EX-31.1 2 exhibit311-ceocertificatio.htm EX-31.1 Document

展品31.1
根據17 CFR 240.13a-14規定進行證明
我,Harry L. You,證明:
我,Dino Xykis,證明:
1. 我已經審閱了Power Solutions International, Inc.的第10-Q表格季度報告;
2. 根據我的了解,本報告不包含任何虛假陳述,也未省略任何必要的重要事實,以使在作出這些陳述之時的情況下,本報告所涵蓋的期間內不會因此而產生誤導。
3. 根據我的了解,本報告中包括的基本報表和其他財務信息,全面準確地反映了申報人截至報告日和報告期內的財務狀況、經營成果和現金流量;
4. 其他證明人員和我負責爲註冊人建立和維護披露控制程序和內部財務報告控制(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定義的)。
(a)根據我們的監督設計了這些披露控制和程序,或導致設計這些披露控制和程序,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其合併子公司的信息,能夠在本報告編制期間通過其他人員在這些實體內部向我們通報。
(b) 設計了這樣的內部控制來保證財務報告的可靠性,或在我們的監督下導致這樣的內部控制被設計,以便根據普遍接受的會計準則爲外部用途編制財務報表,從而提供合理保證;
(c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並根據該評估,就該報告所涵蓋期間結束時的披露控制和程序的有效性做出結論;
(d) 報告中披露了在報告期內出現的影響,或者可能會影響,註冊者財務報告內部控制的任何變化(在年度報告的情況下,爲註冊者的第四財季)。
5. 其他核證主任和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和註冊董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:
(a) 所有板塊設計或操作方面存在的所有重大不足和實質性弱點,可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;及
(b) 任何涉及管理層或其他在註冊人負有重要財務報告內部控制角色的員工的欺詐行爲,無論是否重大。
 
日期:2024年8月12日
通過:Dino Xykis
姓名:Dino Xykis
標題:首席執行官