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展品31.1

首席执行官的认证

我,Spencer Neumann,特此证明:

我,Jonathan G. Ornstein,证明:

1. 我已审阅Mesa Air Group, Inc.的第10-Q表格的季度报告;

2.根据我的知识,该报告没有包含任何不真实的实质事实陈述或忽略陈述一个必需的实质事实,使得这些声明根据这份报告覆盖的情况不误导;

3.根据我的知识,财务报表和其他财务信息包括在这个报告中,公平地呈现了申报人在这个报告中呈现的时间段内的财务状况、营运结果和现金流;

4. 股票发行人的其他验证官员和本人负责建立和维护披露控制和程序(依据交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)定义)和股票发行人的财务报告的内部控制(依据交易所法案规则13a-15(f)和15d-15(f)定义)并且我们已:

a) 设计将谢公司重要信息,包括其合并子公司的信息,通过其他人在编制本报告期间内向我们披露的披露控制和程序;

b) 设计了这样的内部财务报告控制或在我们的监督下促使这些内部财务报告控制的设计以依据普遍公认会计原则为外部目的可靠地报告财务情况和编制财务报表,以提供合理的保证;

c) 评估了注册公司的披露控制和程序的有效性,并根据此评估在本报告中呈现了有关披露控制和程序的有效性的结论,该结论基于此报告所涵盖的期间的结论。

d) 在本报告中披露了注册人最近的财政季度内控制内部报告的任何变化(即在年报的情况下,采取了至关重要的或有可能重大影响注册人内部报告控制的步骤);和

5. 股票发行人的其他认证官员和本人已经根据我们最近的内部控制评估,向股票发行人的审计师和董事会董事会(或履行相同职能的人员)披露了:

a) 所有设计或操作内部财务报告控制中的重大缺陷和实质性缺陷,这些缺陷可能会对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响;和

b) 任何涉及管理层或其他在公司内部财务报告控制中起重要作用的雇员的欺诈行为,无论是否涉及重大事项。

 

日期:2024年10月15日

 

/s/ 乔纳森·G·奥恩斯坦

 

 

Jonathan G. Ornstein

 

 

首席执行官