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展品31.1

認證

我,Robert M. Thornton, Jr.,作爲SunLink Health Systems, Inc.(公司)的首席執行官,特此證明:

(1)我已審閱了公司的10-k表格年度報告;

(2)基於我的知識,該報表中沒有任何虛假陳述,或者因忽略必要事實而導致的被認爲是誤導性的陳述,而這些陳述是在製作該報告的情況下考慮到的;

(3) 根據我的了解,本報告中包括的基本報表和其他財務信息,全面準確地反映了公司截至本報告中所呈現的期間的財務狀況、經營業績和現金流量;

(4) 公司的其他認證官員和我負責爲公司建立和維護披露控制和程序(如《證券交易法》規則13a-15(e)和15d-15(e)中定義的)及內部財務報告控制(如《證券交易法》規則13a-15(f)和15d-15(f)中定義的):

(a)我們設計了這樣的披露控制程序,或在我們的監督下導致這樣的披露控制程序的設計,以確保涉及公司,包括其合併子公司的重要信息在此報告編制期間由這些實體內的其他人向我們知曉;

(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則爲外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;

(c) 評估了公司的信息披露控制和程序的有效性,並在本報告中就信息披露控制和程序的有效性,截至2024年6月30日(「評估日期」),根據此評估提出了我們的結論;和

(d) 報告中披露了我們在評估日期結束的最近財政季度內發生的任何公司財務報告內部控制變動,該變動已經實質性影響,或者可能合理地預計將實質性影響公司的財務報告內部控制;和

(5) 公司的其他認證主管和我已經根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向公司的核數師和公司董事會審計委員會(或履行相同職能的人)披露:

(a)所有設計或運作內部控制過程中存在的重大缺陷和實質性弱點,這些缺陷和實質性弱點可能會對公司記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;

(b) 任何涉及管理層或其他在公司內部財務報告中發揮重要作用的員工的欺詐行爲(無論是否重大)。

 

日期:2024年9月30日

 

/s/ Robert m。 Thornton,Jr。

 

 

羅伯特·M·桑頓,JR。

 

 

SunLink健康系統股份有限公司。

 

 

首席執行官