Document附件31(b)
认证
我,William E. Grace,证明:
1.我已审阅截至2024年9月30日的联合租赁公司和联合租赁(北美)公司的Form 10-Q季度报告。
2.根据我的了解,本报告中包括的财务报表和其他财务信息,充分、真实反映了本报告中所列举的期间内注册人的财务状况、经营业绩和现金流量;
3.根据我的知识,本报告中包含的基本报表和其他财务信息,在所有重要方面公平地呈现了报告期内的注册人的财务状况、经营成果和现金流量;
4.注册申报人的其他证明官员和我负责建立和维护披露控制和程序(根据《交易所法》 第 13a-15(e)和15d-15(e) 条规定)和财务报告内部控制(根据《交易所法》第 13a-15(f)和15d-15(f)条规定)并拥有:
a)根据我们的监督,设计了这样的信息披露控制和程序,或导致这样的信息披露控制和程序的设计,以确保与注册人及其合并子公司有关的重要信息由这些实体内的其他人员向我们知晓,特别是在准备这份报告的期间;
b)我们设计了这样的财务报告内部控制,或在我们的监督下导致这样的财务报告内部控制的设计,以在符合一般公认会计原则的外部目的下提供关于财务报告和财务报表的可靠保证;
c)评估了报告期末基于该评估所得关于披露控制和程序有效性的结论,并在本报告中公布了对披露控制和程序有效性的结论;
d)在本报告中披露了在注册人最近财政季度(年度报告的情况下为注册人的第四财政季度)发生的会对注册人财务报告内部控制产生重大影响,或有合理可能产生重大影响的任何变化;和
5.根据我们对财务报告内部控制最新评估,本报名人的其他认证人员和我已向报名人的审计师和董事会审计委员会(或履行相同职能的人员)披露:
a)所有重大缺陷和内部财务控制设计或操作中可能会对注册者记录、处理、汇总和报告财务信息能力产生不利影响的重大缺陷和实质性缺陷;
b)任何涉及对报告公司财务报告的内部控制起重要作用的管理层或其他雇员的欺诈行为,无论是否重要。
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/S致富金融(临时代码)威廉 E. GGRAY |
威廉·E·格雷斯 |
致富金融(临时代码)官 |
2024年10月23日