基本报表31.2
认证
我,Ronald J. Gorczynski,宣誓:
1. 我已经审阅了SmartFinancial,Inc.(注册人)本季度10-Q表格的内容;
2.根据我的了解,本报告在所涉及期间陈述的内容是真实、准确、不含任何虚假陈述,并且没有撇下重要事实陈述,其陈述在所处原有环境下不会产生误导作用;
3. 据我所知,财务报表以及本报告中的其他财务信息各个方面公正地展示出了注册人的财务状况、营运业绩和现金流对于本报告中所列时期;
4. 其他认证主管和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如《交易所法》规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)以及财务报告内部控制(如《交易所法》规则13a-15(f)和15d-15(f)定义)并做到以下几点:
a) 设计此类披露控制和程序,或在我们监督下导致披露控制和程序的设计,以确保在编制本报告期间,特别是在此类组织内部的其他人通过这些实体向我们传递注册人、包括其合并的附属公司的重要信息;
b)设计了这些内部控制,或在我们的监督下让他人设计了这些内部控制,以便为符合通用会计准则的外部财务报告提供合理保证和财务报表的准备;
c) 根据这类评估,评价了注册人的披露控制和程序的效力,并在本报告中阐明关于规定期间结束时的披露控制和程序的效力的结论;
d) 在本报告中披露了在注册人最新财政季度 (年度报告在注册人第四个财政季度的情况下) 发生对注册人的财务报告内部控制具有重大影响或有合理可能产生重大影响的注册人内部控制的任何变化;
5. 其他认证主管和我已基于我们最近一次的财务报告内部控制评估向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会 (或执行等价职能的人员) 披露了:
a) 关于内部控制的设计或运作存在的所有重大缺陷和可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息产生不利影响的实质性弱点;
b) 涉及在注册人的财务报告内部控制中拥有重要作用的管理层或其他员工的任何欺诈行为,不管其是否重要。
日期:2024年8月9日
/s/ Ronald J. Gorczynski
Ronald J. Gorczynski
执行副总裁兼致富金融官员
(信安金融和会计主管)