EX-31.1 2 ex_680732.htm EXHIBIT 31.1 ex_680732.htm

展示 31.1 

  

証明書 

  

私、林志翔(トンプソン・リン)は次のことを証明します:

  

1.

私はアプライド・オプトエレクトロニクス社の第10-Qフォームに関する四半期報告書を確認しました;

  

2.

私の知る限り、この報告書には、重要な事実を誤りなく記載するか、または記載されている事実が、その事実が記載された時点の状況を考慮して、誤解を招かないようにするために必要な事実を省略していません。この報告書でカバーされる期間に関しては誤った事実を含んでいないことを証明します。

  

3.

私の知識に基づくと、この報告書に含まれる財務諸表やその他の財務情報は、提示された期間の登録者の財務条件、業績、およびキャッシュフローを全セクターにおいて適切に表現しています。

  

4.

取引所法13a-15(e)および15d-15(e)に定義される情報開示管理および手続きおよび取引所法13a-15(f)および15d-15(f)に定義される財務報告の内部統制を登録者のその他の認定役員と私が責任を持って確立および維持することになっています。

  

 

a)

この報告書の作成期間中に、特に登録者の事業所内の他の者によって、当該エンティティ内にある登録者の子会社を含む、当該エンティティに関連する実質的な情報が私たちに通知されるように、その開示管理と手順を設計するか、私たちの監督の下でその開示管理と手順を設計するかをしました。

  

 

b)

弊社は、財務報告の信頼性および一般に受け入れられている会計原則に準拠した外部用途の財務諸表の作成を合理的に保証するために、財務報告に関する内部統制を設計したり、監督下で設計させたりしました。

  

 

c)

登録者の開示管理及び手順の有効性を評価し、評価に基づいて本報告書の期末時点におけるその有効性についての私たちの結論を報告しました。

  

 

d)

登録者の財務報告にかかわる内部管理に最近変更があった場合(年次報告書の場合、登録者の第四四半期)には、その変更のうち登録者の財務報告に重大な影響を及ぼすおそれのある変更については、本報告書に開示しました。

  

5.

登録者の他の証明官および私たちは、最新の内部財務管理報告の評価に基づき、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を担う者)に、内部財務管理報告に関するすべての重要な欠陥および重要な欠陥が報告されました。それらの欠陥および欠陥は、登録者の財務情報を記録、処理、集計、および報告する能力に合理的な影響を与える可能性があるものです。

  

 

a)

登録者の財務情報を記録、処理、要約、報告する能力に重大な問題及び欠陥があり、登録者の財務情報に重大な影響を及ぼす可能性がある内部管理における重大な問題及び欠陥について開示しました。

  

 

b)

登録者の内部財務管理報告に重要な役割を持つ経営陣または他の従業員が関係する、重要でないかもしれないが詐欺となりうる行為を開示しています。

  

  

日付:2024年8月6日

  

/s/ 麒翔(トンプソン)リン

 

麒翔(トンプソン)リン

 

社長兼最高経営責任者