Document展品31.1
認證
我,Harry A. Lawton III,證明:
1.我已經審閱了Tractor Supply Company的Form 10-Q季度報告;
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.基於我的了解,本報告所包含的財務報表和其他財務信息,詳細呈現了報告期內註冊人的財務狀況、運營結果和現金流;
4.註冊人的其他負責官員和我負責建立和維護披露控制程序(如《交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義)以及內部財務報告控制(如《交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義)爲註冊人,並且已經:
(a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
(b)設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
(c)評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據此評估在本報告中呈現了有關披露控制和程序的有效性的結論,該結論基於此報告所涵蓋的期間的結論。
(d)在本報告中披露了註冊人最近的財政季度內控制內部報告的任何變化(即在年報的情況下,採取了至關重要的或有可能重大影響註冊人內部報告控制的步驟);和
5.註冊人的其他證明主管和我已經披露了我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊人的核數師和註冊人的董事會審計委員會(或履行同等職能的人員)披露了所有內部控制設計或運行中的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷或弱點有可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(a)所有重大缺陷和內部控制設計或操作中的實質性缺陷,可能會對註冊機構記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(b)任何涉及在註冊人財務報告內部控制中起重要作用的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論是否重大。
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日期: | 2024年8月8日 | /s/ Harry A. Lawton III |
| | Harry A. Lawton III |
| | 總裁兼首席執行官 |