EX-31.1 3 ef20030068_ex31-1.htm EXHIBIT 31.1

展品31.1
 
我,Adam Singolda,保證:
 
1.選舉作爲董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 我已經審查了這份 每季度Taboola.com Ltd.的10-Q表格報告;
 
2. 基於我的認知,本報告不存在任何虛假的重大事實陳述或遺漏必要的重大事實陳述,以使在發表此類陳述時,在所涉及的情況下使此類陳述不會誤導本報告所涵蓋的期間;
 
3. 基於我的認知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息以所有重大方面公正地呈現了註冊人的財務狀況、經營業績和現金流,涵蓋了本報告中呈現的期間;
 
4.註冊人的另一認證官員和我負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(根據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)和內部控制),並已經:

(a) 設計了這些披露控制和程序,或在我們的監督下導致這些披露控制和程序的設計,以確保有關注冊人,包括其合併的子公司的重要信息,尤其是在準備本報告的期間,被其他實體中的人向我們通報;
 
(b)設計了這些內部控制以提供合理的保證,有關財務報告的可靠性和爲符合普遍公認會計原則的外部目的準備財務報表的準備;
 
(c)評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估,對披露控制和程序的有效性的結論作出了呈現,該結論基於本報告涵蓋的期間的結論;
 
(d)在本報告中披露了註冊人第四財務季度期間發生的對註冊人的內部控制產生重大影響或有合理可能對註冊人的內部控制產生重大影響的內部控制變化;和
 
5. 註冊人的另一認證官員和我根據我們最近一次對內部控制進行的評估,向註冊人的核數師和董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露了:
 
(a)設計或操作內部控制存在重大缺陷和重大弱點,這些缺陷和弱點有合理可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響;和

並且涉及對註冊商內部控制有重大作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行爲,無論其是否屬於實質性的。

日期:2024年8月7日
通過:
/s/ Adam Singolda
   
Adam Singolda
   
首席執行官
(主執行官)