EX-31.1 2 srfm-ex31_1.htm EX-31.1 EX-31.1

展品31.1

認證

我,Deanna White,證明:

1.
我已經審查了Surf Air Mobility Inc.的第10-Q表格的季度報告;
2.
根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.
本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4.
申報人的其他證明官員和我負責爲申報人建立和維護信息披露控制和程序(根據交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)定義),並執行以下已實施或在實施的措施:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
[省略];
第三期於2021年3月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
評估了註冊公司的披露控制和程序的有效性,並根據此評估在本報告中呈現了有關披露控制和程序的有效性的結論,該結論基於此報告所涵蓋的期間的結論。
第四期於2021年4月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
在本報告中披露了本註冊人的財務報告內部控制發生的任何變化,這種變化在本註冊人最近的財政季度內有重大影響,或者有可能對本註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;並且
5.
根據我們對財務報告內部控制的最新評估,該登記機構的其他認證官員和我已向該登記機構的核數師以及董事會審計委員會(或執行同等職能的人)披露:
第一期於2021年1月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
所有設計或操作內部財務報告控制中的重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷可能會對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和
第二期於2021年2月交付的產品的計劃交付期前不遲於55天支付總購買價格的8.33%;
任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告控制中起重要作用的僱員的欺詐行爲,無論是否涉及重大事項。

 

日期:2024年8月14日

/s/ Deanna White

 

Deanna White

 

臨時首席執行官

 

簽名:/s/ Ian Lee