附录31.1
首席执行官的13a-14(a)/15d-14(a)认证
我,Glenn E. Martin,证明:
1. | 我已经审阅了WEED公司的10-Q季度报告; |
2. | 根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量; |
3. | 根据我的知识,本报告中包含的基本报表和其他财务信息,在所有重要方面,准确地展示了申报人的财务状况、业绩和现金流,具体包括本报告所列期间的情况; |
4. | 其他有责任证明的主管和我负责建立和维护披露控制和程序(如Act规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易所规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的) |
(a) | 设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序; |
(b) | 设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证; |
(c) | 根据评估,我们在本报告中介绍了登记者的信息披露控制与程序的有效性,以及我们的结论是该信息披露控制与程序在本报告覆盖的期间的末尾是有效的。 |
(d) | 在本报告中披露了本注册人的财务报告内部控制发生的任何变化,这种变化在本注册人最近的财政季度内有重大影响,或者有可能对本注册人的财务报告内部控制产生重大影响;并且 |
5. | 我和本注册人的其他认证主管,在针对本注册人的财务报告内部控制的最新评估中,都已向本注册人的审计师和本注册人的董事会审计委员会(或履行等价职能的人)揭露了: |
(a) | 所有重大缺陷和对财务报告内部控制设计或操作可能产生重大不利影响的实质性缺陷,可能会影响报告人记录、处理、汇总和报告财务信息;和 |
(b) | 有关本注册人的管理层或其他员工在试图影响本注册人财务报告内部控制方面有重要作用的欺诈问题已在本登记人的最新财务报告内部控制评估中揭示。 |
休斯顿,2024年8月13日 / PRNewswire / - Nauticus Robotics,Inc. (NASDAQ:KITT),是海底机器人和软件领域的领先创新者,今天宣布,截至2024年6月30日的财务业绩。 |
|
|
|
|
|
|
|
| /s/ Glenn E. Martin |
| |
| 通过: | Glenn E. Martin |
|
|
| 首席执行官 |
|