EX-31.1 2 tyl9302024exhibit311.htm EX-31.1 Document

展品31.1
認證
我,H. Lynn Moore, Jr.,證明:

1.我已經審閱了泰勒科技公司(Tyler Technologies, Inc.)的第10-Q表格季度報告;

根據我的了解,本報告中沒有包含任何不實陳述或遺漏了必要的重大事實,以使所做的陳述在製作時的情況下,對本季度報告涵蓋的期間並不誤導;

3.基於我的了解,該報告中所涉及的財務報表和其他財務信息,在上述報告期間所呈現的財務狀況、經營業績和現金流的所有實質方面都是公正、準確且充分體現的;

4. 公司的其他認證主管和我負責建立和維護披露控制和程序(如《交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)條規定義)以及內部財務報告控制(如《交易法》第13a-15(f)和15d-15(f)條規定義)用於公司,並具有:
    
a.根據我們的監督,設計了這樣的信息披露控制和程序,以確保與註冊申請人相關的重要信息(包括其部門)由其他機構內的其他人員告知我們,特別是在準備本報告的期間;

b.設計了這樣的內部財務報告控制或在我們的監督下促使這些內部財務報告控制的設計以依據普遍公認會計原則爲外部目的可靠地報告財務情況和編制財務報表,以提供合理的保證;

c.評估了註冊人的披露控制和程序的效力,並根據這些評估,就根據本報告涵蓋期間的披露控制和程序的效力,在本報告中提出了我們的結論;

d.本報告披露了在註冊機構最近一個財政季度內發生的任何會導致註冊機構內部財務報告控制發生實質性影響或合理可能導致註冊機構內部財務報告控制發生實質性影響的變化; 並且

5. 其他董事會主席和我已根據我們對財務報告內部控制的最新評估,向註冊會計師和註冊董事會審計委員會(或執行類似職能的人)披露了:

a.所有設計或操作上對財務報告的內部控制存在的重大不足和實質性弱點,可能會對註冊人的記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;和

b.涉及管理人員或其他在申報人財務報告內部控制中扮演重要角色的僱員的任何欺詐行爲,無論是否重要,申報人的其他認證人員和我都已披露。
 
日期:2024年10月23日 通過:H. Lynn Moore, Jr.
   H. Lynn Moore, Jr.
   總裁兼首席執行官