Document附录31.1
认证
我,Keith W. Demmings,证明:
1. 我已经审核了阿苏兰特公司截至2024年6月30日的第10-Q表格季度报告;
2. 根据我的知识,本报告不包含任何不真实陈述或遗漏必要陈述的重要事实,以使在作出上述陈述的环境下,以本报告所涉期间为准,不会产生误导。
3. 基于我的了解,本报告中所包含的基本报表和其他财务信息,在所有关键方面均公允地反映了报告期内签署者的财务状况、经营业绩和现金流量;
4. 本注册人的其余证明官和我负责建立和维护披露控制和程序(如交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)所定义)以及内部财务报告控制(如交易所法案规则13a-15(f)和15d-15(f)所定义)并执行这些规则。
(a)设计或指导下属设计了能够合理解决内部控制缺陷和财务报告操作不当的披露控制和程序,这些缺陷和操作可能会对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不良影响;
(b)设计或指导下属设计了内部控制过财务报告,以便按照通用会计原则为外部目的提供有关财务报表的可靠性保证;
(c)根据该评估,评估了注册人的信息披露控制和程序的有效性并在本报告中提出了我们对该评估基础上的信息披露控制和程序的有效性的结论,截止到本报告涵盖期的结束;以及
(d)在本报告中披露了在本报告涵盖期内发生的对注册人财务报告内部控制产生重大影响或有合理可能重大影响的注册人财务报告内部控制的任何变化(在年度报告的情况下,是注册人第四个财务季度);以及
5.公司的其他认证官员和我在我们最近的内部财务控制评估的基础上,向公司的审计师和董事会董事会或履行相同职能的人员披露了:
(a)在财务信息的记录、处理、汇总和报告方面合理可能对注册人的能力产生负面影响的内部控制的设计或运营中的所有重大缺陷和实质性弱点;以及
(b)任何涉及管理或其他在注册人财务报告内部控制中发挥重要作用的员工的欺诈,无论是否重要。
日期:2024年8月8日
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| /s/ Keith W. Demmings |
| Keith W. Demmings 总裁、首席执行官兼董事(首席执行官) |