EX-31.1 6 dal9302024ex311.htm EXHIBIT 31.1 Document

附表31.1

我,Edward H. Bastian,证明:

1.我已审阅截至2024年9月30日的达美航空公司("达美")第10-Q表格的季度报告;
2.在我所知情的范围内,根据制作该报告时的情况,在该报告所涵盖的期间内,本报告不包含任何虚假陈述或遗漏必要的实质性事实而导致上述陈述在的情况下,对期间所述事项具有误导性;
3.根据我的了解,基本报表和此报告中包含的其他财务信息,在所有重大方面公正地展示了戴尔塔截至本报告期间以及本报告期间的财务状况、经营业绩和现金流。
4.Delta的其他认证主管和我负责为Delta建立和维护披露控制和程序(如《交易法》规则13a-15(e)和15d-15(e)中定义的)以及财务报告内部控制(如《交易法》规则13a-15(f)和15d-15(f)中定义的)并已:
(a)我们设计了这样的信息披露控制程序,或监督下设计这样的信息披露控制程序,以确保与Delta有关的重要信息,包括其合并子公司的信息,得到在此报告编制期间由这些实体中的其他人了解;
(b)设计或监督设计了这样的内部财务报告管控,以在公认的会计准则下为外部目的提供提供财务报告的可靠保证和财务报表的准备;
(c)评估了Delta的信息披露控制和程序的有效性,并在本报告中就信息披露控制和程序的有效性得出结论,基于此评估,截至本报告涵盖期末。
(d)在本报告中披露了戴尔在最近一个财政季度内发生的任何对戴尔的财务报告内部控制造成重大影响,或者可能会对戴尔的财务报告内部控制造成重大影响的变化;并
5.Delta的其他核准官员和我根据最近的内部财务控制评估向Delta的审计师和Delta董事会审计委员会(或执行相同职能的人员)披露:
(a)所有板块中设计或控制内部财务报告的重大缺陷和重大弱点,可能会不利影响Delta记录、处理、汇总和报告财务信息;以及
(b)任何牵涉到对达美航空财务报告内部控制具有重要角色的管理人员或其他员工,无论其是否重大的欺诈行为。

 
2024年10月10日/s/ Edward H. Bastian
 Edward H. Bastian
 首席执行官