EX-31.1 7 rrgb-20240714xex311.htm EX-31.1 Document

附表31.1

首席執行官認證

我,GJ哈特,證明:

1.我已經審閱了Red Robin Gourmet Burgers, Inc.的這份季度報告,表格編號爲10-Q。
2.根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;
3.本註冊人的其他認證主管和我會負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(如證券交易法規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義)並且已經:
4.申報人的其他證明官和我負責建立和維護申報人的信息披露控制和程序 (根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)定義) 和內部控制的財務報告 (根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)定義)。
(a)設計將謝公司重要信息,包括其合併子公司的信息,通過其他人在編制本報告期間內向我們披露的披露控制和程序;
(b)設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;
(c)評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;
(d)在本報告中披露了在報告期內發生的對報告人的內部控制制度的任何變動(對於年報而言,則是發生在報告人的第四財季),這些變動對報告人的內部控制制度產生了重大影響或可能對其產生重大影響。
5.我們與註冊人的核數師和董事會董事(或履行相同職能的人員)披露了註冊人的其他認證官員和我們的最新的內部控制評估結果;
(a)所有對於財務報告內部控制設計或操作在重大缺陷或實質性缺陷都有可能對於發行人記錄、處理、彙總和報告財務信息產生不利影響的方面;和
(b) 任何涉及具有重要角色的管理層或其他員工的欺詐行爲,無論其是否爲重大事項,其發生地點均在註冊人的財務報告內部控制範圍內。
2024年8月22日
/s/ GJ Hart
(日期)
GJ Hart
 首席執行官