EX-31.2 3 ddd-2024_03x31exx312.htm EX-31.2 Document

附表 31.2

認證
abrdn 澳洲股票基金, Inc. 的首席財務官
3D系統

我,Jeffrey Creech,證明:

1.我已經審核了3D系統公司的10-Q表格報告;
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4.本公司的其他認證主管和我們負責建立和維護披露控制和程序(根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義)以及財務報告的內部控制(根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義),並確保:
(a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
(b)已經設計了內部財務報告控制,或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計,以根據普遍公認會計原則為外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
(c)根據對註冊人披露控制和程序的有效性進行的評估,並在本報告中呈現了我們對於該等控制和程序自評估期末的有效性的結論;
(d)本報告中披露了註冊人在最近財政季度內(在年度報告情況下為註冊人的第四個財政季度)的任何會計報告內部控制變化,其對註冊人的內部控制過程有實質影響或有合理可能產生實質影響;並
5.我和本註冊人其他認證主管在最新的財務報告內部控制評估中,已向本註冊人的核數師和董事會審計委員會(或履行等價職能的人)揭露了:
(a)所有重大缺陷及對財務報告內部控制設計或操作實質性弱點可能對登記機構記錄、處理、匯總和報告財務資訊的能力產生不利影響;
(b)有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

日期:2024年8月20日
 
通過:/s/ Jeffrey D. Creech
 
Jeffrey D. Creech
標題:執行副總裁兼財務官員
(首席財務官)