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展覽 31.2

 

認證

 

我,Daniel George, 證明:

 

1. 我已審閱Anebulo Pharmaceuticals, Inc.截至2024年6月30日的年度10-K表格。

 

2. 根據我的知識,本報告不包含任何虛假陳述或遺漏必要材料,以使所述陳述不會因發佈業務時的情況而變得誤導,在覆蓋本報告的時間內;

 

3. 根據我的了解,本報告中包含的財務報表和其他財務信息,以所有控件的相關方面公平地表現出登記者的財務狀況、經營成果和現金流情況,以及所報道的期間;

 

4. 註冊機構的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制與程序 (如交易所法規13a-15(e)和15d-15(e)中定義的那樣) 以及內部財務報告控制 (如交易所法規13a-15(f)和15d-15(f)中定義的那樣),並確實存在於註冊機構中:

 

(a) 設計了這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下使這樣的披露控制和程序得以設計, 以確保與登記者(包括其合併子公司)有關的重要信息被其他人向我們通報, 特別是在準備本報告的期間;

 

(b) 在我們的監督下設計了或導致設計財務報告內部控制,以便根據普遍公認的會計準則爲外部用途提供對財務報告可靠性和財務報表編制的合理保證;

 

(c) 評估了註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出了我們關於披露控制和程序的有效性的結論,根據這一評估截至本報告所涵蓋期間結束時的情況; 和

 

(d) 在本報告中披露了在註冊人最近的財政季度內(對於年度報告,註冊人的第四個財政季度)發生的對註冊人的內部財務報告控制產生實質影響,或者有合理可能產生實質影響的任何變化;以及

 

5. 根據我們最近一次對財務報告內部控制的評估,該註冊機構的其他認證官員和我已向註冊機構的核數師和董事會的審計委員會(或執行相同職能的人員)披露:

 

(a) 所有重大缺陷和對財務報告內部控制設計或操作的實質性缺陷,可能會對註冊公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力造成不利影響; 和

 

(b) 任何涉及在註冊者財務報告內部控制中擔任重要角色的管理層或其他僱員的欺詐行爲,無論是否重要。

 

日期: 2024年9月25日 作者: 丹尼爾喬治
    丹尼爾 喬治
    首席財務官
    (財務和會計主管)