EX-31.1 5 xoma-20240630xex31d1.htm EX-31.1

展品31.1

認證

我,Owen Hughes,證明:

1. 我已經審查了XOMA Royalty Corporation的這份10-Q表格的季度報告;

2. 根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

3.基於我的知識,本報告中包括的財務報表和其他財務信息完整、真實地反映了登記者在本報告中呈現的時期內的財務狀況、經營業績和現金流量;

4. 註冊機構的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制與程序(根據證券交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及內部控制和財務報告(根據證券交易所法案規則13a-15(f)定義),我們:

設計了這樣的信息披露控制和流程,或在我們的監管下促成這樣的信息披露控制和流程,以確保任何涉及公司及其合併子公司的重要信息都會在準備本報告的這段時間內通過其他員工了解;

b) 設計了這樣的內部控制和財務報告,或在我們的監督下使這樣的內部控制和財務報告得到設計,以便提供有關財務報告的可靠性和按照普通會計準則編制用於外部目的的財務報表的合理保障。

c)評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

-在本報告中披露了註冊人最近的財務季度內發生的任何影響註冊人財務報告內部控制的重大變化或可能影響其內部控制的相關事項;且

5. 註冊機構的其他認證官員和我已經根據我們對內部控制和財務報告的最新評估向註冊機構的核數師和董事會(或執行相當職責的人)披露了:

所有對公司財務報告內部控制方面設計或運行有重大缺陷和實質性缺陷的事項,這些事項可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;

涉及到管理或其他在公司財務報告監管上有重要角色的員工參與的任何欺詐行爲,無論是否重要,都必須遵守以下所有規定。

日期:2024年8月13日

/s/歐文·休斯

Owen Hughes

首席執行官(首席行政官)