EX-31.1 2 ea021656301ex31-1_scworx.htm CERTIFICATION

展品31.1

 

認證

 

我,Timothy A. Hannibal,證明:

 

1. 我已經審閱了SCWorx Corp.的第10-Q季度報告;

 

2. 根據我的了解,本報告中包括的財務報表和其他財務信息,充分、真實反映了本報告中所列舉的期間內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

3. 根據我所掌握的知識,本報告中包含的基本報表和其他財務信息,在所有方面均公平地展示了報告期內註冊人的財務狀況、經營業績和現金流量;

 

4. 我負責建立和維護註冊人的披露控制和程序(按照《交易所法規》13a-15(e)和15d-15(e)的定義)以及財務報告內部控制(按照《交易所法規》13a-15(f)和15d-15(f)的定義)並已:

 

  a) 設計了此類披露控制和程序,或促使此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保這些實體內的其他人向我們提供與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息,尤其是在本報告編寫期間;

 

  b) 設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

 

  c) 評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

 

  d) 本報告披露了在註冊人最近一個財政季度內發生的與財務報告有關的內部控制的任何變化(就年度報告而言,註冊人的第四財政季度),該變化已經或可能會對註冊人的內部財務控制產生重大影響

 

5. 根據我們最近對財務報告內部控制的評估,我已向註冊會計師和董事會審計委員會(或執行等同職能的人員)披露:

 

  a) 在財務報告內部控制的設計或操作中存在重大缺陷和實質性弱點,這種缺陷和弱點有可能對本註冊人記錄、處理、總結和報告財務信息的能力產生不利影響;並且

 

  b) 有關本註冊人的管理層或其他員工在試圖影響本註冊人財務報告內部控制方面有重要作用的欺詐問題已在本登記人的最新財務報告內部控制評估中揭示。

 

日期:2024年10月11日 通過: /s/ 提摩西·A·漢尼拔
    Timothy A. Hannibal
    總裁兼首席運營官
    簽名:/s/ Ian Lee