展览31.1
首席执行官认证
我,Jacob Lalezari,证实:
1. 我已审阅CytoDyn Inc.的Form 10-Q季度报告;
2. 据我所知,本报告不包含任何虚假陈述或遗漏重要事实,或在所作陈述的情况下,有必要说明的重要事实,对本报告涵盖的期间而言,使该陈述并不具误导性;
3. 据我所知,本报告中包含的财务报表和其他财务信息,就报告中呈现的期间,以所有重要方面公平呈现,准确反映Registrant的财务状况、营运结果和现金流量;
4. 我负责建立并维护对Registrant的披露控制程序和内部财务报告控制(如交易所法规第13a-15(e)和15d-15(e)所定义)并:
a. 设计这些披露控制程序,或在我们的监督下导致这些披露控制程序的设计,以确保有关Registrant(包括其合并子公司)的重要信息,特别是在准备本季度报告期间,由这些实体内的其他人员向我们知会;
b. 根据我们的监督,设计了用于提供合理保证的内部财务报告控制,或致使旨在根据普遍接受的会计原则为外部目的准备财务报告的内部控制的设计。
c. 根据这份季度报告,我们评估了登记人的披露控制和程序的有效性,并根据这次评估对披露控制和程序的有效性做了结论。结论截至本报告所涵盖的期间结束时。
d. 在本报告中披露了登记人最近财政季度(年度报告中为登记人的第四财政季度)内发生的对登记人的内部财务报告产生重大影响,或者合理可能重大影响登记人内部财务报告的任何变更。
5. 根据我们对内部财务报告最新评估,向登记人的核数师及登记人董事会的审计委员会(或履行相应职能的人员)披露了:
a. 所有可能对登记人记录、处理、总结和报告财务信息能力产生不利影响的内部财务报告设计或操作中的所有重大缺陷和实质性弱点;及
b. 涉及对登记人内部财务报告具有重大角色的管理人员或其他员工的任何与诈欺有关的事项,无论是否重大。
日期:2024年10月15日 |
| /s/ 雅各布·拉莱萨里 |
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| Jacob Lalezari |
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| 首席执行官 |