展覽 31.2
本人Stephen Walker,特此證明:
1.選舉作爲董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 我已經審核過本 每季度Taboola.com Ltd.的10-Q表格報告;
2. 就我所知,本報告不包含任何虛假陳述或者省略任何必要披露的重大事實,以使陳述不因在披露之時所處環境的變化而誤導針對本
報告所涵蓋的期間進行判斷;
3. 就我所知,本報告中包括財務報表及其他財務信息的全部內容,以所有材料方面公允地呈現了登記者在本報告所涵蓋期間的財務狀況、運營情況和資金流量;
4. 登記者的其他認證主管和我負責建立和保持披露控制和程序(定義見Exchange Act規則13a-15(e)和15d-15(e))以及零
部件控制(定義見Exchange Act規則13a-15(f)和15d-15(f))來保證登記者的可靠性,並:
(a) 設計了這種披露控制和過程,或者在我們的監督下使這種披露控制和過程得以設計,以確保涉及登記者及其
集團的實質信息在準備本報告的期間內由這些實體內的其他人向我們報告;
(b) 設計了這種內部控制上報後,或者在我們的監督下使這種內部控制上報得以設計,以提供合理保證,以符合通
行會計準則將財務報告和財務報表準備用於外部用途;
(c) 評估了登記者的披露控制和過程的有效性,並在本報告中對這種披露控制和過程的有效性強化情況,基於
該等評估,對該報告所涵蓋的期末進行了呈現;
(d) 披露了在登記者的第四財季內發生的影響重大,或者合理可能影響到登記者的內部控制的任何變化,並在本報告中
披露了該等變化;和
5. 登記者的其他認證主管和我已根據我們對財務上控制的最新評估而向登記者的核數師以及董事會的審計委員會(或
執行相同職能的人員)進行披露:
(a) 所有內部控制設計或運作中的重要缺陷和重大弱點,這些缺陷或弱點合理可能會對登記者記錄、處理、總結和報告財務信息的能力造成不良影響;和
並且涉及對註冊商內部控制有重大作用的管理層或其他僱員的任何欺詐行爲,無論其是否屬於實質性的。
日期:2024年8月7日
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通過:
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/s/ Stephen Walker
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Stephen Walker
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致富金融(臨時代碼) - 首席財務官
(信安金融官員)
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