EX-12.2 3 aercap202320-fxex122.htm EX-12.2 Document
展览12.2
认证
我,Peter Juhas,证明:
1.    我已经审阅了aercap飞机租赁N.V.的20-F/A年度报告。
2. 根据我的了解,本报告没有包含任何不真实的重大事实陈述,也没有遗漏必要的重大事实以使这些陈述在作出时并考虑到发表这些陈述的情况下,在本报告涵盖的期间内具有误导性。
3. 根据我的知识,这份报告中包含的基本报表和其他财务资讯,充分准确地展示了公司截至报告期间的财务状况、业绩和现金流量。
4. 本公司的另一位核证官和我负责建立和维护披露控制和程序(根据《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)条款定义)以及财务报告的内部控制(根据《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)条款定义),并有:
(a) 在我们的监管下设计了这些披露控制和程序,或导致这些披露控制和程序的设计,以确保与公司有关的重要信息,包括其合并子公司的重要信息,在编制本报告期间由这些实体内的其他人向我们知晓。
(b) 根据我们的监督设计了内部控制以提供合理保证,保证财务报告的可靠性和按照普遍公认的会计原则为外部目的准备财务报表。
(c) 在本报告中评估了公司的信息披露控制和程序的有效性,并根据该评估介绍了关于信息披露控制和程序的有效性的结论,截至本报告所涵盖期限的结束时。
(d) 在本报告中披露了年报期间内影响公司财务报告内部控制的重大变动,或者合理地可能影响公司财务报告内部控制。
5. 公司的其他认证主管和我已根据我们对财务报告内部控制最近的评估,向公司的审计师和公司董事会的审计委员(或具有相同职能的人)进行了披露:
(a) 所有重大缺陷和内部控制设计或操作上的重大缺陷,可能会对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力造成不利影响。
(b) 任何管理层或其他在公司财务报告内部控制中担任重要角色的员工涉及的任何欺诈行为,无论是否重大。
日期:2024年9月13日
/s/ Peter Juhas
签名
Peter Juhas
致富金融(临时代码)
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