本人唐納德·T·加德納三世,特此證明:1. 本人已審閱基瓦尼科技公司的第10-Q表格季度報告;2. 根據我的了解,該報告不包含任何未真實陳述的重大事實或遺漏闡述本報告所涵蓋期間的重大事實,這些陳述在製作時在相關情況下並不具有誤導性;3. 根據我的了解,該報告中包含的財務報表和其他財務信息相對全面和準確地呈現了報告期內登記者的財務狀況、經營成果和現金流量;4. 本人及登記者的其他認證主管負責建立和維護揭示控制和程序(根據交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)規定)和內部控制(根據交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)規定);a) 設計了這些揭示控制和程序,或在我們的監督下導致了這些揭示控制和程序的設計,以確保註冊人的重大信息,包括其合併子公司的信息,在編制本報告期間向我們獲知,特別是在該報告編制期間;b) 設計了這種內部控制,或在我們的監督下導致這種內部控制的設計,以合理保證財務報告的可靠性和按照通用會計準則爲外部目的編制財務報表的準備;c) 評估了登記人的揭示控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估,對報告期末的揭示控制和程序的有效性做出了結論;d) 在本報告中披露了登記人的內部控制變化,而該變化發生在登記人最近的財務季度內(年度報告的情況下爲登記人的第四財務季度),該變化在實質上對登記人的內部控制或合理地可能對登記人的內部控制產生重大影響;5. 本人及登記人的其他認證主管,根據對內部控制的最近評估結果,向登記人的核數師和登記人的董事會審計委員會(或履行相同職能的人員)披露了:a) 所有對財務信息的登記、處理、彙總和報告可能產生負面影響的內部控制設計或運行的重大缺陷和重大弱點;b) 在登記人的內部控制中涉及管理人員或其他在登記人的內部控制中具有重要角色的員工的任何欺詐行爲,無論其是否重要。/S/ 唐納德·T·加德納三世 唐納德·T·加德納三世 財務副總裁兼首席財務官 日期:2024年9月13日