EX-31 4 fonar_exhibit-31.htm SECTION 302 CERTIFICATION

展品31.1

 

認證

 

我,Timothy R. Damadian證明:

 

 

我,Luciano Bonanni,證明:

 

1.我已經審閱了福納公司的10-k表格年度報告;

 

根據我的了解,本年度報告中不包含任何不實陳述的重要事實,也沒有遺漏必要的重要事實,以使上述陳述在製作時所發生的情況下,在本年度報告覆蓋的期間內不會被視爲具有誤導性;且

 

3. 根據我的了解,本年度報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有重要方面公正地表達了報告期內登記者的財務狀況、經營成果以及現金流量。

 

4.我負責建立和維護揭露控制和程序(根據《交易法》規定的規則13a-15(e)和15d-15(e))以及內部財務報告控制(根據《交易法》規定的規則13a-15(f)和15(f)適用於註冊者,並且我有:

 

a) 設計了這樣的披露控制和程序, 或在我的監督下導致設計了這樣的披露控制和程序,以確保涉及 登記者(包括其合併子公司)的重要信息被這些實體內的其他人員通知給我,特別是在 準備本報告的期間;

 

b) 設計了這樣的財務報告內部控制,或者在我的監督下導致設計這樣的財務報告內部控制,以便根據普遍接受的會計準則爲外部目的提供有關財務報表可靠性的合理保證;

 

c) 評估了註冊人的披露控制與程序的有效性,並在本報告中陳述了我對本報告期間披露控制和程序有效性的結論,這是基於此類評估;並

 

d)本報告中披露了在註冊申報人最近的財政季度內發生的會計內部控制變化(年度報告則爲註冊人的第四季度),這些變化已經對會計內部控制產生了重大影響,或者有合理可能產生重大影響;和

 

5.根據我對財務報告內部控制的最新評估,我已向註冊會計師和註冊董事會的審計委員會(或履行相應職能的人員)披露:

 

a) 所有對註冊人的財務報告內部控制設計或操作中具有重大缺陷和實質性弱點,可能會對註冊人記錄、處理、總結和報告財務數據能力產生不利影響;和

 

b) 任何涉及在註冊人負責財務報告內部控制的管理層或其他僱員的欺詐行爲,無論其是否重大。

 

日期: 2024年9月27日

 

/s/ 蒂莫西 R. 達馬迪安

蒂莫西·R·達瑪丁,

總裁兼首席執行官

 

/s/ Luciano Bonanni

Luciano Bonanni,

執行副總裁,首席運營官和

代理信安金融首席財務官