理を予定しています。2024年2月26日、同社はACHDから強制執行命令を受け、同社のクレイトン工場のコークス炉プッシング排ガス制御システムに関する2022年3月16日から2023年12月31日までの架空の空気資格免許違反に対する200百万ドルの民事罰金要求を含む。同社は要求の根拠に異議を唱え、命令に対して上訴しています。2022年と2024年の命令の上訴は統合されています。ACHD聴聞官は、2024年10月29日に統合上訴の審理を予定しています。
アスベスト訴訟
アスベスト訴訟に関する説明については、私たちの簡易合併財務諸表の注21を参照してください。
当社の2023年12月31日に終了した財政年度の年次報告書(Form 10-K)で以前に開示されたリスクファクターに関して、重大な変更や更新はありませんでした。
なし。
なし。
ドッド・フランク・ウォール街改革法のセクション150および規制S-kのアイテム104で要求される鉱山安全違反およびその他の規制に関する情報は、この10-Qフォームの付録95に含まれています。
なし。
3.1 3.2 United States Steel Corporation、JPMorgan Chase Bank、N.A.、およびその他の貸し手が当事者となる第6改訂版及び改正契約第2号(2024年5月3日付)。 U.S. Steel Kosice、S.R.O. と ING Bank N.V. との第2サプリメント協定。 2024年5月3日付。 U.S. Steel Kosice、S.R.O. と ING Bank N.V. との第11番サプリメント協定。 2024年5月3日付。 探査ベンチャー、LLC、アメリカ合衆国スチール株式会社、KFW IPEX-Bank GMBH、およびその他の貸し手及び当事者が当事者となる第1回改訂版及び改正契約への同意書(2024年6月7日付)。 証券取引法13a-14(a)条又は15d-14(a)条によりSECによって制定された証券取引法1934の規則302に基づいて必要な最高経営責任者の証明書。 サーバンズ・オクスリー法2002年第302条により採用。 証券取引法13a-14(a)条又は15d-14(a)条によりSECによって制定された証券取引法1934の規則302に基づいて必要な最高財務責任者の証明書。 サーバンズ・オクスリー法2002年第302条により採用。 18 U.S.C.セクション1350に基づく最高経営責任者の証明書。 サーバンズ・オクスリー法2002年第906条により採用。 18 U.S.C.セクション1350に基づく最高財務責任者の証明書。 サーバンズ・オクスリー法2002年第906条により採用。 ドッドフランク・ウォール街改革及び消費者保護法第1503条により必要な鉱山安全性に関する開示。 101 United States Steel Corporationの2024年6月30日までの第10-Q四半期報告書からの次の財務情報(インラインXBRL形式でフォーマットされた):(i)簡略財務諸表、(ii)簡略包括利益計算書、(iii)簡略財務諸表、(iv)簡略財務諸表、及び(v)簡略財務諸表に関する注記。
104 カバーページインタラクティブデータファイル -(インラインXBRLとしてフォーマットされ、展示101に含まれています)。
署名
1934年の証券取引法の要件に従い、当該記録は正当に、正式に、当該署名を行わせた者(主任会計責任者)がそれに続いて正当に権限を与えられたことにより、その代理で署名された。
usスチール By /s/マンプリート・S・グルワル マンプリート・S・グルワル コントローラ兼最高会計責任者バイスプレジデント
2024年8月2日
ウェブサイト掲載
この10-Qフォームは、U.S. Steelのウェブサイトに投稿されます。 www.ussteel.com その提出後数日以内に。