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展览31.1

认证

我,Chris Diorio博士,证明:

1.
我已审阅了Impinj, Inc.的第10-Q季度报告;
2.
依据我的了解,本报告不含任何不实之陈述或者遗漏任何必要之事实,以使上述陈述在其作出时不论当时情况如何,对本报告所涵盖之时期而言不具有误导性;
3.
根据我的了解,基本报表和其他财务信息合理地呈现了在此报告中所呈现的期间,发行人资金状况、经营成果和现金流量的所有内容;
4.
本公司的另一位认证主管和我负责制定和维护披露控制和程序(如交易所法规13a-15(e)和15d-15(e)所定义)以及财务报告内部控制(如交易所法规13a-15(f)以及15d-15(f)所定义)并做好相关工作。

(a) 我们在监督下设计了这些披露控制与程序,以确保有关登记信息(包括其合并子公司)的重要信息由这些实体内部其他人员通知我们,尤其是在准备本报告期间;

(b) 我们设计了这种内部财务报告控制,或在我们的监督下导致这种内部财务报告控制设计,以便根据普遍接受的会计原则为外部用途提供合理保证,以确保财务报告的可靠性和财务报表的准备;

(c) 评估登记者的揭露控制和程式的有效性,并基于此验证所述期间结束的时间,对揭露控制和程式的有效性进行报告;

(d) 在本报告中披露了登记人在最近财政季度内(在年度报告的情况下为登记人的第四财政季度)发生的任何影响或可能影响登记人财务报告内部控制的内部控制的变化。

5.
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,注册商的另一名认证官员和我已向注册商的审计师和董事会的审计委员会(或具有相等职能的人)进行了披露:

(a) 所有重大缺陷和对钱务报告内部控制的设计或操作的实质弱点,可能会对注册人记录、处理、总结和报告财务信息的能力产生负面影响;和

(b) 不论是实质上还是非实质上,只要牵涉到拥有重要角色的管理层或其他员工对于申报人的财务报告内部控制有任何诈欺行为。

日期:2024年10月23日

 

Chris Diorio

Chris Diorio,博士

首席执行官

(首席执行官)