EX-99.3 4 exhibit993-certificationx2.htm EX-99.3 Document

附件 99.3
 
认证
 
我,Robert A. Mionis,证明:
 
1. 我已审阅了celestica inc的6-k表格报告;
 
2. 根据我的知识,本报告中未包含任何不真实陈述重大事实或疏漏关于必须揭示的重大事实,使其陈述对于报告期所涵盖的情况,在做出这样的陈述的情况下,不会误导;
 
3. 根据我的知识、基本报表和包含在这份报告中的其他财务资讯,充分地在所有重要方面展示了该公司的财务状况、经营成果和现金流量,截至本报告所呈现的期间。
 
4. 公司的其他核证负责人和我负责为公司建立和维护揭露控制和程序(如《交易所法》第13a-15(e)和15d-15(e)条例所定义)以及负责为公司建立和维护财务报告内部控制(如《交易所法》第13a-15(f)和15d-15(f)条例所定义),并已经:
 
(a) 根据我们的监督,设计了这样的披露控制和程序,或导致这些披露控制和程序的设计,以确保其他实体内的人员将与本公司(包括其合并子公司)相关的重要信息,特别是在准备本报告的时间段内,知会我们。
 
(b) 在我们的监督下,设计了这样的财务报告内部控制,以提供合理保证,确保财务报告的可靠性,并根据通用会计原则为外部目的准备基本报表。
 
(c)评估了公司的资讯披露控制和程序的有效性,并在本报告中呈现了我们对于根据该评估,截至本报告期末的资讯披露控制和程序有效性的结论;以及
 
(d) 在本报告中披露了公司最近财政季度内发生的对财务报告内部控制造成重大影响,或者可能合理地对财务报告内部控制造成重大影响的任何变化;并
 
5. 公司的其他核证主管和我已根据最近对财务报告内部控制的评估,向公司的审计师和公司董事会的审计委员会(或履行相应职能的个人)进行了披露:
 
(a) 所有重大缺陷和对财务报告内部控制的设计或操作有重大缺陷,可能会对公司记录、处理、总结和报告财务资讯的能力产生不利影响;以及
 
(b)公司内部控制财务报告的重要角色,包括管理层或其他员工参与的任何欺诈行为,无论其是否重要。

 
日期:2024年10月23日 
 /s/ Robert A. Mionis
 Robert A. Mionis
 首席执行官