EXHIBIT 31.1
最高経営責任者の認証書
1934年改正証券取引法§240.13a- 14または§240. 15d- 14に基づき
私、ウィリアムb.ホーンは、次のことを証明します:
1. 私はHyperscale Data, Inc.の2023年12月31日までのForm 10-K/A年次報告書を確認しました;
2. 私の知識に基づいて、このレポートには重大な事実の陳述に不実のものが含まれていないか、または重大な事実の陳述に必要な事実が省かれていないような形で、その陳述がなされた状況を考慮して、このレポートで報告されている期間に関して誤解を招くものではないと言えるようなものは含まれていません。
3. 私の知識に基づいて、この報告書に含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、報告書に記載されている期間の登録者の財務状況、業績、およびキャッシュフローを全セクターで適切に反映しています。
4. 取引所法令に規定されている開示管理及び手続き(Exchange Actルール13a-15(e)および15d-15(e)で定義されている)および財務報告に関する内部統制(Exchange Actルール13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)の設立および維持について、当該登録者の他の認証役員と私は責任を負っており、当該登録者に対して以下を実施しています:
a) 当方の監督のもとで設計された開示統制および手続きを確保するため、本四半期報告書の作成期間中、特に登録者およびそれに包括される子会社に関連する重要情報がその他の者によって当方に知らされるようにするために設計されました。
b) 私たちの監督下で設計された財務報告に関する内部統制、またはその内部統制について財務報告の信頼性と一般的に受け入れられた会計原則に従った外部目的のための財務諸表の作成の合理的な保証を提供するために、設計された
c) 利用者の開示コントロールおよび手続きの有効性を評価し、この報告書において当社の開示コントロールおよび手続きの有効性についての結論を、この報告書でカバーされる期間の最後までに行われたこの評価に基づいて、提示しました。
この報告書に、登録者の内部財務管理に変更がある場合(年次報告書の場合は登録者の第四四半期)、重大な影響を及ぼしたか、又は重大な影響を及ぼす可能性がある登録者の内部財務管理を開示しています。
5. その他の公認役員および私は、財務報告に関する内部統制の最新評価に基づいて、登録者の監査人および登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす者)に開示しました。
a) 全セクター 財務情報の記録、処理、要約、報告に不利益を及ぼす可能性がある重大な不備や内部統制の設計や種類に関するすべて
b)その他、登録申請者の財務報告に関する内部管理体制に重要な役割を果たす経営陣や他の従業員が関与する、素材的であるかどうかを問わず詐欺行為
日付:2024年9月24日
By: | /s/ William B. Horne | ||
名前:ウィリアムb.ホーン | |||
肩書き:最高経営責任者 | |||
(主要経営責任者) |