展览31.1
认证
我,Martin J. Shen,证明:
我已检阅了FingerMotion股份有限公司的十进制表格10-Q;
2. 基于我的知识,本报告中没有包含任何不真实的重要事实陈述,也没有遗漏任何必要陈述的重要事实,以使得在报告期内所做的陈述,依照其所作陈述的情况,对于涵盖的期间来说不会产生误导性;
3. 根据我的了解,本报告中包含的基本报表和其他财务信息,在所有方面均公正地呈现了申报人的财务状况、经营成果和现金流量,包括本报告中所呈现的期间;
4. 本公司的其他认证主管和我负责建立和维护揭露控制和程序(交易所法案第13a-15(e)和第15d-15(e)中定义)及财务报告内部控制(交易所法案第13a-15(f)和第15d-15(f)中定义)为了本公司并已经:
(a) | 根据我们的监督,设计了这种披露控制和程序,或者导致这种披露控制和程序的设计,以确保与登记人相关的重要信息,包括其合并子公司的信息,由这些实体内的其他人告知我们,特别是在编制本报告的期间; |
(b) | 在我们的监督下设计了财务报告的内部控制或导致设计这种内部控制,以便能够在符合普遍公认会计准则的情况下,为外部目的准备财务报表并提供合理保证关于财务报告的可靠性。 |
(c) | 评估了申报人的资讯揭露控制和程序的有效性,并在本报告中就该等资讯揭露控制和程序的有效性,根据该等评估,至本报告所涵盖期间结束止,发表了我们的结论; |
(d) | 本报告披露了在最近一个财政季度(对年度报告的情况下为登记者的第四个财政季度)内发生的对登记者的内部财务报告控制产生实质影响,或者有合理可能对登记者的内部财务报告控制产生实质影响的任何变化;并 |
5. 其他证明主管及我已根据我们对财务报告内部控制的最新评估,向登记公司的稽核员及董事会审核委员会(或执行相等职能的人)进行披露:
(a) | 所有重大缺陷和内部控制设计或运作中可能对登记者记录、处理、总结和报告财务信息能力造成不利影响的材料缺陷;和 |
(b) | 任何涉及管理层或其他在申报者财务报告内部控制中拥有重要角色的员工的欺诈,无论涉及的金额大小。 |
日期:2024年10月15日
/s/ 沈文劭 |
申晋, 首席执行官
(首席执行官)