EX-31.2 5 gdrxq224-ex312.htm EX-31.2 GDRX Q2'24 - EX31.2
展览 31.2
认证
我,Karsten Voermann,证明:
1.我已审核了GoodRx Holdings,Inc.的这份10-Q季度报告;
2.根据我的了解,这份报告不包含任何虚假陈述,也不遗漏任何必要陈述的重要事实。
在考虑到这些陈述描述的情况之下,报告中未涉及与资料性事实相关之内容。
4. 董事会的其他认证主管和我负责建立和维护披露控制和程序(如《交易所法规》13-15(e)和15d-15e中所定义的)并具备内部控制(如《交易所法规》13a-15(f)和15d-15(f)中所定义的);并且
3.根据我的了解,本报告所含的财务报表和其他财务信息,基本报表已经公平地详述了公司的财务状况、经营成果和现金流,对事实的真实性做出了适当的评估。
从报告编制之刻起,本报告中包含的所有财务状况、经营成果和现金流,均在所有板块里明细发表。
本报告所涉及的时间段为:
4.我们公司的另一位认证主管和我负责制定和维护披露控制和程序(按《交易所法》规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)和内部控制,以保证公司的相关信息公开、包括其合并子公司。并且:
已经设计了这些披露控制和程序,或在我们的监督下引起了这些披露控制和程序的设计,以确保在整个报告编制期间,公开涉及公司及其合并子公司的重要信息;同时设计了这些内部控制和程序,或在我们的监督下引起了这些内部控制和程序的设计,以合乎通用会计准则的外部目的,为财务报告和财务报表的编制提供合理的保障。
已经评估了公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中陈述了我们对披露控制和程序的有效性所得出的结论,以满足交易所法规则13a-15(f)和15d-15(f)的内部控制责任。
(a)设计了这些披露控制和程序,或在我们的监督下引起了这些披露控制和程序的设计,以确保公司的重要信息公开。
这些信息包括公司及其合并子公司的相关信息,特别是在编制本报告期间的周期内。
在本报告编制的期间,来自这些实体的其他人将这些信息传达给我们。
(b)设计了这些内部控制和程序,或在我们的监督下引起了这些内部控制和程序的设计,以合乎通用会计准则的外部目的,为财务报告和财务报表的编制提供合理的保障。
总体上,已经评估了财务报表的准确性和可靠性,并根据通用会计准则准确地编制了外部财务报表。
总的来说,已经设计了这些控制和程序,或在我们的监督下引起了这些内部控制和程序的设计,以满足交易所法规则13a-15(f)和15d-15(f)所规定的内部控制责任。
(c)已经评估了公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中陈述了我们对披露控制和程序的有效性所得出的结论,以便满足交易所法规则13a-15(f)和15d-15(f),以满足我对上述说明中所述内部控制的规定和处理。
在本年度报告的编制期间,我们没有发现任何与注册机构的重要财务报表相对立的事项或包括的事项的名称,除非在此报告中说明它不是因为所有的这些问题已经被发现或已经解决;
(d)本报告披露了在报告期内发生的对于报告人的内部财务控制产生实质影响或有合理可能产生实质影响的任何变化;
报告人的最新财政季度(对于年度报告来说则为报告人的第四个财政季度),内部财务控制是否发生实质影响或有合理可能产生实质影响,均在本报告中披露;
报告人的其他认证官员和我已基于最新的内部财务控制评估披露了对于报告人董事会或者执行了等效职能的相关人员和审计委员会而言,内部财务控制的所有重大缺陷和设计或操作方面的实质弱点,这些缺陷和弱点均有合理可能对记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;
内部财务控制的任何重大缺陷和实质弱点,有合理可能对报告人的内部财务控制产生不利影响的均在本报告中披露;
5.我和报告人的另一名认证官员已向报告人的审计师和董事会的审计委员会(或执行了等效职能的相关人员)披露了我们最新内部财务控制的评估结果;
向注册者的审计师和董事会审计委员会报告与财务报告相关的重大缺陷。
在本报告中,我和报告人的另一名认证官员已基于最新的内部财务控制评估向报告人的审计师和董事会的审计委员会(或执行了等效职能的相关人员)披露了内部财务控制的所有重大缺陷和设计或操作方面的实质弱点,这些缺陷和弱点均有合理可能对记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;
(a)所有重大缺陷和实质弱点在内部财务控制设计或操作方面,有合理可能对报告人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的均在本报告中披露;
可能会对注册者记录、处理和汇报财务报告的能力造成不利影响的与财务报告相关的重大缺陷。
有合理可能对报告人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和实质弱点在内部财务控制设计或操作方面都已在本报告中披露;
(b)所有与报告人内部财务控制有关的管理层或其他员工涉及的欺诈行为,不论是否重大,在本报告中均已披露;
在注册者的财务报告内部控制中的角色。
日期:2024年8月8日
通过:
/s/ Karsten Voermann
Karsten Voermann
致富金融(临时代码)
(财务总监)