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展品31.1

阿尔文·默斯坦的认证

我,Alvin Murstein,证明:

1. 我已审阅Medallion Financial Corp.的第10-Q表格季度报告;

2.根据我的知识,该报告没有包含任何不真实的实质事实陈述或忽略陈述一个必需的实质事实,使得这些声明根据这份报告覆盖的情况不误导;

3.根据我的知识,财务报表和其他财务信息包括在这个报告中,公平地呈现了申报人在这个报告中呈现的时间段内的财务状况、营运结果和现金流;

4. 注册人的其他认证主管和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(按照交易所的规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)和内部财务报告控制(按照交易所的规则13a-15(f)和15d-15(f)定义),并进行了如下工作:

a) 设计了此类披露控制和程序,或在我们的监督下导致他人设计了此类披露控制和程序,以确保有关注册人(包括其合并子公司)的实质信息在编制本报告期间由这些实体内的其他人知晓;

b) 设计了这些内部财务报告管控,或者在我们的督导下,导致这些内部财务报告管控的设计,以便在符合会计学原则的前提下,为外部目的提供有关财务报告的可靠保证;

c) 评估了注册人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们关于披露控制和程序有效性的结论,根据此类评估,截至本报告所涵盖的期间结束;并

d) 报告中披露了在最近财政季度内发生的对报告主体的财务报告内部控制产生重大影响或可能重大影响的任何变化(年度报告的情况下,是报告主体的第四个财政季度);

5.根据我们对于金融报表内部控制的最新评估,公司的其他认证主管和我已向公司的审计师及董事会董事会或执行同等职能的人员披露:

a) 所有重大缺陷和对公司财务报告的内部控件设计或控件操作造成的重大缺陷,可能会对公司记录、处理、汇总和报告财务信息产生不利影响;和

b) 任何牵涉到在注册人内部财务报告控制中扮演重要角色的管理层或其他员工的欺诈行为,无论其是否具有实质性。

 

日期:

 

2024年8月7日

 

 

 

通过:

 

/s/ Alvin Murstein

 

 

 

Alvin Murstein

主席兼首席执行官